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  1. 采購驗收管理制度

    時間:2025-07-10 08:46:04 制度 我要投稿

    采購驗收管理制度

      在快速變化和不斷變革的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的采購驗收管理制度,希望能夠幫助到大家。

    采購驗收管理制度

    采購驗收管理制度1

      一、設備物資采購的審批

      各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。

      二、設備物資的采購

      采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。

      (一)臨時采購

      “臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

      1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,并填寫詢價表。

      2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。

      (二)集中采購

      做好集中采購有利于工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃,并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

      1.每學期一次到服務中心集中領貨。

      2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

      (三)大宗設備物資采購

      每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務中心大宗物資采購程序進行。

      三、設備物資的驗收

      (一)學校設備物資采購招標驗收小組職責

      1.全面負責學校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

      2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

      3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向學校匯報,及時處理。

      (二)學校設備物資驗收標準

      1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

      2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好,能夠正常使用。

      (三)學校設備物資驗收報告的填寫

      1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

      2.固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

      3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的'采購物品,須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

      四、設備物資的入庫

      采購的設備物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

      (一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

      (二)固定資產(教學設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

      五、設備物資的出庫

      (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經總務主任簽字批準后,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

      (二)固定資產設備物資的出庫管理

      1.固定資產設備物資的出庫

      固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后,才能辦理出庫手續。

      2.固定資產設備物資的填卡記賬

      (1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產入賬,由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務處和使用部門各保存一份。

      (2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。

      六、設備物資盤存報損

      對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

      (一)一般物資報損:總負責人張追紅

      具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。

      (二)教學用品報損:總負責人黃占寧

      具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

      (三)固定資產報損:總負責人樓美勝

      具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

      七、食堂、服務部物資管理

      食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衛生。

      (一)采購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。

      (二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。

      (三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,并在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。

    采購驗收管理制度2

      第一條為貫徹單位安全生產管理辦法,規范施工現場安全防護用品和設施采購、驗收及使用管理,保證安全防護用品和設施能夠切實起到保護勞動者安全的作用,維護廣大職工的生命和財產安全,結合單位實際情況,特制定本制度。

      第二條安全防護用品和設施包括:安全帽、安全網、安全帶、各種臨邊洞口的防護用具、漏電保護器、配電箱、電纜線、竹、木、馬道、救生圈、滅火器、登高設施、交叉作業防護、爬梯搭設、電焊機防護棚、各類腳手架桿件、扣件、腳手板、以及機械設備安全裝置等。

      第三條施工現場安全防護用品和設施數量必須滿足安全生產防護的要求。

      第四條安全防護用品和設施在購買前應檢查其性能必須滿足規定要求,技術指標是否符合標準規定。

      第五條施工現場安全防護用品和設施必須由專人管理,保證正確使用,并負責設施的維護、保養,確保其真正起到安全防護的作用。

      第六條單位安全生產管理部門履行監督管理職能,定期或不定期進行抽檢,發現不合格或技術指標不能滿足安全需要以及無合格證的產品,必須立即停止使用,并追究相關責任人的責任,產生不良后果的從重重罰。

      第七條安全防護用品分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品。

      特種勞動防護用品目錄由國家安全生產監督管理總局確定并公布;未列入目錄的勞動防護用品為一般勞動防護用品。

      第八條特種勞動防護用品實行安全標志管理。特種勞動防護用品安全標志管理工作由國家安全生產監督管理總局指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構實施,受指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構對其核發的安全標志負責。

      第九條安全防護用品和設施的采購

      (一)在采購勞動防護用品時,要考察生產廠家或經營單位,其生產安全防護用品和設施的企業應當具備下列條件:

      (1)有工商行政管理部門核發的營業執照;

      (2)有滿足生產需要的生產場所和技術人員;

      (3)有保證產品安全防護性能的生產設備;

      (4)有滿足產品安全防護性能要求的檢驗與測試手段;

      (5)有完善的質量保證體系;

      (6)有產品標準和相關技術文件;

      (7)產品符合國家標準或者行業標準的要求;

      (8)法律、法規規定的其他條件。

      (二)生產安全防護用品和設施的企業應當按其產品所依據的國家標準或者行業標準進行生產和自檢,出具產品合格證,沒有產品合格證的勞動防護用品不能采購,且生產勞動防護用品的企業對產品的安全防護性能負責。

