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    公司員工差旅費報銷管理制度

    時間:2025-05-07 10:22:24 人力資源 我要投稿
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    公司員工差旅費報銷管理制度2017

      引導語;差旅費,是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目,是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是百分網小編分享給大家的公司員工差旅費報銷管理制度2017,歡迎閱讀!

    公司員工差旅費報銷管理制度2017

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報銷標準

      崗位職務

      出差工資

      住宿費

      交通費

      生活補助

      電話補助

      出差補貼

      1

      總經理

      出勤工資

      據實

      據實

      據實

      ——

      100元/天

      2

      辦公人員

      出勤工資

      25元/天

      據實

      15元/天

      10

      40元/天

      3

      施工領隊

      出勤工資

      25元/天

      據實

      15元/天

      10

      40元/天

      4

      施工隊員

      出勤工資

      25元/天

      據實

      15元/天

      5

      25元/天

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

      3、交通費:

      (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

      (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

      (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

      (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。


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