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  1. 內審崗位職責

    時間:2025-07-14 07:31:56 崗位職責 我要投稿

    內審崗位職責(優選15篇)

      在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編幫大家整理的內審崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

    內審崗位職責(優選15篇)

    內審崗位職責1

      1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;

      2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

      3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;

      4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

      5、對合規管理、硝染廠管理中發現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;

      6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

      7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;

      8、完成上級領導安排的'其他工作。

      任職要求:

      1、年齡在35歲以下,可接受出差;

      2、項目管理、審計、法律等相關專業優先;

      3、應具備3年以上企業運營管理、合規管理、內控內審等其中一項工作經驗,有現場管理、質量管理、品控管理等相關工作經驗者優先;

      4、熟悉企業內部控制、合規管理基本工作流程和工作方法;

      5、有良好的文字表達能力、組織協調能力和統籌規劃能力。

    內審崗位職責2

      1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

      2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;

      3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

      4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。

    內審崗位職責3

      崗位職責:

      1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

      2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;

      3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

      4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

      5、 完成上級交付的其他工作。

      崗位要求:

      1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷;

      2、5年及以上it內控審計相關工作經驗,有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規(sox)經驗者優先;

      3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先;

      4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先;

      5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進行監督管理;

      6、良好的`溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

    內審崗位職責4

      職位要求:

      1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;

      2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;

      3.優秀的協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。

      崗位職責:

      1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

      2.協調并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統內編內控體系文件,進行內部控制;

      3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

      4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的`落實;

      5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

    內審崗位職責5

      1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;

      2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

      3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

      4、對公司內可能存在的'舞弊行為進行審計評價及監督。

    內審崗位職責6

      1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

      2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;

      3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

      4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

      5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

      6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;

      7、安排各項會議的'日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

      8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。

    內審崗位職責7

      1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

      2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的`內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

      3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

      4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

      5.審計經理交辦的其他事項。

    內審崗位職責8

      1、區域個人報銷單據審核,入賬。

      2、區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。

      3、個人報銷項目進項發票賬務處理

      4、協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。

      5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。

      6、維護個人報銷員工基本信息。

      7、協助更新報銷政策,

      8、協助區域新員工報銷培訓。

      9、紙質憑證整理裝訂。

      10、其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。

    內審崗位職責9

      一、審核組長職責

      質量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

      因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

      1、協助選擇審核組的成員;

      2、制定審核計劃;

      3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

      4、分析審核報告。

      二、審核組內審員職責

      1、負責檢查、填寫審核檢查表;

      2、負責填寫不符合項報告單;

      3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

      4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;

      5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

      6、負責對公司內不符合質量體系要求的`提出整改意見及建議;

      7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;

      8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

      三、內部審核員能力要求

      1)具備所有審核員應具備的能力。

      2)編寫審核文件和報告的能力

      3)2年以上管理崗位經驗

      4)跟蹤驗證和監督審核的能力

      5)較強的上下級溝通能力

      四、內審員部門內的義務及權限

      (一)義務

      1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協助部門領導規范管理、促進改進。

      2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

      3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續改進工作。

      4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

      5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

      6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

      7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

      (二)權限

      1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

      2、根據公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

      3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

      4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

      5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

      五、內審員主要工作內容

      內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

      2、管理評審:協助部門經理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

      3、流程優化評價:擔任公司流程優化評審員,根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。

      4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

      5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。

      6、日常基礎管理工作:包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

      7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

    內審崗位職責10

      職責描述

      1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

      2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

      3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

      任職要求

      1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

      2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

      3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的.執行力;

      4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

      5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

      財務內審員崗位

    內審崗位職責11

      1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。

      2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。

      3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。

      4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

      5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

    內審崗位職責12

      崗位職責:

      1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

      2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

      3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

      4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

      5、完成部門領導交辦的'其他工作。

      任職資格:

      1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業,碩士及以上學歷,具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先;

      2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先;

      3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業理論知識,熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規,熟悉企業內部管理環節的控制要點,了解審計領域發展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

      4、具備很強的原則性,良好的職業素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

    內審崗位職責13

      崗位職責:

      1、負責根據審計計劃制定財務審計計劃及目標;

      2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等,做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作,按規定建立審計檔案;

      3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關資料的`整理、歸檔工作。

      4、負責對審計發現的問題進行分析研究,提出處理意見和管理建議,按審計程序和有關規定做出審計結論和決定,并負責監督執行;

      5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

      6、配合開展其它項目和專業審計工作;

      7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜;

      8、完成領導交辦的其他工作。

    內審崗位職責14

      1.根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;

      2.根據年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開展審計工作;

      3.編寫審計底稿,撰寫審計報告,控制項目的進度和質量;

      4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實情況;

      5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

    內審崗位職責15

      職責:

      1、經濟效益審計:集團及各產業子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規性審計;

      2、內部控制審計:集團及各產業子公司內部控制制度的執行情況審計;

      3、專項審計:集團及各產業子公司的購、銷、存、往來款項的`合規性、新產品研發執行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

      要求:

      1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

      2、有新三板審計、ipo審計經驗優先。

      福利相關:

      1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

      2、市區班車、免費員工公寓。

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