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  1. 項目績效評價報告

    時間:2025-10-19 12:29:49 報告

    項目績效評價報告【共15篇】

      隨著社會一步步向前發展,報告對我們來說并不陌生,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的項目績效評價報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    項目績效評價報告【共15篇】

    項目績效評價報告1

      為進一步規范財務資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益。根據《祁陽市財政局關于做好20xx年度項目支出績效自評工作的通知》等文件精神,現將20xx年度我大隊的項目支出績效評價報告如下:

      一、項目基本情況

      我大隊20xx年項目經費主要包括應急救援保障經費、專職消防員及文職雇員經費,消防車輛業務經費、消防器材配置經費、微型消防站建設經費、執勤高危補貼等,項目經費支出秉承堅持以人民為中心,牢固樹立竭誠為民的理念,通過“以防為主,防消結合”解決各類消防隱患為目的。20xx年以來,我大隊持續抓牢裝備建設和微型消防站建設、穩步提升隊伍正規化建設水平,牢牢守住消防安全的紅線,確保全市全年火災形勢持續穩定向好。

      二、績效目標情況

      根據年初確定的績效目標和階段性目標,及時進行細化,明確責任領導和責任人,確保績效目標實現。

      (一)深化消防安全領域改革,確保火災事故四項指數與去年同期相比分別下降。由大隊主官牽頭,消防站主官為責任人,所需資金從應急救援保障經費工作項目支出。

      (二)加強應急物資儲備,做好災民救助。由大隊主官牽頭,消防站主官為責任人,所需資金從應急救援保障經費工作項目支出。

      (三)強化消防安全教育和消防應急疏散演練,由大隊主官牽頭,消防站主官為責任人,所需資金從應急救援保障經費工作項目支出。

      三、項目支出績效自評得分情況分析(100分)

      (一)項目決策(20分)

      (1)項目目標4分

      大隊對專項資金的使用設立了明確的目標,且目標細化、量化到了具體的每一項工作,該項指標得4分。

      (2)決策過程8分

      1.決策依據4分:專項資金的使用符合相關規定,制定了20xx年度消防應急預案、消防應急疏散演練等工作計劃;

      2.決策程序4分:項目資金的使用符合申報條件,批復及時,該項指標得4分。

      (3)資金分配8分

      1.分配辦法4分:大隊制定了專項財務管理規定,管理規定中有明確的資金分配辦法。

      2.分配結果方面4分:大隊根據年初制定的預算計劃,各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入,但總體上分配公平合理。

      (二)項目管理(25分)

      (1)資金到位5分

      1.到位率2分:20xx年度財政預算安排專項資金應急救援保障經費18萬元、專職消防員及文職雇員經費385萬元,消防車輛業務經費97萬元、消防器材配置經費292萬元、微型消防站建設經費40萬元及執勤高危補助41.4萬元共計873.4萬元,實際到位792.3萬元,其中微型消防站40萬元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下馬渡等5個鎮消防器材配置經費40萬元結轉至20xx年,大忠橋專職消防車及器材配置經費共撥付28.9萬元,結轉1.1萬元未撥付。

      2.到位實效2分:資金到位及時,各項工作有序開展。

      (2)資金管理10分

      1.資金使用7分:資金依法依規給付,無截留擠兌用情況、無超標準開支情況。

      2.財務管理3分:我大隊嚴格遵守財務管理制度,堅持一支筆審批制度,費用支出需經手人、證明人、財務領導簽字后才能予以報銷,會計核算規范。

      (3)組織實施10分

      1.組織機構1分:我大隊成立了大隊教導員,大隊長為組長的專項資金管理領導小組,分工明確。

      2.項目實施3分:根據項目實施方案,合理安排各項目的實施,并在相應的時間內完成任務目標。

      3.管理制度6分:我大隊專項資金管理制度健全,在使用過程嚴格執行了相關管理制度。

      (三)項目績效(55分)

      (1)項目產出15分

      1.產出數量5分:根據年初制定的工作計劃和預算編制計劃,我大隊完成了年初制定的工作目標。

      2.產出質量4分:火災事故四項指數與去年同期相比分別下降。

      3.產出實效3分:每一項項目的開展,在規定的時間內完成。

      4.產出成本3分:20xx年專項經費預算資金873.4萬元,到位792.3萬元,實際支出專項經費792.3萬元,其中微型消防站40萬元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下馬渡等5個鎮消防器材配置經費40萬元結轉至20xx年,大忠橋專職消防車及器材配置經費共撥付28.9萬元,結轉1.1萬元未撥付。

      (2)項目效果39分

      1.經濟效益7分:通過項目的實施,減少火災事故死亡人數和財產損失。

      2.社會效益8分:通過項目的實施,提高行業事故防范能力、推動安全生產信息化建設。

      3.環境效益8分:通過項目的實施,生態環境得到改善。

      4.可持續影響8分:通過項目的實施,推進社會安全建設作用明顯

      5.服務對象滿意度8分:群眾對社會面的`火災防控滿意度高,在全縣的績效的考核中,消防救援大隊獲評先進單位。

      四、績效自評情況

      (一)職能部門聯防聯控,形成共管合力。

      20xx年,應急、住建、城管、公安、教育、民政、衛健等部門多次聯勤聯動扎實開展行業系統消防安全檢查。應急、住建、消防等部門聯合開展生產企業復工復產幫扶指導服務10余次;教育、衛健、消防部門聯合開展第一批校園開學復課工作檢查驗收,分3個檢查組,共檢查學校近50所;特別是安委會、消安委聯合印發的《關于進一步做好小火亡人和一氧化碳中毒防范的通知》;住建局、城管、交警、消防四部門聯合下發《全縣消防車通道專項整治》,五一節前,縣委常委、常務副縣長陳莉帶隊開展消防專項整治,使專項整治行動更加有力。

      (二)持續開展隱患排查,筑牢火災防控基礎。

      消防救援大隊在完成“雙隨機一公開”檢查任務的同時,積極查處火災隱患舉報投訴,聯合各有關部門大力開展火災隱患排查整治。組織召開祁陽縣消防車生命通道專題部署會,全面整治住宅小區消防車通道堵塞問題。同時,緊盯不放心場所,為“兩會”順利開展保駕護航。對全縣不放心場所開展摸排,建立隱患臺賬,采取相應措施,消除火災隱患,同時對各職能部門發送消防安全提示函,形成合力,將火災隱患消滅在萌芽中,共同為“兩會”的順利開展保駕護航。為抓好消防安全重點單位監督管理工作,建立健全火災隱患排查整治常態化機制,20xx年,大隊共通過“雙隨機一公開”系統排查單位235家,督促整改隱患78處,下發整改通知書75份,下發處罰決定書11份,下發當場處罰決定書7份,下發重大火災隱患整改通知書4份,大隊逐級提請應急管理局、縣政府開展全縣重大火災隱患單位掛牌督辦,由政府督促隱患單位按質按時整改火災隱患,有力地推動了轄區消防安全隱患的整改落實。

      (三)多策并舉,加強消防宣傳教育。

      20xx年,大隊結合新冠疫情防控、復工復產、開學復課等工作實際,不斷改進消防宣傳工作方式方法,延伸消防宣傳觸角,全面加強全縣消防宣傳教育培訓工作。一是在疫情防控期間,結合疫情防控工作不斷利用“村村響”、“小喇叭”,以及疫情巡防宣傳車等播放消防安全提示音頻廣播,有效利用沿街單位門面LED顯示屏滾動播放消防提示,在鄉鎮農貿市場等人員集中地段的醒目位置懸掛橫幅標語廣泛開展消防安全提示;二是利用在安全生產月、防災減災日等時段組織消防志愿者開展大型消防宣傳活動,受教群眾1萬余人。三是發揮消防宣傳服務職能,服務復工復產和開學復課。消防大隊組建兼職消防宣傳服務隊,組織指戰員深入企業和學校等大力開展消防安全培訓演練,以文明鋪為代表的鎮專職消防隊深入轄區敬老院、中小學校、企業開展消防宣傳教育培訓,各鎮政府結合中小學生安全教育日、防災減災日、深入學校組織開展了消防宣傳主題活動。大力宣傳先進典型,大隊以優秀消防員原型人物高攀同志的先進事跡為題材拍攝了微電影《守望》,并上傳騰訊視頻,通過微信、微博廣泛轉發,累計閱讀點擊量達到5萬,并且微電影《守望》獲評全省消防主題微視頻(微電影)三等獎。

      (四)滅火演練扎實開展,確保實戰能力提升。

      大隊結合轄區火災形勢,分析研判消防安全重點部位,堅持以提升實戰能力為目標,組織指戰員強化技戰術訓練,開展實員實裝實戰滅火救援演練,組織大隊指戰員深入消防安全重點單位、小區、易燃易爆、文物建筑等重點部位開展針對性滅火演練,有效提高指戰員實戰能力。20xx年,大隊共修訂了滅火救援數字化預案120份,實地演練150次,開展大型聯合演練3次。

      (五)統籌發展大局,強化裝備建設。一是加強鄉鎮(街道)專職消防隊伍建設,合理規劃裝備購置專項資金使用,做好鄉鎮(街道)防滅火工作。20xx年,大隊為大忠橋鎮專職消防隊采購消防車1輛,同時為羊角塘等9個鎮爭取財政配套資金72萬元,采購9臺輕型消防車及各類消防裝備器材,其余40萬元結轉到20xx年列入財政專戶。目前已配套給大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下馬渡等5個鎮,大村甸的裝備已采購到位,其余4個鎮仍在采購中。為滿足經濟發展需要,最大限度保障人民生命財產安全,為經濟建設保駕護航,分年度爭取財政經費購置18米舉高噴射消防車一輛;二是加大各重點單位微型消防站建設,實現聯防聯控。大隊始終堅持“撲早滅小”的理念,指導督促各重點單位建設微型消防站38個,有效提升了單位自身及社會面的火災防控能力。

