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  1. 質量控制管理制度

    時間:2025-07-07 08:22:58 制度 我要投稿

    質量控制管理制度(精品15篇)

      在日常生活和工作中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的質量控制管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    質量控制管理制度(精品15篇)

    質量控制管理制度1

      一、化驗室的樣品采集,分析工具使用,數據分析,都必須按照國家標準檢驗法的要求和步驟進行。

      二、化驗室的質量控制措施,要求每個工作人員認真貫徹和領會。

      三、化驗室的檢驗項目必須有專人操作,一直到結果報出。

      四、常規項目檢測,所有分析人員必須會操作分析。

      五、大型分析儀器,必須專人管理、操作和維護。

      六、所有儀器和分析器具,分析前和分析后要保持一致。并認真填寫好使用記錄。

      七、當天的'水樣要當天作出分析結果,并于當日數據齊全后及時匯總上報調度室,若當天做不完的水樣,必須妥善存放。

      八、化驗室要定期對使用的量器做計量鑒定,要對所承擔的項目的檢測方法和質控方法進行檢定。

    質量控制管理制度2

      控制程序管理制度是企業管理中不可或缺的一部分,它涉及企業的日常運營、決策制定、風險防控等多個環節。通過規范化的流程,確保企業活動的高效、穩定和合規,從而實現企業的長期發展目標。

      內容概述:

      1.程序定義與審批:明確每個業務流程的步驟、責任部門和個人,設立審批機制,確保程序的合理性。

      2.執行與監控:設定程序執行的標準和監控手段,定期評估執行效果,及時發現并解決問題。

      3.變更管理:規定程序修改、更新的`流程,保證變更過程的透明和有序。

      4.培訓與溝通:為員工提供必要的程序培訓,確保理解和遵守,同時保持信息的有效溝通。

      5.文檔管理:建立程序文件的編制、審核、發布、更新和存檔制度,確保信息的準確性和可追溯性。

      6.審計與評估:定期進行內部審計,評估程序的有效性和合規性,提出改進建議。

    質量控制管理制度3

      1、醫療質量控制信息主要包括醫療質量控制、質量規定的`執行情況,醫療技術與專科技術、科研教學、醫療的檢查情況,經濟效益、社會效益、病人滿意度等。

      2、科負責收集、統計各項醫療數據,每月提供院領導并向相關科室反饋。

      3、科室質量控制小組應每天對本科室進行醫療質量檢查,利用周會、科務會反饋本科室醫療質量控制信息。

      4、各職能部門每月均要按醫療質量標準,逐項進行檢查,記錄執行情況,匯總到醫務科,將醫療質量控制信息整理、護理部負責護理質量控制信息的收集整理,提出整改及整改意見,每月利用科主任、護士長會反饋到科室,并定期以簡報形式向全院通知。

      5、財務科每月將醫療質量控制信息匯總成冊,提供院領導決策,每季度向相關科室反饋本科室的醫療治療質量控制成本。

      6、糾風辦負責收集醫療質量信息,每季度向全院反饋。

    質量控制管理制度4

      崗位職責

      1.認真貫徹執行醫療衛生法律法規、規章和醫療規范、常規。

      2.制訂全院各專業醫療質量控制的指標體系、控制標準和評價方法。

      3.擬訂各專業的質量管理標準、操作規范、質量控制計劃及考核方案。

      4.對各專業的'工作進行調研和科學論證,并推廣本專業的新理論、新技術、新方法等。

      5.對全院各科室的質量管理情況進行督促檢查和考核評價,并進行必要的專業技術培訓。

      6.對全院各科室的質量控制管理工作進行組織交流,接受咨詢,指導其不斷完善。

      7.經常不斷地對各項醫療工作制度的落實情況進行檢查、考核、反饋,提出整改意見并督促落實,確保基本醫療質量。

    質量控制管理制度5

      疾病控制管理制度是企業內部健康管理的重要組成部分,旨在預防和控制工作場所內的疾病傳播,保護員工健康,維護生產穩定。該制度涵蓋了多個方面,包括但不限于:

      1.員工健康狀況監測與記錄

      2.工作環境的衛生管理

      3.疾病預防教育與培訓

      4.應急響應與隔離措施

      5.疫苗接種政策與管理

      6.疾病報告與追蹤機制

      內容概述:

      1.員工健康狀況監測:定期進行健康檢查,對員工的健康狀況進行評估,并建立健康檔案。

      2.環境衛生:確保工作場所的.清潔,定期消毒,降低疾病傳播風險。

      3.疾病預防教育:通過培訓提高員工對疾病的認知,教授預防措施。

      4.應急處理:制定疾病爆發時的應急計劃,包括快速隔離、就醫指導等。

      5.疫苗接種:鼓勵員工接種相關疫苗,必要時實施強制接種政策。

      6.疾病報告:設立報告流程,員工發現疾病癥狀應及時上報。

    質量控制管理制度6

      本成本控制管理制度表旨在明確企業成本管理的各項要素,通過精細化、系統化的.管控措施,提升企業的經濟效益,確保企業運營的可持續性。

      內容概述:

      1.成本預測與預算:制定科學的成本預測模型,實施嚴格的成本預算管理,為決策提供依據。

      2.成本核算與分析:精確記錄各項成本,定期進行成本效益分析,識別成本節約潛力。

      3.成本控制流程:設定成本控制節點,明確責任部門和個人,實施過程監控。

      4.成本優化策略:通過技術創新、采購管理、生產效率提升等手段,持續降低成本。

      5.成本考核與激勵:建立成本績效評價體系,將成本控制與員工激勵相結合。

    質量控制管理制度7

      為貫徹公司質量方針,執行國家建筑工程工程質量管理規定,依據國家建筑工程工程質量檢驗評定標準及施工驗收規范,對工程質量實施指導、監督、檢查和服務,確保公司質量目標管理的最優實現,對質量管理作如下規定:

      一、項目部承包工程建筑工程,必須按基建程序開展工作。圖紙會審、定位放線、開工報告須及時備齊并書面報公司質量科。公司及時派員參加定位軸線的核驗,核驗符合設計要求并蓋章后方可破土動工。

      二、工程開工后,公司質檢員須到施工現場巡回查驗成效;引導糾偏、監督項目經理執行過程和產品監視和測量控制程序;核驗建材、成品及半成品、構配件和設備是否符合設計要求及產品質量標準,發現有質量問題,及時采取措施并向上級報告。

      三、項目經理對質檢員提出的.整改要求,不得推諉、扯皮,對整改要求有不同看法時,項目經理部要說明情況,以滿足設計及施工規范要求為準。

      四、公司質檢員到工地巡查和公司組織的生產檢查,采用普查和抽查相結合的辦法,項目部自檢面必須100%,發現與質量目標管理有偏離時,要求立刻全面糾偏,直到達標為止,并做好記錄。

      五、項目部承建的工程,無論是基礎、主體、單位工程驗收,還是工程初檢、竣工驗收,都必須在公司質量科自檢合格的基礎上,方可正式通知有關單位來驗收。

      六、為交流質量情況,研討施工可能出現的新問題,學習工程質量管理的新經驗、新技術,提高公司質量管理水平,公司質量科、質量科每月召開一次全面質量管理活動(項目經理、施工員、質檢員參加,如遇節假日、星期天順延)。

      七、質檢人員要公正、科學,學法、守法、依法質檢,如有失職、瀆職行為,按公司有關規定執行,情節嚴重的,要負經濟及法律責任。

      八、公司質量科每月對施工現場實施一次綜合性檢查,公司分管領導、各有關科室、項目經理、有關施工隊長或工長參加,檢查后,通報檢查結果,找出差距,落實整改措施。會后各項目部必須及時指導糾正,驗證糾證和預防措施,直到達標為止。

      九、基礎驗收、中間驗收、單位工程交工驗收,項目部須提前二至五天通知公司質量科及技術科,以便協同項目部做好驗收前的自查及有關準備工作。

      十、一般工程的基礎驗收、中間驗收等由公司質量科及質量科派員參加,目標管理工程以及關鍵部位的工程驗收須報公司,由副總經理參加。

    質量控制管理制度8

      風險控制管理制度是一套旨在識別、評估、監控和管理企業運營過程中可能面臨的風險的體系。它涉及企業的各個層面,從財務風險到市場風險,再到合規風險和操作風險,涵蓋公司的.每一個業務環節。