      (三)新研制和開發的勞動防護用品,應當對其安全防護性能進行嚴格的科學試驗,并經具有安全生產檢測檢驗資質的機構(以下簡稱檢測檢驗機構)檢測檢驗合格后,方可生產、使用,方可采購。

      (四)生產安全防護用品和設施的企業生產的特種勞動防護用品,必須取得特種勞動防護用品安全標志。沒有特種勞動防護用品安全標志的特種勞動防護用品不能采購。

      (五)經營勞動防護用品的單位應有工商行政管理部門核發的營業執照、有滿足需要的'固定場所和了解相關防護用品知識的人員。不得采購假冒偽劣的勞動防護用品和無安全標志的特種勞動防護用品。

      第十條安全防護用品的配備與使用

      (一)應當按照《勞動防護用品選用規則》(GB11651)和國家頒發的勞動防護用品配備標準以及有關規定,為從業人員配備勞動防護用品。

      (二)應安排用于配備勞動防護用品的專項經費,即可以從安全生產專項費用中列支。廠不得以貨幣或者其他物品替代應當按規定配備的勞動防護用品。

      (三)為從業人員提供的勞動防護用品,必須符合國家標準或者行業標準,不得超過使用期限。應當督促、教育從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品。

      (四)應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發放、使用、報廢等管理制度。

      (五)不得采購和儲存無安全標志的特種勞動防護用品;購買的特種勞動防護用品須經本廠的安全生產技術部門或者管理人員檢查驗收。

      (六)從業人員在作業過程中,必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則,正確佩戴和使用勞動防護用品;未按規定佩戴和使用勞動防護用品的,不得上崗作業。

      (七)新入工地人員,經三級安全教育后,按照分配新崗位的要求發放給勞動防護用品。

      (八)各種勞動防護用品是企業根據勞動條件發給個人在生產過程中使用的公共財務,上班時必須正確使用,下班時應妥善保管,不得隨意修改。

      (九)進入工地后,一律按所在部門發放的勞保用品配戴齊全,不準穿禮服、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子等。

      第十一條本制度未盡事宜或與國家或行業有關法律、法規及相關規定相抵觸的,以國家或行業有關規定為準。

      第十二條本制度由單位安全生產管理部和物資設備部負責解釋。

      第十三條本規定自發布之日起施行。

    采購驗收管理制度3

      一、嚴格把好食品的采購關。食堂采購員必須按照國家有關規定進行索證,以保證其質量。禁止采購以下食品:1、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常,含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染,可能對人體健康有害的食品;

      2、未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品;

      3、超過保質期限或不符合食品標簽規定的'定型包裝食品;

      4、其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

      二、對供貨單位的衛生要求:供貨單位必須有固定營業地址,有營業執照、衛生許可證、產品檢測報告、動物防疫合格證,相關人員必須辦理健康證。

      三、批量采購食品時,必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存,以備查驗。

      四、采購食品時應對食品進行感官檢查采購人員采購定型包裝食品時應查看食品包裝標識內容是否齊全,如是否有生產日期、保質期,進口食品必須有中文標識,標識內容不全或無中文標識的不應采購。

      五、以銷定購采購食品應遵循用多少定多少的原則,以保證食品新鮮和衛生質量,避免不必要的損失。

      六、防止運輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸,容器在使用前必須進行洗刷消毒。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬。

    采購驗收管理制度4

      1、指定經培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

      2、采購食品、食品添加劑及食品相關產品,應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購,并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的,與供應商簽訂食品安全質量保障協議或采購供應合同。

      3、從生產加工單位或生產基地直接采購時,應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

      4、從銷售經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量和長期采購時,應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證的每筆送貨單。

      5、從銷售經營單位(商場、超市、批發零售市場等)少量和零食采購時應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證的每筆送貨單。

      6、從農貿市場采購的,應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

      7、從食品銷售經營單位(商場、超市、批發零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的,應當查驗動物產品檢疫合格證明復印件;從屠宰企業直銷采購的`,應當索取并留存供貨方章子(或簽字)的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