      五、存在問題和建議

      存在問題:

      (一)項目資金到位較遲;

      (二)部分項目支出存在擠占其他資金的現象。

      建議:加大對應急管理項目經費投入,不斷完善應急隊伍建設。

    項目績效評價報告2

      一、基本情況

      (一)項目概況。

      項目基本性質:經常性項目;項目用途:保障政務服務中心辦公大樓管理工作正常有序開展,為辦公人員提供一個安全舒適良好的辦公場所;項目主要內容:辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換等辦公區域日常管理等各項工作。

      (二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

      項目績效目標:1、產出指標:辦公樓維護次數≥100次;維修合格率≥100%;維護工作及時率≥90%,2、效益指標:受益人數≥500人;保障辦公樓正常運行運轉,定性:優良中低差,3滿意度指標:滿意度≥100%。預期總目標:日常維修維護辦公大樓,保障辦公大樓況良好,為工作人員提供安全舒適的工作環境。

      二、項目資金使用情況分析

      (一)項目資金到位情況分析

      本項目安排經費4810000元,全部來自縣財政。資金到位率100%。。

      (二)項目資金使用情況分析

      截止報告期末,項目共支出經費3773566.71元,項目支出主要包括辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換等辦公區域日常管理等。資金使用與項目內容高度吻合。

      (三)項目資金管理情況分析

      項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照陵水縣財政局印發有關文件、通知精神執行。

      三、項目組織實施情況

      (一)項目組織情況

      我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神,我中心有計劃有步驟地開展了政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作。該項目資金具體用途如下:

      辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等3773566.71元。因節約經費,嚴格控制經費支出等原因,資金剩余1036433.29元。

      (二)項目管理情況

      本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,項目實施過程全都通過政府采購辦審批后辦理。

      四、項目績效情況

      1.項目的經濟性分析

      (1)項目成本(預算)控制情況;項目支出主要包括辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出3773566.71元。

      (2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

      2.項目的效率性分析

      (1)項目的實施進度;按時完成政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作任務。

      (2)項目完成質量。政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作任務全部按時完成,并已經投入使用。

      3.項目的效益性分析

      (1)項目預期目標完成程度。20xx年政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目,達到使用功能目的。

      (2)項目實施對經濟和社會的影響。政務服務中心綜合樓運維費項目,保障了工作環境的文明、和諧與穩定。

      4.項目的可持續性分析

      政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作的`開展,保障政務服務中心綜合樓的正常運行等于保障行政工作人員的正常工作,給工作人員提供便利、便捷的工作條件,更好的幫助群眾解決他們的問題,更好的服務群眾,為人民群眾創建一個方便、便捷辦理業務、處理問題的服務平臺。

      五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

      政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目經費主要用于辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行,但仍存在支出進度緩慢,材料報送不及時等問題,針對項目執行時出現的問題,及時改進,加快材料報送與審核流程,確保項目經費支出符合相關規定并按時支出。為更好創建良好的工作環境,為人民群眾服務,建議相關部門對政務服務中心綜合樓辦公樓正常運行維護工作給予支持。

    項目績效評價報告3

      一、項目資金下達情況

      浪卡子縣20xx年度高標準農田建設項目總投資20xx.91萬元。其中中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。建設面積1萬畝。該項目建設地點位于浪卡子縣倫布雪鄉雪宗村;多卻鄉絨布村、日吾扎村;打隆鎮林西居委會、曲龍村;卡龍鄉卡龍村、果巴村。

      二、績效目標分解下達情況

      為加快推進我縣高標準農田建設,鞏固和提高糧食生產能力,20xx年中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。績效目標為建設高標準農田1萬畝,每畝建設標準1878元。

      三、績效目標完成情況分析

      (一)資金投入情況分析

      1、項目資金到位情況分析

      浪卡子縣20xx年高標準農田建設項目總投資20xx.91萬元,中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。到位資金1937萬元,到位率92.2%。

      2、項目資金執行情況分析

      根據農業農村部《農田建設項目管理辦法》(農業農村部令20xx年第4號)有關要求,農田建設項目建設期一般為1至2年。我縣高標準農田建設項目都跨年實施,20xx年度高標準農田建設項目建設期一般至20xx年5月完工,按照財政部、農業農村部《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕46號)相關規定使用資金,農田建設財政資金支付嚴格按照國庫集中支付制度的有關規定執行。

      3、項目資金管理情況分析

      浪卡子縣農村工作領導小組辦公室出臺了浪卡子縣農田建設項目管理辦法,切實加強項目管理和資金監管,把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行項目申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程序,主動公開公示,接受群眾監督。項目資金依據項目實施進度,及時結算和足額撥付各項資金,未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。

      (二)績效目標完成情況分析

      1、產出指標完成情況分析

      (1)數量指標:績效目標為建設高標準農田面積為1萬畝,我縣完成高標準農田建設1萬畝,任務完成率100%。

      (2)質量指標:我縣建設的1萬畝高標準農田驗收合格率100%。由于高標準農田建設項目為跨年度建設項目,20xx年立項的高標準農田建設項目于20xx年10月初開展了驗收工作。

      (3)時效指標:我縣20xx年高標準農田建設項目建設期都為半年,均于20xx年5月全部完工。

      (4)成本指標:我縣20xx年高標準農田建設項目財政補助資金執行畝均1878元標準,遠低于本地市場價,完成了績效目標。

      2、效益指標完成情況分析

      經濟效益:項目建成后,浪卡子縣20xx年度高標準農田建設項目共新增產量糧食3.6萬kg,油菜0.63萬kg,項目新增種植業總產值22.39萬元,項目區農民收入增加總額91.9萬元。

      社會效益:項目建成后,20xx年度高標準農田建設項目直接受益農戶數量達1137戶,直接受益農業人口數達4614人,農民年純收入增加總額達91.9萬元。

      生態效益:通過高標準農田建設,健全了項目區的水利排灌系統,從而達到增加有效灌溉耕地,提高土地的利用率,大大提高了項目區抵御自然災害(尤其是旱災和洪澇災害)的能力,降低了項目區水土流失的可能性,起到了調節氣溫,凈化空氣,美化環境的作用,使項目區內生態環境進入良性循環,并逐步改善。

      可持續影響分析:通過對項目區統一規劃,強化設施配套,推廣新品種、新措施,農業種植結構進一步優化,農作物產量穩步提高,農民收入增加。特別是項目水源工程的'建設對項目區耕種和豐收起到了較大的作用,為農業的持續穩定發展創造良好的條件。

      3、滿意度指標完成情況分析

      我縣20xx年高標準農田建設項目均已完工,項目區公眾滿意度達到100%。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      將績效自評結果作為以后年度專項支付預算申請、安排、分配的重要依據,并按規定及時政務公開。

    項目績效評價報告4

      根據《開遠市財政局關于對20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價情況的通報》(開財發〔20xx〕268號)文件精神,市應急管理局對照評價結果認真開展整改,現將整改情況報告如下:

      一、基本情況

      根據州級實施方案要求,經20xx年12月30日市委機構編制委員會第六次會議研究同意,中共開遠市委機構編制委員會辦公室印發了《中共開遠市委機構編制委員會關于成立開遠市政府專職消防隊的批復》(開機編字〔20xx〕57號),開遠市政府專職消防隊實行開遠市消防救援大隊和開遠市市應急管理局雙重管理,開遠市消防救援大隊負責日常管理、執勤訓練及調度使用等,開遠市應急管理局負責事業編制人員的人事、工資關系;鄉鎮政府專職消防隊隸屬于鄉鎮人民政府,開遠市消防救援大隊負責業務指導。

      開遠市應急管理局20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價得分為96.95分,評價等級為“優”。

      綜合評價結論:通過20xx年政府專職消防隊建設經費項目實施,能夠實現全市消防知識宣傳、能夠保障人民群眾生命、財產安全。

      二、存在問題

      (一)績效目標編制不全面,考核指標有待完善。

      部分績效指標設定不夠完善、全面;績效目標設定不完整;個別指標的三級指標不規范;部分三級指標、指標值設定不夠合理,可衡量性不足,未能充分體現項目的重點方向以及完成情況。

      (二)管理制度不健全

      應急管理局未制定項目管理制度,管理制度不健全。應急管理局政府專職消防隊建設經費項目的主要內容是為消防隊購置消防設備,該項目是依據《開遠市應急管理局機關政府采購管理暫行辦法》進行實施的,項目未制定項目管理制度,不能很好的反映和考核項目順利實施的保障情況,可能導致組織項目實施的管理機構不健全、項目主體責任不明確、管理不規范、過程監管不到位等問題。

      (三)未按照合同約定付款

      開遠市政府專職消防隊建設采購項目(一期)、(二期)合同書于20xx年9月22日簽訂完成,根據合同書約定,甲乙雙方簽訂合同之日起5個工作日內,甲方先行支付合同總價的30%作為預付款,在乙方收到預付款后乙方開始供貨,應急管理局未按照合同約定日期支付預付款。

      (四)資金預算、分配不合理。

      根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》(開財預字〔20xx〕1號)、應急管理局20xx年預算單位授權支付用款計劃表,20xx年政府專職消防隊建設預算金額822,000.00元,但截至20xx年12月31日,僅支出806,960.00元;存在實際支出金額小于預算金額情況,預算額度測算與實際存在差異;預算資金額度分配不合理,與實際不相適應。

