<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 員工差旅費報銷制度

    時間:2025-12-31 13:04:43 員工管理

    員工差旅費報銷制度

      在不斷進步的時代,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編整理的員工差旅費報銷制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    員工差旅費報銷制度

    員工差旅費報銷制度1

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的'出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

      二、報銷標準

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

      3、交通費:

      乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

      出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。

      市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明

      行程及行程目的,可據實報銷。

      乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

      7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    員工差旅費報銷制度2

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

      二、報銷標準

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的`,無住宿補助。

      3、交通費:

      乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

      出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。

      市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行Word版本,下載可自由編輯

      程及行程目的,可據實報銷。

      乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

      7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

      伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。

      8、行政、選購、辦公人員出差:

      按領隊標準報銷差旅費。

      9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。

      三、差旅費報銷程序

      1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

      2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

      3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

      4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。

      5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

      6、員工返回公司后,憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。

      7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

      四、差旅費票據要求

      1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

      2、有來回車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據做出說明。

      3、發生零星選購,需取得正式發票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

      五、其他要求

      1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當Word版本,下載可自由編輯

      日電話費補助,并按次罰款10元/次。

      2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

      3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。

      4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。

      5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日來回,不得無故逗留,一經發覺,取消其全部津貼。

      6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

      7、出差期間,若發生款待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用緣由,被款待對象及其聯系電話和就餐金額。

      8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。

      9、全部票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

      10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

      11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

      12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。

    員工差旅費報銷制度3

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報銷標準

      崗位職務

      出差工資

      住宿費

      交通費

      生活補助

      電話補助

      出差補貼

      1

      總經理

      出勤工資

      據實

      據實

      據實

      ——

      100元/天

      2

      辦公人員

      出勤工資

      25元/天

      據實

      15元/天

      10

      40元/天

      3

      施工領隊

      出勤工資

      25元/天

      據實

      15元/天

      10

      40元/天

      4

      施工隊員

      出勤工資

      25元/天

      據實

      15元/天

      5

      25元/天

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

      3、交通費:

      (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

      (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

      (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

      (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

      8、行政、采購、辦公人員出差:

      按領隊標準報銷差旅費。

      9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

      三、差旅費報銷程序

      1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

      2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

      3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

      4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

      5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

      6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

      7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

      四、差旅費票據要求

      1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的`,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

      2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

      3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

      五、其他要求

      1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

      2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

      3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

      4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

      5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一

      經發現,取消其所有津貼。

      6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

      7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

      8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

      9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

      10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

      11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

      12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

      13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

      14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

      15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

    員工差旅費報銷制度4

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

      二、報銷標準

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

      3、交通費:

      乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

      出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。

      市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

      乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

      7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

      伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。

      8、行政、選購、辦公人員出差:

      按領隊標準報銷差旅費。

      9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。

      三、差旅費報銷程序

      1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

      2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

      3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

      4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。

      5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

      6、員工返回公司后,憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。

      7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

      四、差旅費票據要求

      1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的',應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

      2、有來回車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據做出說明。

      3、發生零星選購,需取得正式發票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

      五、其他要求

      1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

      2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

      3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。

      4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。

      5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日Word版本,下載可自由編輯

      來回,不得無故逗留,一經發覺,取消其全部津貼。

      6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

      7、出差期間,若發生款待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用緣由,被款待對象及其聯系電話和就餐金額。

      8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。

      9、全部票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

      10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

      11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

      12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。

    員工差旅費報銷制度5

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的'出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

      二、報銷標準

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加Word版本,下載可自由編輯

      班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

      3、交通費:

      乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

      出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。

      市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

      乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

      7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    員工差旅費報銷制度6

      (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。

      (2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

      (3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

      (4)差旅費用標準,出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

      一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

      二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

      三類城市:A、B類地區以外的`其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

      因參加會議出差者,按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

      (5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

      (6)統計補助日期,出發時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出

      發時間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。

      (7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。

      出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

      (8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

    【員工差旅費報銷制度】相關文章:

    公司差旅費報銷制度03-23

    差旅費報銷制度(精選20篇)08-16

    公司差旅費報銷制度201508-03

    企業差旅費報銷制度6篇10-26

    差旅費報銷管理制度04-18

    公司員工差旅費報銷管理制度201711-09

    公司差旅費報銷制度(通用11篇)07-23

    律所差旅費報銷制度(通用13篇)12-19

    學校差旅費報銷制度范本(通用10篇)12-19

    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人