      8、采購乳制品的,應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

      9、批量采購進口食品、食品添加劑的,應當索取進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明復印件。

      10、采購集中消毒企業供應的餐飲具的,應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章(或簽字)的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

      11、食品、食品添加劑級食品相關產品采購入庫前,餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定、與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

      12、按產品類別或供應商、供貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

    采購驗收管理制度5

      一、基本原則

      1、嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度的降低采購成本;

      2、加強采購的事前管理,建立完善的原材料、設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

      3、凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購;

      4、確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報辦公室主任審查;

      5、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。

      二、管理內容

      1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。

      2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

      3、餐飲用具采購,餐巾紙、筷子、餐盤等。

      三、管理方法

      (一)供貨商選擇

      1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

      2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

      3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上,由辦公室主任、食堂管理員、食堂廚師商量后確定供貨商,并簽訂供貨協議,協議一式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、貨物的質量要求。

      4、零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據當地情況隨機選擇供貨商,要求價格公道、質量有保障。

      (二)采購數量的`確定為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數量。

      1、食品原料采購

      ①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等

      此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

      ②蔬菜、鮮貨類

      此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫散貨采購單(見附件1),采購量根據每日所需量,可略微超量,但不得超出

      總量10%。水產類采購量根據菜單而定,采購量不得超過5天用量,采購入庫存放在魚缸內。

      ③肉類

      此類食品原料要求根據每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1―2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。

      2、廚房日用品采購

      廚房用品短缺時,食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向辦公室主任申請,填寫立項審批單。

      3、餐飲用具采購

      需采購餐飲用具時,食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向辦公室主任申請,填寫立項審批單。

      4、食品原材料每日營業結束前,根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數量。填寫采購計劃單(見附件2)。

      (三)貨物驗收

      1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂廚師負責把關,基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好,未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

      2、驗收人員:食堂管理員、廚師

      3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與廚師根據“采購計劃單”、“立項審批表”進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

      (四)庫房管理

      1、庫房貨物分類記帳。(庫房庫存明細表,附件3)

      2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結出數量合計。

      3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。

      4、做到先進先出、防止積壓變質。

      5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

      (五)采購費用使用

      1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結賬的方式,每月初根據上月物資采購單進行統計。上報辦公室主任審查報銷。

      2、散購物資,采取管理員事先墊付,按月統計報辦公室主任審查報銷。

      3、立項審批采購物品,按照公司規定進行費用報銷。

    采購驗收管理制度6

      為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序,節約采購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。

      一、基本原則

      1、采購應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務,根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素,綜合評價后確定定點采購的合格供應商,以確保食材的質量、衛生、安全。

      2、原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況要分散采購少量原材料,經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

      3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。

      二、管理內容

      1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

      2、廚房日用品采購(食品相關產品),燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

      三、管理方法

      (一)供貨商選擇

      1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

      2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

      3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上,由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商,并簽訂供貨協議,協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

      4、零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據當地情況隨機選擇供貨商,要求價格公道、質量有保障。

      (二)采購數量的確定

      1、食品原料采購,每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜,主廚根據菜譜和配菜材料的'庫存情況,列出采購計劃清單。

      ①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

      此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

      ②蔬菜、鮮貨類

      此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫散貨采購單,采購量根據每日所需量,可略微超量,但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定,采購量不得超過3天用量,采購入庫存放在魚缸內。

      ③肉類

      此類食品原料要求根據每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。

      2、廚房日用品采購(食品相關產品)

      廚房用品短缺時,食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向主管部門申請,填寫采購申請單。

      3、食品原材料每日營業結束前,根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

      (三)貨物驗收,對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

      1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關,基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現象;肉類、水產類要求新鮮、無病癥;干雜貨、調味品類要求包裝完好,未過期;其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

      2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

      3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

      4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質,對驗收人員重重處罰,扣除當月工資的30%

      (四)庫房管理

      1、庫房貨物分類記帳。

      2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結出數量合計。

      3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。

      4、做到先進先出、防止積壓變質。

      5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

      (五)采購費用使用

      1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結賬的方式,每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。

      2、散購物資,采購員用公務卡結算,按月統計報分管負責人審查報銷。

    采購驗收管理制度7

      一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明,要求供貨方提供證件包括:供貨廠家的營業執照、衛生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件,已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。