      三、整改情況

      1.科學設定績效目標。督促項目執行科室重新調整績效目標。根據項目實施方案以及項目實際工作內容,確保績效指標適用性,細化三級指標,科學編制部門預算,保障重點任務順利完成。

      2.建立健全項目管理制度。針對項目范疇和項目特點,建立了《開遠市應急管理局項目管理制度》,明確項目在實施過程中的責任和權利,控制項目成本,減少項目風險,提高了項目實施計劃執行效率和效果,加強項目管理的`覆蓋面和執行力度,調動職工的工作積極性,提高了項目的管理體系健康運行。

      3.按照合同約定付款。在后期的項目實施過程中,根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務,督促單位按照合同約定及時付款,避免承擔違約責任。

      4.按要求合理測算、分配資金。在后期的項目預算中,嚴格按照《開遠市應急管理局財務管理制度》及財政部門的要求,對下一年度的各項業務充分的估計,用規定的程序編制部門預算,提高預算質量。

      20xx年度應急管理局政府專職消防隊建設經費項目資金合計為82.20萬元,截至20xx年12月31日,已使用80.70萬元;資金使用率為98.17%;剩余資金于20xx年12月25日,財政收回額度1.50萬元。

      四、下一步工作打算

      1.嚴格按照《中華人民共和國預算法》《云南省省級項目支出預算管理辦法》《預算評審表》等預算編制規定程序和要求申請設立項目,做好事前績效評估,對每一個預算項目都要進行必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。

      2.根據項目實施方案及項目實際工作內容,設定績效指標,確保績效指標適用性,指向明確,能符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、單位職能及事業發展規劃等要求。

      五、其他需要說明的問題

      無

    項目績效評價報告5

      按照省廳政局、省鄉村振興局對20xx年銜接鄉村振興資金使用要求,根據《財政專項扶貧資金績效管理操作指南(試行)》(財辦農[20xx]68號)通知中對預算績效管理工作考核要求,結合我縣銜接鄉村振興補助資金績效管理實際工作,財政局會同鄉村振興局及相關部門按照科學規范、公開公正的原則,對20xx年優勢特色產業(集中實施)項目進行了績效評價,現將評價結果匯報如下:

      一、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的

      為客觀、真實地反映銜接鄉村振興補助資金使用效益,認真分析存在的問題,促進財政資源的優化配置,確保財政銜接鄉村振興補助資金投向脫貧攻堅最重要的方向、最關鍵的環節、最準確的對象。

      (二)績效評價方法

      由財政局、鄉村振興局及農業局有關業務人員組成績效評價工作小組,根據主管部門提供的監控運行報告和預算單位的自評報告等資料,利用對看工程實況、查資料、聽匯報,與項目區群眾訪談等形式,對20xx年標準化、規模化養殖小區建設項目客觀公正進行績效評價。

      二、項目基本情況

      20xx年根據經縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組同意在我縣昝崗、祁儀、張店三個鄉鎮共建設三個標準化、規模化母豬繁育小區,使無勞動能力的貧困戶有1項產業發展穩定增收渠道,激勵群眾參與產業發展,防止規模性返貧。

      三、項目執行情況

      20xx年項目預算投入財政資金4800萬元,其中銜接鄉村振興資金4351.45萬元,實際支出4570萬元,項目實施進度已達到100%。我縣20xx年、20xx年參與該產業的行政村數量為16個、19個,增長比例為18.75%,增長18個百分點;20xx年、20xx年參與發展該產業的脫貧戶和監測戶數量分別為5300戶、10047戶,增長比例為89%,增長89個百分點;20xx年通過分紅收入方式增加脫貧戶和監測戶收入總值為480萬元,銜接資金總額為4800萬元,收入總值占銜接資金總額比例為10%。

      四、績效情況分析

      1.社會效益。我縣優勢特色產業(集中實施)項目同脫貧戶建立明確的利益聯結機制,該項目惠及全縣無勞動能力的脫貧戶,通過該項目的實施每個無勞動能力的脫貧戶都有1個優勢產業,農業產業扶貧集中實施類項目完成改造后,為全面推動鄉村振興奠定基礎。

      2.經濟效益。優勢特色項目的實施,實現農業生產的.低投入、高產出,促使資源得到充分利用,使得發展高效農業成為可能,推動了農村經濟迅速發展。

      3.群眾滿意度。通過對參與產業的脫貧戶和監測戶進行實地走訪或問卷調查,共2100 份,滿意度為100%,群眾滿意度較高,項目實施后產生的社會、經濟效益表示高度的認可。

      五、績效評價結果和運用

      評價小組通過數據分析及入戶調查問卷及口頭詢問的方式,項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。根據“優、良、中、差”的績效評價等級,評價工作組一致認為:20xx年優勢特色產業(集中實施)項目的績效評價結果為“優”,推薦為可持續發展項目。作為我縣每年安排部門預算的重要依據,為預算編制提供參考,加強項目預算的準確性。

      六、存在的問題和建議

      我縣產業建設雖撬動了社會、行業和金融資金的投入,成效還不十分顯著;項目申報時,績效資金匹配度欠缺,績效指標有待進一步提高精準性。下一步要加強資源整合,強化資金管理,有力地撬動社會資本“出城下鄉”“錢、地、人”等要素加速向特色產業集聚,激發群眾參與的積極性和主動性,真正發揮出社會資本到農村投資興業的積極作用。

    項目績效評價報告6

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      1、項目背景

      國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖,是各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系并監督實施,將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃,實現“多規合一”,強化國土空間規劃對各項規劃的指導約束作用,是黨中央、國務院作出的重大部署。

      按照中共中央國務院《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》(中發〔20xx〕18號)文件精神,為建立我市“多規合一”的國土空間規劃體系并監督實施,整體謀劃新時代國土空間開發保護格局,根據國家、省有關法律、法規、規范和標準,結合我市實際,全面啟動國土空間規劃及相關專項規劃編制工作。

      2、主要內容及實施情況

      根據20xx年5月8日銅陵市自然資源和規劃委員會《關于印發銅陵市20xx年度國土空間規劃編制項目計劃的通知》(銅自然資規委〔20xx〕1號)安排,全市20xx年國土空間規劃編制計劃共計17項,其中,由我局負責的規劃編制計劃7項,具體為:

      (1)銅陵市市級國土空間總體規劃(20xx-20xx年);

      (2)銅陵市礦產資源規劃(20xx-20xx);

      (3)銅陵市地質災害防治規劃(20xx-20xx);

      (4)銅陵市“十四五”土地整治規劃(20xx-20xx);

      (5)銅陵市生態保護紅線評估;

      (6)銅陵市國土空間開發保護現狀評估;

      (7)市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務。

      截至20xx年末,我局7項規劃編制均完成了20xx年度任務目標,具體完成情況如下:

      (1)銅陵市市級國土空間總體規劃(20xx-20xx年)

      初步方案已上報省自然資源廳。

      完成了資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價研究、國土空間類規劃實施評估研究、規劃分區與空間控制線研究、擁江發展戰略下的.城市空間格局研究等4項重大專題研究。

      (2)銅陵市礦產資源規劃(20xx-20xx)

      完成初稿編制,已上報省自然資源廳。

      (3)銅陵市地質災害防治規劃(20xx-20xx)

      省自然資源廳未下達任務計劃,項目暫緩實施,視同完成年度目標。

      (4)銅陵市“十四五”土地整治規劃(20xx-20xx)

      自然資源部取消了土地整治規劃,視同完成年度目標。

      (5)銅陵市生態保護紅線評估

      評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發了最新數據,正式評估成果文件待批復。

      (6)銅陵市國土空間開發保護現狀評估

      評估成果已審查通過,完成了國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統在線填報工作,符合評估要求。

      (7)市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務

      20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規劃編制和研究任務,視同完成年度目標。

      3、資金投入和使用情況。

      指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目年初預算安排637萬元,實際到位637萬元,項目資金到位率100%,其中:11.64萬元下達市商務局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執法局,581.92萬元下達我局。

      截至20xx年末,我局指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目資金支出合計581.92萬元,預算執行率100%。

      (二)項目績效目標

      1、總體目標

      建立我市國土空間規劃體系并監督實施,全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平,基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀,安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。

      2、年度目標

      完成20xx年度規劃編制任務。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      1、績效評價目的

      為貫徹落實全面實施預算績效管理,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程,實現預算和績效管理一體化,不斷提高財政資金使用效益。

      2、評價對象和范圍

      本次評價對象為我局負責實施的指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目,具體范圍為銅陵市市級國土空間總體規劃(20xx-20xx年)、銅陵市礦產資源規劃(20xx-20xx)等7項規劃編制項目。

      (二)績效評價原則、指標體系、評價標準和方法

      1、績效評價原則

      遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。

      2、指標體系

      從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價,具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標(詳見附表)。

      3、評價方法

      采用定性描述、定量分析法,客觀確定項目預期績效目標的實現程度。采用比較法,對比實際成效與績效目標的偏差,進行效益分析。

      4、評價標準

      主要為計劃標準、行業標準、歷史標準,以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。

      (三)績效評價工作過程。

      1、前期準備。按照市財政局《關于做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》(財績效函〔20xx〕8號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,成立評價工作小組,明確了評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

      2、組織實施。3月末召開專題會議,安排部署評價工作,要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則,客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。

      3、分析評價。一是合理設置評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性描述和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,評價組對自評表相關數據進行分析,對資金的投入與產出的效果進行對比,得出項目實施績效結論。