      內容概述:

      1.風險識別:定期進行風險評估,確定潛在的風險源。

      2.風險評估:量化風險的可能性和影響,確定其優先級。

      3.風險策略:制定應對策略,如風險轉移、風險減輕或風險接受。

      4.控制實施:建立和執行控制措施,確保風險得到妥善管理。

      5.監控與報告:持續監控風險狀況,并定期向管理層報告。

      6.審計與改進:定期審計風險控制效果,根據反饋進行改進。

    質量控制管理制度9

      控制程序管理制度旨在確保企業運營的高效性和合規性,它涵蓋了以下幾個關鍵領域:

      1.程序定義與審批:明確各個業務流程的控制點,設定操作規程,并通過審批確保其合理性和有效性。

      2.執行與監控:執行控制程序并持續監控,以確保其按預期運行,及時發現并解決問題。

      3.審計與評估:定期進行內部審計,評估控制程序的執行情況,查找潛在風險。

      4.變更管理:當業務環境變化或發現程序缺陷時,制定變更流程,確保變更的順利實施。

      5.培訓與溝通:為員工提供必要的培訓,確保他們理解和遵守控制程序,同時保持良好的.溝通以促進理解。

      內容概述:

      控制程序管理制度主要包括:

      1.業務流程圖:詳細描述各業務流程,明確責任部門和個人,確定關鍵控制點。

      2.操作手冊:提供具體的操作指南,包括步驟、標準和期望結果。

      3.監控指標:設定量化指標,用于評估程序執行的效果和效率。

      4.審計計劃:規劃審計頻率、范圍和方法,確保全面覆蓋控制程序。

      5.變更控制表格:記錄變更請求,評估影響,批準并跟蹤變更實施。

      6.員工培訓材料:設計培訓課程和資料,確保員工掌握所需知識和技能。

      7.問題與改進記錄:收集和分析問題,記錄改進措施及其效果。

    質量控制管理制度10

      1、主題及適用范圍

      為了加強工序質量管理,有效控制生產現場影響質量特性的諸項因素,以得到穩定的制造過程,保證產品質量生產效率的穩定提高,特制訂本制度。

      2、工序質量控制程序

      2.1工序質量控制點設置原則

      凡符合下列條件之一者,應設立質控點:

      2.1.1按《質量特性重要度分級》中屬關鍵(a級〉特性的工序。

      2.1.2加工工藝有特殊要求或對下道工序有影響的關鍵的工序或工序的關鍵部位。

      2.1.3經常出現不良品或質量長期不穩定狀態工序。

      2.1.4用戶比較集中反映不良環節。

      2.2工序質量控制點設置

      工序質量控制點的設置由技術科根據質控點設置原則確定。車間不得擅自取消或更改質控點。車間增減質控點必須向技術科申報,按工序質量控制點的管理程序辦理審批手續。

      2.3工序質量控制的程序(見工序質量控制程序圖〉。

      3、工序原量控制對各部門要求及考查辦法

      3.1對技術科的要求

      3.1.1按建立質控點的原則確定質控點,編制下達《工序質量控制點明細表》,同時,組織質檢科、供應部、生產車間等部門進行工序分析。根據《工序質量控制點明細表》制訂《工序質量分析表》、《作業指導書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據車間生產過程中實際情況和工序質量控制原則,及時調整質控點,完善質保文件。

      3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質量特性的`主要因素和相關管理標準編入《工序質量分析表》。

      3.1.3根據車間質控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現場具體指導,每月對質控點質量保證文件執行情況進行檢查一次,并做好記錄。

      3.1.4對質控點長期不穩定因素應采取措施解決。

      3.1.5考查由技術科抽查。

      3.1.6認真參加工序分析活動,制訂檢驗規程,編制“檢驗指導書”

      3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內的工序質量控制點及某控制方法,嚴格按檢驗指導書規定進行檢驗,協助操作者及時發現影響質量特性的不穩定因素,并協助解決。