      二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、QS標志等,嚴禁采購腐爛變質、發霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

      三、采購肉類食品及水產,應向廠家索取當批的檢疫證明原件,檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性,具有相應肉的氣味,水產品無腐爛氣味,新鮮有光澤。

      四、蔬菜的采購,嚴格要求進貨渠道,嚴防農藥超標蔬菜,蔬菜要整潔、新鮮、無雜質,保證先進先出無積壓。

      五、豆制品的采購,嚴格要求進貨渠道,供貨的豆制品廠家已取得生產許可證(QS),進貨產品保證當天生產,不粘,無異味,色澤正常,無污染。

      六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產品。采購的.食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。

      七、嚴格要求進貨渠道,確定為合格供方的單位發現不合格產品時,堅決退貨,情節惡劣者解除供方關系。

      八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨,合格入庫,有入庫記錄。

      九、運輸食品的車輛要專用,車輛容器要清潔衛生;運輸直接入口食品,應當用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后,除能加鎖密閉的運輸車外,要人不離車;運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運輸要使用冷藏車。

      十、裝卸食品時講究衛生,食品不得直接接觸地面,不得在道路上堆放直接入口的食品。

    采購驗收管理制度8

      為加強對食堂食品原料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

      一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

      1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

      2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的`其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

      3、根據實際情況,及時提出采購申請由主管領導審批后,負責采購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

      4、協同廚師,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

      5、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

      6、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,由主管領導對單據進行審核后,申請付款。收款方應出示收條或收據。

      7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

      二、采購原則:

      1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

      2、采購中必須持認真負責的工作態度,對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數量關,做好賬物相符,結算手續完善。

      3、禁止采購“三無”食品,即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。

      4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道,加強食品物資采購安全防范工作。

      5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。

      三、食堂驗收員由廚師負責,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

      1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護本單位的利益。

      2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

      3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

      四、食品采購及貨款支付流程

      1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,然后根據食堂具體實際情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

      2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后,再聯系供應商購貨。

      3、購貨時應寫清楚品名,數量、單價、金額(大小寫金額一致),日期。由店家出具票據,店家需簽字蓋章。

      4、貨物送到后,由廚師進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

      5、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

      6、未經主管領導審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

      7、月度終了,應及時統計出本月伙食支出情況,公布本月食堂支出情況,月末需要編制食堂食物盤點表。

    采購驗收管理制度

    采購驗收管理制度9

      1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的.商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

      2、根據院年度工作要點和規劃,編制采購預算。

      3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

      4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

      5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

      6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

      7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

    采購驗收管理制度10

      采購、驗收的.管理制度

      一、 采購制度

      1、 采購辦公用品和其它物品,統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管,并按需要發放。

      2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備 )均需由領用部門填寫請購單,報教導處、總務處商討,再報校長批準,由總務處統一購買。

      3、 凡未經批準私自購買的任何物品,一律不得報銷。

      二、 驗收制度

      1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務處保管員驗收登記。

      2、 驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”,“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份,一份由財產管理員留著,并根倨此單入帳,同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

      3、 物品驗收后,要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

    采購驗收管理制度11

      為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程,確保采購的原材料物美價廉,加強對各個環節的監督和審核,特制定本制度。

      一、供應商管理

      1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選,管理部主管進行資格審查,對送貨品種、質量、規格進行約定。(價格數目大的須簽訂供貨協議。)

      2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量,如發現3次以上類似情況的,倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

      3、食堂不得私自從未經管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。

      二、原材料定價

      1、原材料每周或每半個月定價一次,所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

      2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價,并在報價單上簽名,所有報價單報管理部主管備案,要求所核定的價格合理、公正。

      三、采購和驗收

      1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據每日生活開支情況提前3天做好計劃,交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。

      2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適,不能造成浪費或庫存積壓,且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

      3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單,送貨單一式兩聯,必須填寫清晰,總金額以大寫表示,并簽字確認。

      4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收,核對品種、數量,食品有效期等,廚師負責檢查原物料的規格和質量,逐件核對,逐一過磅,凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