      三、綜合評價情況及評價結論

      我局本著實事求是的原則,按照既定的評價指標和評價方法,從決策、過程、產出、效益四方面對20xx年指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目進行績效評價,最終確定績效評價評價得分98分,等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差),具體如下(詳見附表):

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      1、項目立項(滿分3分,得分3分)

      (1)立項依據充分性(滿分2分,得分2分)

      項目立項依據充分,符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策,符合行業發展規劃和政策要求;項目立項與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需,項目與相關部門同類項目或部門內部相關項目不重復,得3分。

      (2)立項程序規范性(滿分1分,得分1分)

      項目申請、設立過程符合要求,事前經過了可行性研究、專家論證和績效評估,得1分。

      2、績效目標(滿分4分,得分3.5分)

      (1)績效目標合理性(滿分2分,得分2分)

      項目設置了績效目標,績效目標與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合正常的業績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得2分。

      (2)績效指標明確性(滿分2分,得分1.5分)

      項目績效目標進行了細化分解,指標值清晰、可衡量,績效指標與項目目標任務、計劃數相對應,但項目規劃編制成果未能細化分解成具體指標,扣0.5分,得1.5分。

      3、資金投入(滿分8分,得分6.5分)

      (1)預算編制科學性(滿分5分,得分3.5分)

      預算編制經過了科學論證,預算確定的資金量與工作任務相匹配,但預算內容未能于具體項目內容匹配,扣1.5分,得3.5分。

      (2)資金分配合理性(滿分3分,得分3分)

      項目資金根據各子項實際需求分配,依據基本充分。項目資金分配額度合理,與項目實際需求相適應,得3分。

      (二)項目過程情況

      1、資金管理(滿分20分,得分20分)

      (1)資金到位率(滿分5分,得分5分)

      項目預算安排581.92萬元,實際到位581.92萬元,資金到位率100%,得5分。預算執行率(滿分4分,得分0分)

      (2)預算執行率(滿分5分,得分5分)

      截至20xx年末,項目資金支出581.92萬元,預算執行率100%,得5分。

      (3)資金使用合規性(滿分10分,得分10分)

      項目資金使用嚴格執行財務制度,資金的撥付有完整的審批程序和手續,資金支付符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得分10分。

      2、組織實施(滿分5分,得分5分)

      1、管理制度健全性(滿分2分,得分2分)

      項目有相應財務和業務管理制度,制度合法、合規、完整,得2分。

      (2)制度執行有效性(滿分3分,得分3分)

      項目實施遵守法律法規和相關管理規定,項目臺賬資料齊全并及時歸檔,得3分。

      (三)項目產出情況

      1、產出數量(滿分10分,得分10分)

      20xx年規劃編制計劃產出7項,實際完成7項,完成率100%,得10分。

      2、產出質量(滿分15分,得分15分)

      20xx年完成的規劃編制,符合行業標準要求,得分10分。

      3、產出時效(滿分10分,得分10分)

      我局20xx年按實施計劃時間要求完成規劃編制任務,得分10分。

      4、產出成本(滿分5分,得分5分)

      我局20xx年規劃編制成本均未超出招投標控制價,得分5分。

      (四)項目效益情況

      1、社會效益(滿分5分,得分5分)

      項目實施可為城市建設項目的規劃、建設提供依據,起到科學指導和規范管理的作用,有效節約集約公共資源,得5分。

      2、生態效益(滿分5分,得分5分)

      按照國土空間總體規劃確定的環境要求進行生態控制,能有效改善城市生態環境,得5分。

      3、可持續影響(滿分5分,得分5分)

      項目實施完成可指導城市建設,得5分。

      4、服務對象滿意度(滿分5分,得分5分)

      項目服務對象滿意度100%,得5分。

      五、存在問題及原因分析

      (一)項目績效目標細化不到位

      20xx年項目績效目標從總體上對項目的數量、質量、時效、成本指標進行了細化,但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位,未能分解為可衡量的績效目標,主要原因系規劃項目涉及多科室多部門,目前我局未能做到統籌管理,統一績效目標設置標準要求。

      (二)項目資金與項目未能明確匹配

      規劃編制項目數量多、周期長、資金需求大,年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求,但年度預算資金,目前并不能實現與具體項目的精準匹配,基本上采用的是總量控制,按各項目實際進度,統籌使用預算資金。

      六、有關建議

      (一)統一細化標準,科學分解目標。

      我局將進一步明確項目績效目標的設置要求,統一細化標準,嚴格要求各項目分管科室,科學分解項目的具體績效目標,以更全面、更完整地體現項目的預期實施成效。

      (二)精準項目匹配,明確資金分配。

      根據年度項目資金安排,實時把握各項目進度,合理預測各項目年度資金需求,將項目資金明確到具體項目,實現項目資金單一管理,精準使用。

    項目績效評價報告7

      蚌埠市(懷遠縣)認真實施義務教育教學點智慧學校建設項目,根據年初目標任務,已全面完成13所主講課堂和30所教學點智慧課堂建設任務。對照評價體系,自評分為100分,具體如下:

      一、投入(20分)

      (一)績效目標設置(4分)

      蚌埠市(懷遠縣)20xx年制定了蚌埠市智慧學校建設總體規劃(懷遠縣制定智慧學校建設20xx-20xx年總體規劃)。懷遠縣43所學校的出口帶寬均達到200M以上,所有涉及項目教學點班級網絡均為互聯互通。班級均配有班班通設備。

      (二)資金落實(8分)

      項目資金省級資金到位426.8萬元,資金到位率100%。

      (三)配套設備設施落實(8分)

      1.網絡到位率(4分)

      20xx年5月,蚌埠市安排了學校聯網攻堅行動,截止9月底,懷遠縣完成所有需提速中小學200M聯網攻堅提速升級工作,完成率100%。

      2.班班通設備到位率(4分)

      懷遠縣30個教學點的班班通設備全部達到要求。

      二、過程(30分)

      (一)項目管理(22分)

      1.組織保障(3分):按照要求,在市教育局的指導下,懷遠縣教體局明確了財審科、裝備中心負責義務教育教學點智慧學校建設項目的具體工作,各中心學校明確了一名分管領導領導和專職人員。

      2.管理制度健全(3分):市教育局和懷遠縣教體局針對項目的實施制定了管理和維護制度,建立定期通報、監督檢查、過程控制、績效考核和責任追究工作制度,并嚴格依據制度開展工作。

      3.管理制度落實(3分):市教育局和懷遠縣教體局在項目實施過程中,定期對項目進行督查,發現問題及時整改,確保了項目順利實施。

      4.業務培訓組織(4分):在市教育局的.統籌安排下,懷遠縣針對智慧學校建設,6月份開展了技術管理人員培訓工作,9月份和12月份開展了教師培訓工作。

      5.月報報送質量(4分):蚌埠市(懷遠縣)及時、真實、準確地向縣、市民生辦報送工作信息、工程進展情況等相關資料。

      6.項目驗收(5分):在懷遠縣按照要求項目要求完成校級驗收與縣級驗收后,蚌埠市民生辦、市教育局對項目完成情況進行了實地檢查。

      (二)資金管理(8分)

      1.資金使用合規性(4分):懷遠縣資金使用履行規范的審批審核程序,嚴格按照預算批復的支出項目和規定的標準執行,無違規使用資金問題。

      2.財務監督有效(4分):蚌埠市(懷遠縣)將項目資金使用情況納入專項督導檢查,開展了過程監管工作。

      三、產出(25分)

      (一)項目產出(25分)

      1.項目完成率(15分):20xx年12月24日,懷遠縣貧困地區13個主講課堂、30個教學點智慧課堂全面完工,完成率100%。

      2.質量達標情況(5分):無質量不達標情況。

      3.成本節約率(5分):成本節約率達100%。

      四、效果(25分)

      (一)項目效益(25分)

      1.項目運行情況(15分):蚌埠市(懷遠縣)智慧學校建設設備利用充分,無閑置浪費現象。學校的項目建設和投入使用后,未發生一起安全事故。

      2.服務對象滿意度(10分):服務對象滿意度達95%以上。

    項目績效評價報告8

      一、項目基本情況

      (一)項目概況。

      1、立項背景及目的。

      會議費專項資金項目為一般行政管理事務,每年均有發生,確保政府辦各項會議正常運轉。

      2、項目實施情況。

      政府辦按照日常工作任務安排,在預算范圍內向縣財政部門申請資金計劃,在財政資金計劃批復后,及時按預算下達項目開展日常工作。

      3、資金來源及使用情況。

      20xx年財政預算會議費專項資金20萬元,全部為富民縣財政一般公共服務支出撥款,資金到位率100%。實際使用金額9、09萬元,結轉10、91萬元。

      4、組織及管理情況。

      會議費項目為政府辦各項會議經費。項目支出嚴格按照相關規定執行。

      (二)績效目標。

      1、總目標。

      會議費項目的績效目標為維持政府辦各項會議工作良好的推進,確保各項會議正常運轉,完善工作人員的工作環境。

      2、年度目標。

      (1)產出目標。

      會議費進一步保障政府辦各項會議正常運轉。

      (2)效果目標。

      確保政府辦各項會議工作正常運轉。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的

      通過績效評價,考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經濟效益和社會效益,同時看到項目的問題及不足,不斷調整和改進工作方法,查漏補缺,提高項目實施單位工作效率,為今后的'項目實施提供參考,以制定更合理的項目計劃方案。

      (二)績效評價原則、評價方法

      1、績效評價原則。本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。

      2、績效評價方法。本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。

      三、評價結論

      (一)評價結果。

      會議費項目基本實現了預期績效目標,總體執行情況良好,根據20xx年項目支出績效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20xx年度會議費項目綜合評價自評分數為95分,績效評價等次為“優秀”。

