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  1. 內審崗位職責

    時間:2025-07-14 07:15:41 崗位職責 我要投稿

    內審崗位職責(共15篇)

      在我們平凡的日常里,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的內審崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    內審崗位職責(共15篇)

    內審崗位職責1

      1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

      2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

      3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

      4、負責專項審計的.前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;

      5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

    內審崗位職責2

      1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

      2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

      3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

      4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

      5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

      6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

      7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

      8、協助實施外審外查

      9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

      10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

      崗位任職要求

      1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的'學歷可放寬

      2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱

      3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上

      4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

    內審崗位職責3

      崗位職責:

      1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

      2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

      3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

      4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的`長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

      5、完成部門領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業,碩士及以上學歷,具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先;

      2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先;

      3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業理論知識,熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規,熟悉企業內部管理環節的控制要點,了解審計領域發展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

      4、具備很強的原則性,良好的職業素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

    內審崗位職責4

      職責:

      1、協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃;

      2、協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員;

      3、作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提升建議;

      4、參與總結會議并向督察委員會領導及業務高級領導匯報審計發現及建議;

      5、確保有正確及足夠的工作底稿。

      要求:

      1、具有較強的'審計、分析及風險識別能力;

      2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先;

      3、良好的團隊合作精神及溝通能力;

      4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

    內審崗位職責5

      內審總監崗位職責:

      1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

      2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

      負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;

      具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的.落實;

      3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

      4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

      5、完成部門領導交辦的其他工作。

    內審崗位職責6

      1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。

      2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。

      3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。

      4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

      5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

    內審崗位職責7

      職責:

      1、經濟效益審計:集團及各產業子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規性審計;

      2、內部控制審計:集團及各產業子公司內部控制制度的執行情況審計;

      3、專項審計:集團及各產業子公司的'購、銷、存、往來款項的合規性、新產品研發執行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

      要求:

      1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

      2、有新三板審計、ipo審計經驗優先。

      福利相關:

      1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

      2、市區班車、免費員工公寓。

    內審崗位職責8

      1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

      2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

      3、出具內部審計報告。

      4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

      5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

      7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

      8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

      9、撰寫基礎財務分析報告。

    內審崗位職責9

      內審總監崗位職責

      工作職責:

      1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

      2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

      3、審核起草公司商業活動的.合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

      4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

      5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

      6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

    內審崗位職責10

      1.根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;

      2.根據年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開展審計工作;

      3.編寫審計底稿,撰寫審計報告,控制項目的進度和質量;

      4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實情況;

      5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

    內審崗位職責11

      1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

      2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

      3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的.審計證據的真實性、完整性負責;

      4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;

      5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

      6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;

      7)完成部門交辦的其他事項。

      任職資格:

      1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

      2、有一定的財務會計知識基礎;

      2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;

      3、良好的溝通及書面表達能力;

      4、熟練操作辦公軟件;

      5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

      6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

    內審崗位職責12

      1、審計工作

      1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;

      1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;

      1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

      2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

    內審崗位職責13

      1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

      2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

      3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

      4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

      5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

      6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

      7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

      8、負責內部審計檔案的`整理與保管;

      9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

    內審崗位職責14

      職責描述

      1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

      2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

      3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

      任職要求

      1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

      2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

      3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

      4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

      5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

      財務內審員崗位

    內審崗位職責15

      崗位職責:

      1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計;

      2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

      3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

      4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

      5、協助開展it合規管理和風險管理相關的`工作;

      任職資格:

      1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業

      2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

      3、良好的溝通技能,團隊協作能力

      4、抗壓能力好。

      5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先

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