      5、驗收完畢,由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

      6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情,至少每周一次,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯系,掌握信息,貨比三家,保證采購物品物美價廉,保證食堂正常運轉。

      7、遵紀守法,采購中不違反國家政策,講究職業道德,增加透明度,積極開拓采購渠道,不營私舞弊,不假公濟私,不搞不正之風,大宗物品價格由集體或廠長做決定。

      四、結算

      1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬,收貨組文員完整記錄臺賬,在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對,核對無誤后,由供應商開具正規發票或收據。

      2、所有發票或收據交管理部助理負責相關的報銷手續,并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款,不得代領。

      五、倉庫保管

      1、倉庫物料管理員負責存、發管理,并建立倉庫臺賬,做到隨手關門,其他人不得隨意進出,每半個月盤點一次,確保賬物相符,如有差錯,應及時向管理主管書面匯報。

      2、食堂倉庫實行分類管理,物品應按標記有序存放,分類明確,標簽準確,食品與非食品不得混放或混裝,貨架必須清潔,倉庫應保持干燥、通風、整潔。

      3、任何人不得私自動用倉庫內的物品,違者以偷盜公司物品論處。

      六、獎懲制度

      1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查,視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

      2、違反上述制度的',將視情節輕重處以1-10分的處罰,如有貪污、受賄行為的,將處以勸退、開除的處罰,情節嚴重的,將追究其刑事責任。

      3、執行以上制度連續三個月無差錯時,相關責任人員予以1-10分的獎勵。

      七、本規定自公布之日起執行。

    采購驗收管理制度12

      原材料是直接制約產品質量的關鍵要素,原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節,所以,選好原材料進貨渠道,搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量,確保產品的安全性,就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此,制定以下管理制度:

      一、組建“原料采購小組”:

      原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成,共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。

      二、原材料采購制度:

      1、經過考察和以前的合作歷史,確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方,并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

      2、原料購進時“采購小組”要共同定價和檢驗質量,做到一人不談價,單人不進貨。

      3、購貨時,要嚴格按照企業的《采購物資技術標準》要求進行,嚴格控制原料質量。

      4原材料購進前,要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

      三、原材料檢驗制度:

      1、購進的原料在入庫前,檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》,入庫。不合格愛地經貿有限公司

      的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》,放置庫外退回供貨方,嚴禁入庫和投入一線生產。

      2檢驗人員必須有高度的.責任感和認真負責的工作態度,不得馬虎粗心,防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假,否則按公司懲罰條例處理。

      4、檢驗人員對每次的檢驗結果,應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫,并要簽署本人姓名,作為責任依據。

      5、只有經過檢驗達到質量標準,并由檢驗員簽署“合格”的原材料,庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

      6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時,檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

      7、對于隨機抽樣物,在發現有疑點時應反復多抽樣,以防誤差嚴重。

      9、對于需使用儀器等檢測工具時,應校正確認工具合格后方能使用。

      10、檢驗人員應依據情況,在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

      11、反饋進料檢驗情況,及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內,供采購部門掌握情況。

    采購驗收管理制度13

      一、藥品庫房管理制度

      1、西藥、中草藥庫房管理

      (1)藥品質量監督員和庫管人員必須按照法定的藥品質量標準及合同的質量條款,對藥品進行逐批驗收入庫。

      (2)驗收時要特別檢查藥品合格證、藥品標簽或說明書、藥品外包裝、批準文號、有效期、注冊商標、外觀等。

      (3)完善驗收記錄,包括供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、生產批號、生產廠家、有效期、質量狀況、驗收結果、驗收人等。

      (4)對懷疑不合格藥品要及時送藥檢室檢驗,對不合格藥品要及時與配送公司協調解決。

      (5)進口藥品,其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱,主要成份及注冊證號,并有中文說明書,核對檢驗報告。