      (二)主要績效。

      通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況,分析診斷單位內部管理問題,促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

      四、成本效益分析。

      20xx年會議費收入20萬元,支出9、09萬元。資金使用合規合法,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益:確保政府辦各項工作正常運轉。

      五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

      (一)主要經驗及做法;

      項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算,對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規范,使項目得以順利實施。

      (二)存在的問題;

      管理制度需進一步完善,明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標,使得項目資金沒有明確的考核標準。

      (三)建議和改進措施。

      明確項目績效目標,細化項目管理。建立健全的項目制度,制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制,提高預算執行水平。嚴格執行考核制度,提高服務效率。

    項目績效評價報告9

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      20xx年市直學校文化建設專項經費是為進一步優化校園環境,強化學校內部管理,促進學校內涵發展,樹立文化立校、文化育人的良好氛圍,形成校校有特色、一校一品牌的辦學特色,專門用于14所市直學校校園文化建設的專項資金。

      20xx年部門預算安排市直學校文化建設專項經費500萬元。其中:重點支持項目368萬元,包括市一中航空航天科技室建設20萬元等13個項目;創新校園建設項目132萬元,包括外國語學校改擴建心理咨詢室20萬元等14個項目。項目單位為常德市教育局,具體實施由市直14所學校實施。

      (二)項目績效目標

      1、項目績效總目標

      本項目績效總目標為:進一步推進素質教育的實施,拓展學校的內涵建設,優化、美化校園環境,強化學校內部管理,豐富師生校園文化生活,促進學校特色發展、品牌發展,營造良好的育人環境,提升學校辦學水平,打造常德教育品牌。

      2、20xx年項目具體績效目標

      根據常德市財政局、常德市教育局《關于下達20xx年市直學校文化建設專項資金計劃的通知》要求,14所學校于20xx年完成27項文化建設任務并投入使用,成本預算總額500萬元。通過校園文化建設,美化校園環境,拓展學校的內涵建設,完善課程體系建設,創新學校管理制度,豐富校園文化活動,突顯社會主義核心價值觀教育成效,促進學校特色發展、品牌發展,營造良好的育人環境,提升學校辦學水平。

      二、項目單位績效報告情況

      常德市教育局對20xx年市直學校文化建設專項經費項目績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理情況、項目組織實施情況、績效目標完成情況、存在問題及改進建議等進行了說明,自評得分99分,自評結果為“優”。

      三、績效評價工作情況

      我們接到財政局委托后,成立了評價工作小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案,收集了14所學校項目資料,并對芷蘭實驗學校等8所學校(8所學校專項經費占全部專項經費比例為78.60%)進行了現場評價,經過聽取情況介紹、檢查記錄、實地察看、問卷調查、綜合分析,并與項目單位溝通交流后,形成本項目績效評價報告。

      四、績效指標完成情況

      (一)項目資金情況

      1、項目資金到位情況

      20xx年市財政預算安排市直學校文化建設專項經費500萬元,按進度審核撥付到位322.90萬元,與預算相比資金到位率為64.58%,按進度撥付到位率100%。

      2、項目資金使用情況

      20xx年市直學校文化建設專項經費實際使用242.31萬元,具體使用明細為:市一中重點支持項目(航空航天科技室建設)12.45萬元、創新校園建設項目(辦公樓文化布置)5.00萬元;市二中重點支持項目(機器人實驗室建設)22.80萬元、創新校園建設項目(校園宣傳片)9.80萬元;市三中創新校園建設項目(心理咨詢室建設)10.00萬元;市四中重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)29.80萬元、創新校園建設項目(藝術功能室續建)7.00萬元;市六中重點支持項目(足球特色學校建設)20.00萬元;市七中重點支持項目(教師書吧及陶藝館建設)10.00萬元;市十一中重點支持項目(社團活動廣場建設)9.98萬元;市十三中重點支持項目(心理咨詢室建設)4.9萬元、創新校園建設項目(碧樹園續建)11.58萬元;外國語學校重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)30.00萬元、創新校園建設項目(心理咨詢室建設)19.00萬元;芷蘭實驗學校重點支持項目(初中機器人實驗室)40.00萬元。項目資金支付方式為市財政國庫集中支付局按進度審核支付,部分項目正在實施未完成,剩余資金待項目完工后再支付。

      3、項目資金管理情況

      常德市財政局、常德市教育局對各市直各學校下達了《關于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》(常財函〔2015〕102號),將20xx年度市直學校文化建設專項經費按項目名稱、實施內容分解到14所市直學校,共27個項目。已實施的項目資金均由市財政局集中支付,各項支出符合財務管理規定,審批程序完善,賬務處理及時規范。

      詳見附件1:20xx年市直學校文化建設專項經費資金明細表。

      (二)項目組織實施情況

      20xx年市直學校文化建設專項經費項目按照由學校負責具體組織實施,市教育局進行監督檢查的辦法進行開展。市直各學校根據《常德市市直教育單位計劃內基本建設項目建設管理辦法》和《關于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》的相關要求進行項目組織實施,嚴格執行了投資評審、政府采購的相關規定。市教育局對各學校建設項目每月進行一次日常檢查,每季度組織一次專項督察,確保了項目的順利推進。

      (三)項目目標完成情況

      20xx年市直學校文化建設專項經費共27個項目,截止20xx年底已完工并投入使用的項目11個,其中:重點支持項目4個、預算資金90萬元,創新校園建設項目7個、預算資金72萬元;未完工項目16個,其中:重點支持項目9個、預算資金278萬元,創新校園建設項目7個、預算資金萬60元。以預算資金為權重,項目產出綜合完成率32.40%。已完成的項目基本按程序組織實施,完工驗收后已交付使用。

      上述目標未完成的主要原因為市教育局于20xx年8月份才完成項目申報,市財政局20xx年9月份才下達專項資金計劃,留給各學校的組織實施時間較短,加之投資評審、政府采購手續時間較長,導致部分項目仍在建設或準備建設中。同時,因為其他客觀因素影響,未按計劃開展的有:市五中、幼專附小因學校搬遷原因導致項目暫緩實施;武陵區北正街小學因新校區于20xx年5月30日才能建設完工交付使用,影響了物聯網教室項目的開展實施;市四中因城壕灣棚改文化景點建設占有校區東面部分土地并拆除操場邊圍墻,需待其施工完成后才能進行文化墻建設。

      詳見附件2:20xx年市直學校文化建設專項經費項目完成情況表

      (四)項目績效情況

      20xx年市直學校文化建設專項經費項目績效主要為社會效益,表現為以下幾個方面:

      1、培養了學生創新精神和實踐能力,全面提高學生素質。機器人實驗室的建立,讓學生學會了基本的'程序設置以及各種傳感器的使用方法,各種零件的搭配組合使用開闊了學生的思維,提高了動手能力,通過寓教于樂的方式讓學習和興趣相結合,提升學生的學習動力。20xx年各學校組織學生參加機器人比賽,取得了不俗的成績,其中芷蘭實驗學校獲得了省級一等獎2個、省級二等獎2個、省級三等獎2個、市級一等獎7個。

      2、心理咨詢室建立,為解決目前顯著的學生心理問題提供了良好的條件。各學校本著預防疏導為主、干預治療為輔的原則,通過大型講座、社團活動、個體輔導等方式開展心理教育工作,為學生成長過程中的各種心理問題溝通與疏導提供了一個良好的環境,對培養學生陽光向上的健康心態有了很大的促進作用。

      3、弘揚社會主義主流文化,加強和改進了學生思想道德建設。社會主義核心價值觀物質文化建設,更好地營造了校園文化氛圍,讓學生對社會主義核心價值觀的文化內涵產生更深刻的了解和認識,使每一名師生在思想觀念、價值取向、行為準則等方面對學校文化產生認同,從而實現對師生精神、心靈和性格的塑造。

      4、市直學校文化建設專項經費的實施,進一步優化了校園環境,提升了辦學品位,豐富了師生文化生活,營造出良好的育人氛圍。現場隨機調查60位師生,滿意度得分為96.47分。

      詳見附件3:服務對象對項目評價調查情況匯總表

      五、綜合評價情況及評價結論

      經綜合評價,該項目得分82.11分,評價結果為“良”。得分明細:

      (一)項目決策總分20分,實得19分,扣1分,扣分明細:

      目標不細化,扣0.5分;目標不量化,扣0.5分。

      (二)項目管理總分25分,實得19分,扣6分,扣分明細:

      1、資金到位時間較晚,影響了部分項目進度,扣1.5分。

      2、部分項目未按時開工、實施和完成,扣1.5分。

      3、無項目管理制度,扣2分。

      4、項目實施欠規范,扣1分。

      (三)項目績效總分55分,實得44.11分,扣10.89分,扣分明細:

      1、重點支持項目產出數量未完成,扣4.53分。

      2、創新校園建設項目產出數量未完成,扣1.36分。

      3、17個項目產出時效延遲,扣4分。

      4、可持續影響-校園文化品牌建設內容未能突顯,扣1分。

      詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表

      六、存在的問題

      (一)績效目標設置方面

      1、績效目標不細化、不量化

      目標申報時未對14所學校建設內容和要求詳細描述,無具體數量指標(如建設裝修面積、設備臺數等)。

      (二)項目組織實施方面

      1、項目申報時間遲,資金到位時間晚,影響了項目實施。

      20xx年市直學校文化建設專項資金項目于20xx年8月才完成項目申報,資金計劃于20xx年9月才下達,因項目實施需經過財政評審、招投標等環節,導致多個項目不能年內完成計劃目標。