      3.1.8技術科應督促檢驗員按檢驗指導書和有關規定進行檢驗,做好檢驗記錄并及時向技術科反饋信息,

      3.1.9考核自查,技術科抽查,納入質量考核。

      3.1.10對不穩因素加強分析,及時采取有效措施解決。

      3.2對生產科的要求

      3.2.1質控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當抽查低于這一指標時,及時調整檢定周期。

      3.2.2加強對質控點計量器具的巡回檢查工作,及時發現非正常使用計量器具情況,并督促糾正。

      3.2.3督促車間做好三級保養、設備三檢和預防性維修。保證質控點的設備完好率達100%。

      3.2.4考查由生產科抽查。

      3.3對車間的要求

      3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質量保證文件,并由車間技術主任負責車間質控點管理工作,負責日常檢查、督促、指導操作者。嚴格執行《工藝守則》、《作業指導書》等有關質量保證文件并做好記錄,填好反饋表。

      3.3.2車間設一名質控點負責人,負責做好質控點的檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據質量保證文件的要求,對質控點的原始數據資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術科。

      3.3.3操作者必須嚴格按工藝守則或作業指導書操作。正確使用圖表,認真填寫各種記錄,準確記錄有關數據,不得弄虛作假。因故中斷應在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。

      3.3.4在生產過程中操作者發現異常情況時,應立即采取措施使生產過程正常。如不能排除不穩定因素,應采取措施解決。車間如不能排除不穩定因素,應立即將信息反饋技術科,

      3.3.5考查由車間自查,技術科抽查。

      4、工序質量控制點的撤消

      由于工序質量提高,已經能按工藝文件正常操作和管理,或由于質量要求改變,不需要特別控制的質控點可撤消,但必須由車間填寫'質控點撤消審核表'報技術科,經技術科驗審后在'審核表'上簽字,辦理撤消手續。車間不得自行取消或更改。

      5、質控點的標志和記錄的管理

      5.1質控點的標志牌

      5.1.1技術科負責制作、發放、更改和撤消標志牌。

      5.1.2各質控點所在班班長負責妥善保管標志牌。

      5.2質控點的記錄

      5.2.1質控點活動記錄各相關部門應認真填寫,并報技術科。

      5.2.2技到這科負責記錄的收集、匯總、考核和管理。

    質量控制管理制度11

      過程控制管理制度是企業運營中的核心部分,它旨在確保業務流程的高效、穩定和質量保證。這一制度涵蓋了從產品設計到售后服務的.各個階段,涉及生產、質量、人力資源、供應鏈等多個方面。

      內容概述:

      1.流程定義:明確每個業務流程的步驟、責任人和預期結果,確保每個環節都有清晰的操作指南。

      2.監控與評估:定期檢查流程執行情況,通過數據分析找出瓶頸和改進點。

      3.變更管理:當流程需要調整或優化時,設立規范化的變更流程,避免隨意改動帶來的混亂。

      4.培訓與發展:為員工提供必要的培訓,確保他們理解和遵循流程。

      5.質量控制:建立質量標準和檢驗機制,確保產品或服務的質量。

      6.溝通協調:確保部門間信息流通,解決跨部門協作問題。

      7.持續改進:通過pdca(計劃-實施-檢查-行動)循環,不斷優化流程。

    質量控制管理制度12

      質量控制點管理制度旨在確保企業產品或服務的質量,通過設定關鍵控制點,對生產過程進行監控,預防質量問題的發生。它涵蓋了從原料采購到成品交付的各個環節,確保每個步驟都符合預設的標準和規范。

      內容概述:

      1.原材料檢驗:對進廠的原材料進行嚴格的質量檢查,確保其符合生產要求。

      2.生產過程監控:在生產過程中設置多個控制點,監控每道工序的質量,及時發現并糾正偏差。

      3.設備維護與校準:定期對生產設備進行保養和校準,保證其正常運行和測量結果的準確性。

      4.員工培訓:提供必要的質量意識和技能訓練,提升員工的`質量控制能力。

      5.質量檢驗:在產品完成階段進行嚴格的質量檢驗,確保最終產品的質量達標。

      6.反饋與改進:收集質量數據,分析問題原因,制定并實施改進措施,持續優化質量管理體系。

    質量控制管理制度13

      1、目的

      為加強對分承包方的控制,并符合程序文件,提高本廠產品的實物質量,對承包方配套的產品應視同本廠產品加以控制,以保證本廠向用戶的質量承諾。

      本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協〉件的合格分承包方。

      2、管理要求

      2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協)件應對分承包方進行質量保證能力的調查,對批量采購試用半年后未發現問題,隨本廣產品出廠后,最終在用戶處也無不良反映的,經廠評審小組討論后,可列入合格分承包方名單,實行定點采購。

      2.2分承包方應嚴格按合同條款按質、按量、按期提供合格的`外購(協〉件,對質量信息不積極整改或質量不穩定,經常出現問題或事故的分承包方,可由廠評定小組決定取消其定點資格。

      2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應明確物資進廣檢驗項目、執行的標準、檢驗的方法等,并簽訂質量賠償協議。

      2.4質檢科將日常分承包方的實物質量狀況信息及時反饋給分承包方,督促其整改提高,必要時隨時派人對分承包方的質保能力進行復審。

      2.5質檢部將對分承包方提供的產品質量狀況建立檔案,將其作為評定合格分承包方的依據之一。

      2.6本廠根據定點變化情況,每年公布一次合格分承包方名單,供應部將嚴格按'采購控制程序'進行采購、外協。

      3、責任賠償

      3.l在進貨檢驗時發現屬于分承包方的質量問題由分承包方負責包修、包換、包退,并承擔因此而造成的直接經濟損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質量賠償金。

      3.2甲方在生產過程中發現屬于乙方產品的質量問題,應由乙方負責包修、包換、包退,并承擔因此而造成的直接經濟損失。

      3.3甲方的產品在用戶處安裝或投運過程中發生屬于乙方產品的質量問題,而造成'三包'賠償時,乙方應及時參與售后服務過程,并承擔全部服務費用,同時,對由此而造成直接和間接經濟損失,由甲方酌情對乙方提出賠償要求。

      3.4甲方委托乙方運輸的產品,因運輸過程中的,由于乙方搬運或防護不當等原因而造成甲方產品出現質量問題時,乙方應承擔經濟損失,賠償要求由乙方酌情提出。

      3.5當在處理質量問題雙方意見不一致時,可請仲裁機構進行仲裁,所需費用由責任方承擔。

    質量控制管理制度14

      本進度控制管理制度旨在規范項目執行過程中的時間管理,確保項目按時完成,提升組織效率。制度將涵蓋計劃制定、執行監控、調整優化及責任分配等方面。

      內容概述:

      1.項目計劃編制:明確項目目標、任務分解、時間估計與資源分配。

      2.進度跟蹤與監控:定期檢查項目進度,識別偏差并記錄。

      3.偏差分析與糾正措施:對進度偏差進行原因分析,提出并實施調整策略。

      4.溝通協調:確保項目團隊與相關方的溝通暢通,及時解決問題。

      5.責任與權限分配:明確各角色在進度控制中的.職責和權限。

      6.報告與審查:定期提交進度報告,進行項目評審。

    質量控制管理制度15

      工程成本控制管理制度是一項旨在優化資源分配、提高項目效益、確保工程質量和進度的重要管理工具。它涵蓋了預算編制、成本估算、成本控制、變更管理、績效評估等多個方面。

      內容概述:

      1.預算編制:明確工程項目的預期成本,包括材料費、人工費、設備租賃費、間接費用等。

      2.成本估算:對工程項目各階段可能產生的費用進行科學預測,確保估算準確無誤。

      3.成本控制:實施過程中實時監控成本,防止超支,通過對比預算與實際支出,找出成本偏差并采取措施。

      4.變更管理:處理設計變更、施工變更等可能導致成本變化的'情況,確保變更過程的透明和合規。

      5.績效評估:定期評估項目成本控制效果,對成本節約或超支情況進行分析,以便改進管理策略。

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