      (6)中藥材除驗收藥材的品種、數量、生產廠家、批準文號、生產批號外,還要驗收藥材質量,檢驗規格,有無偽劣殘次、蟲蛀、霉變、泛油等。

      (7)對特殊藥品,實行雙人驗收制度。劇毒藥品與其他藥品分開存放,專人保管。進銷必有二人復核,做到日清月結,帳物相符。

      (8)藥品出庫要堅持先進先出,易變先出,近期先出的原則,嚴禁過期變質,無故報損。

      (9)庫房按藥房計劃配送藥品,雙方清點后在出庫單上簽字

      (10)對所有藥品必須及時登記入帳,出庫后核對庫存,保證帳物相符,堅持每季度盤點一次

      (11)對藥品效期報表、計劃報表、庫存報表必須按規定報出。

      (12)非藥庫管理人員,未經許可,不得進入藥庫,嚴禁在藥庫內會客吸煙。

      (13)各種憑證、資料每月進行搜集、整理、裝訂成冊。

      2、液體庫房管理

      (1)各科按照醫師開據處方上的液體數量,正確錄入劃價,藥房收處方進行復核確認,然后將確認的數量分科室、品種、規格進行打

      印一式三份,科室、藥房、液體庫房分別簽字,各保留一份備查。

      (2)藥房根據各科液體數量、品種、規格,打印匯總表一式三份,藥房、液體庫房、藥品會計各一份;液體庫房根據匯總表,進行電腦錄入,開據憑證一式三份,液體庫房、藥房、藥品會計各一份,藥品會計復核確認無誤后,進行下賬打印出庫單,庫房、藥房分別簽字;液體庫房根據各科液體品種、規格、數量,發放到各科,各科照單進行清點后,在液體發放表上簽字,液體庫房、科室各留存一份備查。此操作的每一環節相互制約、相互復核,若有差錯及時糾正,確保無誤。

      (3)液體處方退藥的處理,藥房確認后,在各科液體清單中將會產生相應品種的負數,送液體人員在送該科液體時,應將該品種負數的實物收回,以求賬實相符;各科剩余液體退藥的.處理,各科通知液體庫房需退回品種、規格、數量,填房填退回單一式三份,液體庫房、科室分別簽字,藥品會計復核,此單附在科室液體清單上,以示抵減數量。

      (4)以上操作中產生的各種單據,各科、藥房、液體庫房、藥品會計務必妥善成套保存,每月裝訂一次,隨時接受相關職能部門的抽查。

      (5)液體庫房必須根據醫院液體使用情況,報請采購計劃,以保證臨床使用;審計、財會應經常不定期督查,是否賬實相符。

      (6)各科使用后的廢輸液瓶,由醫院統一回收處理,回收時各科室和送液體人員相互清點,并簽字確認,再由財務部復核后,由財務人員等參與處理,任何科室和個人不得擅自處理。

      三、藥品質量監督檢查制度

      1、藥品質量監督人員(保管)要按照《藥品管理法》和有關藥品管理法規,實施對配送公司所配送的藥品及普制室配制的藥品進行監督、檢查、抽驗。

      2、抽查藥品的形狀、性狀、色、嗅、味等外觀質量,發現異常應要求藥庫退貨。

      3、抽查藥品包裝質量應符合國家有關規定,必須附有中文使用說明書。進口藥品要有口岸藥品檢驗所化驗報告單復印件,并加蓋有銷售單位的紅色印章。藥品入庫要檢查藥品的外觀質量,如包裝是否有破損、藥品是否有污染。

      4、對在庫的藥品定期進行質量抽查,發現有生蟲霉變及過期失效等質量變化的藥品應立即停止發放,已發出去的要馬上回收,并及時處理。

      5、建立藥品配送公司或生產企業的資料檔案,含:“單位名稱、地址、電話、郵編、法入人代表和藥品配送人員姓名"、“兩證”及有效期、經營范圍和方式、資金狀況、歷年供貨質量和服務質量記錄等內容。

      6、對藥品質量驗收檢查情況應有詳細記錄。

      四、藥品使用管理制度

      1、醫院藥品一律由藥劑科按規定購入,符合資質的配送公司進行配送,禁止任何科室和個人經營、銷售、購買任何藥品,禁止采購和銷售證件不齊的藥品。

      2、藥品采購工作應滿足臨床用藥需要。臨時急需藥品需由科室申請經規定程序審批后采購,并定期報藥事管理委員會備案。新增藥品交臨床使用后,應有療效報告交藥事管理要員會據以決定是否繼續購買或編入我院《基本用藥品種目錄》。