      2、項目管理制度不健全,個別項目實施過程欠規范

      未針對本項目制定專項管理制度,個別學校在項目建設過程中,管理制度不夠完善,存在管理人員不到位、管理不太嚴謹等現象;市二中將校園藝術創作室建設項目調整為校園宣傳片制作項目,未取得變更批復手續。

      3、建設項目進程緩慢

      重點支持項目、創新校園建設項目存在多個項目未能按時完成投入使用,有的項目手續沒有辦完,有的項目未開工建設,有的正在實施,有的學校本身重視度不高影響項目建設進程,對學校文化建設的推進和效果大打折扣。

      4、思想認識有待提高

      由于應試教育的影響,一些學校對學校文化建設存在片面認識和急功近利的思想,認為學校文化建設無法在短期內見效;認為學校文化建設會分散師生的注意力,影響升學率。有的學校雖提出一些激動人心的口號,但未將其作為一種文化加以整合,難以真正形成管理理念和組織精神。

      (三)項目效果方面

      校園文化品牌建設內容未突顯。項目建設中存在雷同現象,各學校在文化建設中未能突顯各自的辦學特色和品牌。

      七、建議

      (一)績效目標方面

      1、認真申報績效目標。績效目標應當經過實際調查和科學論證后,確定申報項目;各項目標要細化、量化并做到合理可行,做為預算部門執行和項目績效評價的依據。

      2、完善目標變更手續。項目實施過程中確需調整實施內容的,應當根據績效目標管理的要求和審核流程,按照規定程序報批,以確保各項目標的全面實現。

      (二)項目管理方面

      1、及時申報項目和下達資金計劃。建議年初申報項目,盡早下達資金計劃,對各項目在建設時間上給予保證,同時也避免因趕工期而忽略項目質量等情況的發生。

      2、完善項目管理制度,加強項目監管。項目實施單位應建立健全項目管理制度,確保項目落到實處;教育局要組織專門力量,聯合開展定期和不定期檢查、督導,對項目進度、工程質量、成本核算、管理程序等進行全方位監管,及時了解、跟進項目實施情況,必要時進行恰當的干預,確保各個項目能保質保量地按時完成。

      3、因校制宜,突出特色。在校園文化建設中,應注重各學校自身文化特色與內涵的發展,凸顯學校的辦學理念、發展目標和辦學特色,真正實現“一校一品牌,校校有特色”。

      4、建議對以前年度項目在20xx年底前進行一次徹底清算,對預算安排的項目實行長計劃短安排,建立2~3年的項目庫,區分輕重緩急,分年度實施。

      5、教育部門加大對學校文化建設的宣傳和考評。各學校要更新教育觀念,提升辦學理念,充分認識學校文化建設的重要意義;教育局要對每年的學校文化建設項目情況匯總,當年未完工的項目要跟蹤清算,發現、推介做得好的典型,予以表彰獎勵,對做得不好的學校要問責。

      (三)績效評價結果應用建議

      本項目評價結果為良,多個項目未按計劃完成,考慮到市直學校文化建設已于20xx年起連續實施了6年,累計投資總額3900多萬元,建議下一年度適當縮減資金總額,根據實際情況對資金分配結構進行調整,重點確保精品、特色項目,削減無特色、效果不明顯項目,時機成熟可取消本項目。

    項目績效評價報告10

      一、基本情況

      (一)單位基本情況:祁陽市第一中學是全額撥款的事業單位,本單位的主要職能是從事高中學歷教育。單位內設辦公室、教務處、政教處、教科處、總務處等5個部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學生4260人。單位執行新政府會計制度。

      (二)項目基本情況簡介。祁陽一中辦學經費是祁陽市人民政府為響應教育部關于進一步加快發展高中教育的意見,按照祁陽市人民政府制定的《關于進一步發展普(職)高中教育發展的若干規定》立項,項目總目標是以科學發展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續發展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。資金來源:100%財政補助經費。

      (三)績效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學發展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續發展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。我校圍繞績效目標,開展相關業務工作,做好資金管理,提升學校辦學水平,改善辦學條件,基本達到了資金績效預期。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的

      通過對20xx年我校高中辦學經費項目支出開展績效評價,總結取得的成效,發現問題,改進工作,進一步加強項目經費資金管理,提高資金使用效益。

      (二)績效評價原則與評價方法

      20xx年祁陽一中辦學經費項目支出績效評價工作堅持公開公正、績效相關、客觀真實的原則,主要從政策落實、資金管理、實施效益等方面,采用抽樣調查法、比較法、分析法等方式進行評價。

      (二)項目資金安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

      1、項目資金到位情況分析

      20xx年祁陽一中高中辦學經費合計到位資金400萬元,其中:財政補助400萬元。

      2、項目資金使用情況分析

      20xx年祁陽一中高中辦學經費合計支出400萬元,其中:財政補助經費支出400萬元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務支出400萬元。

      (三)項目組織情況分析

      20xx年祁陽一中高中辦學經費項目是由祁陽市人民政府立項,是歷年來的延續項目。

      (四)項目管理情況分析

      我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經紀律,年初將資金全部納入財政預算,按預算進度使用資金,做到年初有預算,每月有計劃,學校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學財務管理要求,制定了具體的財務管理制度,建立了內控制度。

      三、項目績效情況

      (一)項目的經濟性分析

      我校對祁陽一中高中辦學經費項目支出嚴格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。

      (二)項目的效率性分析

      20xx年祁陽一中高中辦學經費項目資金到位400萬元,支出400萬元,資金使用完成率100%。

      (三)項目的效益性分析

      一是辦學條件進一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下,學校辦學條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場,完成田徑場改造,校史館投入使用,理化生模擬實驗室建成,校園文化建設一期工程完工,二期正在推進。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護坡順利推進。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護,為生態校園增添靚麗風景。豎立校友捐贈的孔子像,使學校更具人文化,更有底蘊。尤其是正在實施中的祁陽一中東擴工程,描繪了學校未來發展的美好藍圖,為學校力爭進入全國普高100強、實現可持續發展打下了良好的基礎。

      二是教師水平進一步提升。通過對教師培訓經費的保障,為高中教師提供了更多的'學習、培訓機會,教師專業化水平和綜合素質不斷提升。

      三是教學質量進一步提高。20xx屆高考大捷,再創歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學率繼續全市領先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學錄取,王怡婕、龍語純被北京大學錄取。于作梁、鄒婭分別進入全省語文、英語單科優秀名單,占全市五分之二。體育類專業生被北京體育大學錄取1人。學生學業水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統考中有科人平成績居全市第一。強力推進奧賽培訓和強基計劃,學生在全國各級各類比賽獲獎230余人次,獲得省級及以上獎項合計達140余人次。科技創新工作室在第二十四屆全國發明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項獎的佳績。一年來,學校先后榮獲了“湖南省知識產權示范學校”“清華大學生源中學”“創新教育特色校”“湖南省園林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽;順利通過市教育局關于省示范性高中辦學水平督導評估。

      四是群眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領導下,在市教育局的具體指導下,學校充分發揮領導班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負重前行,堅持堅守,科學管理,學校各項工作取得了新的成績,得到了上級領導的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽。

      四、存在的問題

      (一)項目經費還有缺口,隨著新高考改革的實施,對學校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。

      (二)支出結構還有待完善。

      (三)學校財務管理制度及內控制度還有待完善。

      五、其他需要說明的問題

      無

    項目績效評價報告11

      為深入貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署,根據《預算法》第五十七條和《預算法實施條例》第七十三條規定,南岳區財政局下發《關于做好20xx年財政績效評價工作的通知》,對20xx年度重點績效評價預算項目進行績效評價。根據南岳區財政局的委托,湖南恒基會計師事務所有限責任公司組成績效評價小組,于20xx年7月14日至9月30日對衡陽市南岳農村和城市建設投資開發有限公司(以下簡稱"區城建投公司")實施的南岳南城區緯二路新建道路工程進行了預算支出績效評價。現將績效評價情況報告如下:

      一、預算支出基本情況

      (一)預算支出概況

      1.預算支出決策背景

      緯二路位于南岳區南城區譚家橋村,西起規劃的禹王路,東至規劃四路。

      《南岳城市總體規劃》(20xx—20xx)明確南岳區城市用地發展方向為"東靠"為輔、"南進"為主、"北控"為重。緯二路的建設屬于城市用地發展方向的"南進",符合城市發展規劃。本項目的實施,將有效完善城市路網結構,有利于該道路周邊土地開發和南岳區城鎮化,對南岳區的社會經濟發展有著重要意義。

      20xx年9月,南岳區發展和改革局《關于核準南岳南城區緯二路道路工程建設項目的批復》(岳發改〔20xx〕108號)同意項目立項。

      2.預算支出主要內容

      岳發改〔20xx〕108號文批復項目的建設規模:全長1032米,寬40米,道路等級為城市次干道,雙向四車道,設計行車速度為40km/h;主要建設內容:道路工程、交通工程、綠化工程、給排水工程、照明工程、綜合管線等;項目建設單位為區城建投公司,估算總投資3248萬元,資金來源為項目單位自籌,建設工期為12個月。

      (二)預算資金使用管理情況

      1.組織管理機構

      南岳南城區緯二路新建道路工程由區城建投公司負責建設。區城建投公司的主要職責為運營政府授權的國有資產、履行投資主體職能,組織實施政府指定建設的投資項目等。

      2.資金來源及使用情況

      項目建設資金來源為區城建投公司自籌,以及爭取上級財政資金。截止20xx年6月30日,項目共到位資金1,169.29萬元,其中:中央財政資金400萬元,單位自籌資金769.29萬元。