      3、醫院使用的藥品價格執行國家藥品價格政策規定,不得隨意加價銷售。

      4、為確保經營藥品的質量,為醫院提供安全有效的藥品;依據《藥品管理法》、《產品質量法》、《進口藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》及國家有關遏制醫藥購銷領域商業賄賂等法律和有關規定,配送公司必須與醫院簽訂藥品質量保證協議書和醫藥購銷反商業賄賂協議書。

      5、嚴禁醫藥代表在臨床違規促銷藥品,一旦發現,停止該藥品在醫院使用。

      6、加強醫院內部藥品流轉環節管理。對采購環節、庫管人員、藥劑人員,網管影視中心等敏感部門嚴格管理,全程監控,嚴禁收受商家錢物和為商家提供各種用藥信息,經查實按國家有關規定和院內相關規定嚴肅處理。

      7、臨床工作應嚴格按照診療操作規范,因病施治,合理用藥,拒絕任何不正當交易行為,維護醫學圣潔與醫務人員的尊嚴。

      8、醫務部、黨群工作部、財務部、藥劑科、監察審計科要定期或不定期對院內藥品使用進行分析,發現問題一律按醫院有關規定處理。

      五、液體發出管理制度

      1、各科室按照醫生所開處方,正確錄入病員所用藥品、液體數量。

      2、藥房認真核對處方與記帳數,核對無誤后再在電腦上點發藥并下帳,待每一個科室發藥完畢,藥房須提供發藥清單給取藥科室,取藥科室根據藥品清單核對藥品實物量,核對無誤后在清單“領藥人”處簽字。此藥品清單一式兩份,藥房、取藥科室各一份。

      3、液體由液體庫房根據藥房提供的每日16:00時后由電腦打印的各科室液體記帳數量統計表,分發給各科室。各科室根據藥房打印出的液體量,對液體庫房的發出數。核對無誤后,科室收貨人須在“領藥人”處簽字認可。液體記帳請單一式兩份,液體庫房、領用科室各一份。

      4、液體庫房根據藥房提供的每日16:00時后由電腦打印的各科液體匯總表,進行液體出庫。藥房統計的各科液體匯總表一式三份,藥房一份,液體庫房一份、庫管會計一份。庫管會計根據藥虜提供的電腦打印的各科液體匯總表,核對液體庫房的出庫數是否一致,核對無誤后,庫管會計進行程序中的下帳出庫。液體庫房的出庫單一式兩份,液體庫房、庫管會計各一份。出庫單必須與藥房提供的各科液體匯總表配套,月末裝訂存檔。

      六、貴重藥品廢棄包裝管理制度

      1、為加強貴重藥品廢棄包裝管理,防止貴重藥品廢棄包裝流入非法渠道,特制定本制度。

      2、貴重藥品廢棄包裝是指高值藥品如生物制品,進口抗癌藥、進口抗生素等的廢棄包裝。包括廢棄外包裝和廢棄內包裝。

      3、貴重藥品廢棄包裝未經毀形處置不得外流。

      4、貴重藥品廢棄外包裝,應盡量在使用前進行毀形,并按照醫院固有資產管理的有關規定加強管理,統一收集后交由有資質的回收機構統一處理。禁止個人出售謀利。

      5、貴重藥品內包裝,按醫療廢棄物管理要求,應在使用后及時進行毀形處理,不易毀形的要進行破壞性標記,并將此類廢棄包裝作為醫療廢棄物統一收集后,交由有資質的回收機構統一處理。

    采購驗收管理制度14

      為保證學校食堂采購食品質量衛生安全,價格合理,以保障就餐師生身體健康和生命安全,依據國家食品安全法和有關衛生規范、標準的規定,制定本制度。

      第一條為保證食堂采購食品衛生安全,價格合理,采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。

      第二條食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質審查、索證索票及公示制度,并進行嚴格檢查驗收、登記和建立進貨臺帳。

      第三條食品采購堅持“勤進快銷,以銷定進”的原則,防止積壓、霉變、過期和浪費。

      第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價,采購的食品及原輔料必須衛生安全,價格應低于市場價。

      第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛生防疫部門頒發的《工商營業證照》、《衛生許可證》、《健康證》的合法經營者門市、攤位采購。

      第六條食品采購除驗證索取食品經營者合法《工商營業證照》、《衛生許可證》、《健康證》外,對所購食品原料按以下原則進行索證索票:

      1.采購鮮(凍)畜禽肉及制品時,索取生產商定點屠宰有關證明,以及相同批次的.檢疫檢驗合格證明、購貨憑證(發票、收據)。

      2.采購進口食品原輔材料時,索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

      3.采購食品添加劑,索取購貨憑證和生產地省級以上衛生行政部門發放的食品添加劑生產衛生許可證,以及相同批次產品的檢驗合格證明;采購進口食品添加劑時,包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。

      4.批量采購其他定型包裝食品原輔材料,產品包裝除具“三名”、“三期”,索取相同批次產品的檢驗合格證或者化驗單。

      5.采購非定型包裝食用農產品或非批量采購食品原輔材料時,索取銷商出具的購物憑證。

      第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品和《重慶市餐飲業食品及食品原輔材料進貨檢查驗收規范》第八條規定禁止采購的食品及原輔料。

      第八條糧、油、肉等大宗食品采購實行定期定點采購制度。由學校與供方簽定購銷合同。

      第九條食品及原輔料采購實行誰采購誰負責的原則。凡購進霉爛變質等不合格食品或價格高于市場價的食品,由采購人及時退貨或承擔由此造成的一切損失。

      第十條食品采購備用金管理。采購人員根據采購食品品種、價格和數量,于前一日在總務室或食堂財務人員處借領一定數量的采購備用金妥善保管。采購結束后及時完清采購手續,結清貨款,防止資金丟失、拖欠或債務糾分。

      第十一條采購建立進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造,保存兩年。

      第十二條違反本制度的,本單位將嚴厲追究相關人員責任。

    采購驗收管理制度15

      為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程,確保采購的原材料物美價廉,加強對各個環節的監督和審核,特制定本制度。

      一、供應商管理

      1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選,辦公室進行資格審查,并簽訂供貨協議,對送貨品種、質量、規格進行約定。

      2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量,如多次發現類似情況,可對該供應商進行清退。

      3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的.供應商處購買原材料。

      二、原材料定價

      1、原材料每周或每半個月定價一次,所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

      2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價,并在報價單上簽名,所有報價單報辦公室主任備案,要求所核定的價格合理、公道。

      三、采購和驗收

      1、食堂調味品必須在超市購買,做到數量合適,不能造成浪費或庫存積壓,所有調味品必須放食堂倉庫保管。

      2、原材料由當班廚師負責訂購,供應商隨貨開具送貨單,送貨單一式兩聯,必須填寫清晰,總金額以大寫表示,并簽字確認。

      3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收,核對品種、數量,廚師負責檢查原材料的規格和質量,逐件核對,逐一過磅,凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

      4、驗收完畢,由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

      5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情,至少每周一次,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯系,掌握信息,貨比三家,保證采購物品物美價廉,保證食堂正常運轉。

      6、遵紀守法,采購中不違反國家政策,講究職業道德,增加透明度,積極開拓采購渠道,不營私舞弊,不假公濟私,不搞不正之風,大宗物品價格集體決定。

      四、結算

      1、所有送貨單及時交記帳員登賬,記帳員完整記錄臺賬,在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對,核對無誤后,由供應商開具正規發票。

      2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷,并分別通知供應商前來簽字領款。

      五、倉庫保管

      1、倉庫由保管員負責管理,并建立倉庫臺賬,做到隨手關門,其他人不得隨意進出,每半個月盤點一次,確保賬物相符,如有差錯,應及時向辦公室主任匯報。

      2、倉庫實行分類管理,物品應按標記有序存放,分類明確,標簽準確,食品與非食品不得混放或混裝,貨架必須清潔,倉庫應保持干燥、通風、整潔。

      3、任何人不得私自動用倉庫內的物品,違者以偷盜公司物品論處。

      六、獎懲制度

      1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查,視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

      2、違反上述規定的,將視情節輕重處以0.5--10分的處罰,如有貪污、受賄行為的,將處以勸退、開除的處罰,情節嚴重的,將追究其刑事責任。

      七、本規定自公布之日起執行。

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