      區城建投公司按項目實際建設進度撥付資金,已使用資金1,169.29萬元。

      3.項目管理制度建設情況

      項目實施管理按《南岳區政府性投資建設項目實施管理辦法》(岳政發〔20xx〕15號)執行,項目的立項、招標手續按相關程序辦理,項目招標控制價經區財政評審中心審核,道路工程施工合同、監理合同履行了公開招標采購程序,附屬設施工程施工合同采取邀請招標方式,設計費合同采取競爭性談判方式。

      區城建投公司按項目實施內容據實列支,支出履行內部報賬審批程序;會計核算實行專賬核算。

      (三)預算支出績效目標

      1. 績效總目標

      完善城市道路交通網絡,拉開城市道路骨架,有利于城市向南拓展,帶動房地產開發和城鄉人口向南聚集。

      階段性目標

      數量目標:實施方案為道路全長772米,路幅寬32米;以及給排水管網等附屬設施工程。

      (2)質量目標:符合設計規范標準要求。

      (3)時效目標:項目按合同工期完工,工期一年。道路工程工期12個月(20xx年9月開工至20xx年9月完工),給排水管網安裝工程工期1個月(20xx年10月-11月),其他附屬設施工程工期1個月(20xx年10月-11月)。

      (4)成本目標:控制在批復的總投資金額內。

      (5)效益目標:完善城市道路交通體系,加快城市基礎設施建設,推進南城區城市化進程和發展,同時給安置區居民生活帶來便利,促進城鄉經濟發展。服務對象滿意度95%以上。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的、對象、范圍

      1.評價目的:評價專項資金政策的科學性、合理性,實施的規范性和資金使用成效,及時總結管理經驗,完善項目制度及管理辦法,提高項目預算管理水平和資金的使用效益,并為以后年度項目的支出預算提供依據。

      2.評價對象:區城建投公司。

      3.評價范圍:對緯二路新建道路工程的立項、資金管理、使用、產出及效果等進行分析評價。

      (二)績效評價原則、方法、指標體系

      1.評價原則:科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明。

      2.評價方法:主要采用成本效益分析法、比較法、公眾評判法、綜合評價法進行評價。

      3.評價指標體系:根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)文件規定,評價小組制訂了《南岳南城區緯二路新建道路工程專項資金指標體系表》,并以此為標準進行評價。

      (三)績效評價工作過程

      本所接受區財政局委托后,成立了績效評價小組,結合項目實施情況對本次績效評價工作的人員、時間與程序作出安排。20xx年7-10月進行現場評價,聽取了單位對項目情況的介紹,查閱了項目立項文件、項目招投標、施工方案與技術措施、項目合同、資金財務記錄等資料。實地查看了緯二路新建道路工程完工建設情況。經統計匯總、綜合分析,并與區城建投公司溝通交流后,形成本項目績效評價報告。

      三、預算支出評價結論

      按照項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行評價,綜合評分82分,評價等級為"良"。

      主要扣分點為:過程管理方面,主要是工程量減少未辦理工程變更簽證,工程完工未及時辦理竣工驗收,自評報告內容不完整;產出成果方面,主要是未完成計劃建設任務,工期滯后;產出效益方面,主要是道路完工后未投入使用。

      四、績效評價指標分析

      (一)預算支出決策情況

      1.項目立項:本項目符合南岳區城市發展規劃,經區發改局批復立項,程序合規。

      2.績效目標:項目立項文件明確了建設內容、建設工期、投資規模等指標,并且有量化指標值。

      3.資金投入:資金分配合理,與項目規模、實施進度相適應。

      (二)預算執行過程情況

      1.資金管理

      (1)資金到位率:截止20xx年6月30日,實際到位資金1,169.29萬元(其中:中央財政資金400萬元),占合同總金額1,654.40萬元的70.68%,占項目估算總投資3,248.00萬元的36.00%。

      (2)預算執行率:截止20xx年6月30日,項目共支出金額1,169.29萬元,預算執行率為100%。

      (3)資金使用合規性:參照區專項資金管理辦法實行管理。

      (4)信息公開:項目的資金分配結果、績效目標、自評報告等未進行公開公示。

      2.組織實施

      (1)管理制度健全性:項目執行《南岳區政府性投資建設項目實施管理辦法》,執行工程預決算財評審核和政府采購程序。

      (2)制度執行有效性:項目的立項、招標手續按相關程序辦理,項目招標控制價經區財政評審中心審核,道路工程施工、監理履行了公開招標采購程序,附屬設施工程施工采取邀請招標方式,設計采取競爭性談判方式。但道路完工長度減少152米,未辦理變更簽證;工程完工未辦理竣工驗收手續。

      (3)項目績效管理:按要求進行了績效目標申報。

      (4)績效自評:區城建投公司提交了緯二路績效自評報告,但無項目資金使用、建設內容、問題與建議等內容。

      (三)預算支出產出情況

      1.產出數量

      20xx年1月15日,道路工程實際完工620米,與立項批復的'1032米比較,有412米未實施;與合同規定的772米相比,有152米未施工。

      2.產出質量

      尚未辦理竣工驗收。現場實地查看,未發現明顯質量問題。

      3.產出時效

      除東段K0+940--K1+052有處房屋未完成拆遷而未施工外,其余工程于20xx年1月完工,比合同約定的20xx年9月完工延期近16個月。

      產出成本

      項目尚未辦理財評結算審核,無法評價其成本控制情況。

      5.服務對象滿意度

      據現場調查,因周邊居民較少,實際調查3人,對項目本身無意見,希望項目周邊地塊早日開發。

      預算支出效益情況

      已完工道路目前處于封堵狀態,未投入使用,沿線無新開發項目,未達到預期效益。

      五、存在的主要問題及原因分析

      (一)存在的主要問題

      1、項目建成后未產生預期效益

      緯二路新建道路項目從20xx年9月立項,20xx年9月開工建設,于20xx年1月完工,至今已投入資金1100多萬元。目前尚未辦理竣工驗收,目前兩個道路入口已被圍擋堵住,道路未投入使用。沿線除譚家橋安置區(二期)小區外,無其他開發項目,未達到預期效益。

      2、征地拆遷工作不到位,造成項目未能按計劃完成

      項目立項建設長度1032米,其中禹王路至盛陽街的道路260米未納入本次施工范圍,合同明確施工長度為772米。因道路東段有房屋未完成拆遷,道路無法繼續向東延伸,實際只完成施工620米,其中廣濟路以東的230余米路段實際上形成了"斷頭路"。

      受此影響,項目施工合同約定20xx年9月完工,實際至20xx年1月才基本完工,延期近16個月。

      3、后續事項未明確處理方案

      K0+940--K1+052段因房屋拆遷等原因而未施工,其余路段已完工。至現場評價時止,項目現場基本完工已有20個月,尚未明確后續事項解決方案,未施工路段未辦理變更簽證,已完工路段未辦理驗收手續和工程結算及報財政投資評審。

      4、未考慮周邊實際情況,造成損失浪費

      為方便譚家橋安置區(二期)小區道路與綠化工程施工車輛進出施工場地,在已建好的緯二路路面上開挖兩條施工便道(即兩個施工入口),使得緯二路部分人行道麻石路面、自行車道紅色瀝青路面及綠化帶損壞,造成了損失浪費。

      (二)原因分析

      項目未能達到預期效益的原因是項目建設超前,未充分考慮南城區的實際發展進程,周邊土地開發未達預期。

      項目不能按計劃完成建設任務項目的主要原因是實施前尚未完成征地拆遷,開工后拆遷受阻。

      未辦理工程變更簽證和竣工驗收手續的主要原因是后續事項未明確處理方案。

      造成損失浪費的原因主要是實施方案未考慮譚家橋安置區(二期)小區工程施工對本項目所造成的影響。

      六、有關建議

      1、基本建設要有序進行

      建設項目規劃可適度超前,但項目實施不應過于超前,要與周邊社會經濟發展相適應。項目建設應遵守基本建設程序,不能邊搞征地拆遷邊施工。避免項目不能按期完工,或者建成后長期閑置,造成財政資金不能及時發揮效益。

      2、及時處理后續事項

      對于項目建設的遺留問題,應明確處理方案,及時予以解決,不能久拖不決。如確要將未完成的152米道路完成,則應加大影響項目施工的房屋拆遷力度。如不需完成,則應將未施工部分辦理工程變更簽證,并在結算時予以扣減;已完工部分辦理工程驗收手續,并及時進行工程結算及報財政投資評審。

      3、施工方案要預計與其他項目的相互影響

      對于緯二路部分已完工工程被譚家橋安置區小區施工車輛損壞的問題,建議建設方今后在審批施工方案時要預計與其他項目的相互影響。如預計損失較大時,宜暫緩施工,待影響消除后再進行施工,或作甩項處理,避免財政資金浪費。

    項目績效評價報告12

      為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據財政部(關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內鄉縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內財[20xx]75號)等文件的`有關規定,現就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:

      一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理

      全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統一到黨中央、國務院決策部署上來,深刻學習領會《意見》的精神實質,準確把握核心內涵,進一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

      二、結合實際制定貫徹落實方案

      按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結合本縣情況下發了“內財(20xx)50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施,以及強化結果應用,指導項目單位開展自評。

      三、加強協調密切配合、規范操作,提高自評工作質量

      財政部門與各部門加強協調,密切配合、明確分工,按照規定程序和要求自評,科學合理采用相關評價指標,并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系,充分體現績效目標特點,真正反映項目績效水平和績效目標的實現程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。

      四、存在問題及建議:

      全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由于我縣預算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現在以下幾方面:

      1、部門單位認識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統一到《意見》上來,進一步增強責任感、緊迫感。

      2、項目指標體系不完善,自上至下沒有相應的項目指標體系可參照,對于項目無法進行評價。

      3、評價結果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結果很難在以后得到準確運用。

    項目績效評價報告13

      望江縣20xx年教育民生工程實施了5所貧困地區義務教育教學點與1所小規模學校智慧學校建設,項目合同資金36.624萬元,配備324臺學生平板終端、31臺教學平板終端及智慧教學軟件,覆蓋我縣3個鄉鎮,3個學區,421名農村偏遠地區教學點學生受益,連同20xx年建設的10所教學點,已實現了教學點智慧學校全覆蓋。現就相關工作自評如下:

      一、項目投入情況

      1.明確目標,科學規劃項目實施

      我縣屬安徽省第三批教學點在線課堂項目縣(20xx年實施),共配備10個教學點接收課堂和4個主講課堂設備。縣級投入45萬元,配套采購了30套在線課堂用“班班通”設備。根據《安徽省教育廳關于開展貧困地區教學點基本情況摸底調查的通知》(皖教秘(20xx)88號)文件精神,縣教育局于20xx年8月對在線課堂的教學點進行了精準摸排。20xx年9月,我縣對5所新增教學點進行實地環評,進一步收集核對相關數據,同時聽取教師對智慧學校項目的意見、建議及項目應用預期,做到規劃科學、數據準確、群眾滿意。10月通過線上詢價的方式,投資25.8萬元,增補了5套在線課堂接收設備與2套在線課堂主講設備。這5所教學點與主講校對應情況如下:

      略

      2.狠抓落實,配套資金和基礎設備雙到位

      為確保項目順利實施,根據縣教育局《望江縣教育局關于20xx年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金安排的請示》(望教[20xx]47號“安排城鎮學校與鄉村教學點智慧學校建設272萬元”,明確縣級配套資金用于智慧學校建設。根據《安徽省教育廳、安徽省通信管理局轉發教育部辦公廳工業和信息化部辦公廳關于開展學校聯網攻堅行動的通知》(皖教秘(20xx)137號)文件要求,結合教學點智慧學校對網絡要求較高的特點,我縣逐校測速、逐校驗收,優先將所有項目學校網絡接入均提升至200M以上。20xx年8月,局儀電站下發《關于開展 “望江縣20xx年義務教育小規模學校(教學點)智慧學校建設項目”施工前基礎環境專項調查的通知》,調查中發現的問題,向學校下達了《整改通知》,學校整改后得到了局儀電站的確認.為確保智慧學校設備運行于安全高效的網絡環境,使項目最大化發揮效益,我縣在后續將安排專項資金50余萬元,用于5所教學點的內網改造,建成千兆內網,實現校園無線網絡全覆蓋。

      二、項目管理情況

      1.成立組織,壓實各級成員責任

      為進一步加強對全縣教育民生工程的組織領導和工作協調,20xx年9月23日,縣教育局下發了《關于調整望江縣教育民生工程工作領導小組的通知》(望教財(20xx)113號),對教育民生工作領導小組成員進行了調整和擴充,明確由教育局儀電站具體負責智慧學校建設工作。相關中心學校、項目學校也成立了相應組織機構,配備專(兼)職項目管理員,定崗定責,確保項目有條不紊順利推進。

      2.建章立制,強化項目各階段管理

      教育局制訂并下發了《智慧學校教室管理制度》、《智慧教室教師使用規定》要求學校制度上墻并嚴格落實。統一編制了《望江縣智慧學校課堂應用記錄》、《望江縣教學點智慧學校設備報修維護記錄》等過程管理表格以加強項目常態化應用及設備的維護管養。建立健全的項目管理機制,印發了監督監管、過程控制、定期通報、督查整改、考核運用、追究責任等系列工作及相關辦法,為項目設備持續發揮效益保駕護航。

      3.嚴格驗收,保證項目實施質量

      為保證項目實施質量,我縣嚴格執行設備驗收、校級驗收、縣級驗收等驗收程序。20xx年9月底與中標方天立泰科技股分有限公司簽訂合同,中標公司于10月中旬開始進行了充電柜、學生終端與教師終端派送、AP安裝、布線、調試等工作,10月底結束,同時各校對設備進行驗收,出具了設備驗收單,各教學點設備配置如下:

      略

      20xx年11月,局儀電站下發了《關于開展 “望江縣20xx年義務教育小規模學校(教學點)智慧學校建設項目”使用前設備狀況專項調查的通知》,隨及局儀電站派員逐校進行了調查了解,針對發現的問題,縣局儀電站向中標方發出了《整改通知書》,責令中標方限期整改。中標方及時進行了整改,并得到了學校與局儀電站的確認。試運行一個月后,20xx年12月,局儀電站下發了《關于做好20xx年貧困地區義務教育小規模學校(教學點)智慧學校設備安裝調試和校級驗收工作的通知》,要求學校對照招投標文件中設備型號、數量,對中標方設備安裝與系統使用情況進行校級驗收,在校級驗收基礎上,20xx年12月2日縣教育局選派5人專家組對5所接收學校、1所小規模學校與2所主講學校進行了縣級驗收.

      4.強化培訓,促進教學深度融合

      20xx年10月根據中標公司提供的省平臺教師學生賬號,下發給各在線課堂學校進行核對,并及時反饋給中標公司。在項目設備到位,調試完成后,20xx年11月,中標公司以主講學校為單位(主講學校所對應的`接收課堂教學點集中到主講學校)進行了兩場培訓,共有24位教師參訓;集中培訓后,天立泰公司逐校對教師進行了校級培訓,20xx年11月20日組織了縣級技術管理人員培訓與縣級教師使用培訓,培訓結束前對參訓對象進行了書面考試,確保了人人過關。現在2所主講學校與5個教學點、1所小規模學校師生均在利用智慧課堂系統通過移動終端進行正常教學,后期教育局將積極組織教師、管理員參加各類項目設備應用和管理培訓,同時開展校級輻射培訓,加強教學教研等工作,提升我縣教育信息化應用水平和教師信息化教學素養,促進智慧教學設備與學校教育教學深度融合。

      5.加強監督,確保資金使用合理合規

      縣級驗收后,我勻將及時按合同要求對項目資金100%足額撥付,項目實施過程中,我們要求學校嚴格按照國有資產規定對項目設備進行規范登記,確保項目資產管理規范,杜絕資產流失。

      三、項目產出與效果

      1.常態應用,持續發揮項目效益

      教育局制訂了智慧學校長效運行機制,充分總結我縣在線課堂項目應用經驗,繼續實行月通報制度,督導學校充分利用設備,杜絕閑置浪費,使先進智能的設備在教學過中充分發揮效益。

      2.廣泛宣傳,提升服務對象滿意度

      20xx年10月,我縣組織了民生工程集中宣傳大型活動,向群眾宣傳教學點智慧學校項目不僅解決了教學點缺師少教的歷史問題,更為重要的是,讓智慧教學這一先進教學手段在最貧困、最偏遠的教學點優先使用,取得了預期效果。項目實施結束,設備投入后我們對項目學校進行了教師座談、對學生與家長進行了問卷調查,對這種智能化的先進教學模式普遍反映很滿意。下一步我們將聚焦目標質量,堅持民生主導思想,健全工作機制,提升管理水平,加強監督檢查,廣泛宣傳發動,努力讓每一個教學點的孩子都能享有公平而有質量的教育。

    項目績效評價報告14

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      1.項目立項背景。根據自治區、南寧市人民政府關于實施新一輪“菜籃子”工程建設以及自治區農業廳《關于印發廣西現代農業產業品種品質品牌“10+3”提升行動方案的通知》(桂農業發[2015]68號)等文件的要求,以市場為導向,以提高農產品綜合生產能力、質量安全保障能力和供應保障能力為重點,進一步推進我市新一輪“菜籃子”工程建設,確保我市畜禽、蔬菜、水果、漁業生產穩定發展,確保“服務城市、富裕農民”目標的實現,不斷滿足人民群眾生活日益增長的需要。

      2.項目實施情況。截止2017年12月30日,完成財政資金項目投資5130萬元,完成100%;完成建設蔬菜基地18個,面積6350畝,超額完成建設蔬菜基地面積5000畝的績效目標;完成農產品標準化特色水果示范基地建設項目16個,面積9697畝,超額完成建設農產品標準化基地面積5000畝的績效目標任務;安排畜禽標準化生態養殖示范基地28個,現已完成13個,預計4月底前基本完成;超額完成建設10個標準化示范基地的績效目標。建設水產標準化生態養殖示范基地13個,項目安排涉及隆安、馬山、上林、邕寧4個貧困縣區,以及橫縣、賓陽、武鳴、西鄉塘、青秀、江南、良慶、興寧等縣(區)。果蔬基地項目重點建設方向一是一是實施標準化生產;二是推廣農業良種良法,實現農業生產節本、增產、增效、生態、安全;三是建設完善基地灌溉系統、生產供電系統、機耕路網、種植大棚、產品處理和儲存車間及預冷設施、種植大棚、食用菌生產設備和設施等,改善果蔬生產條件,確保基地果蔬安全生產供應。畜禽標準化生態養殖基地項目主要是用于重點扶持畜禽現代生態養殖示范基地及產業扶貧項目基地建設。生態養殖項目建設內容主要圍繞生態養殖場認證標準相關設施建設,包括畜禽標準化生態欄舍(高架網床、部分網床、離舍發酵床)及相關配套設施,微生物利用設施,糞污及秸稈等廢棄物資源循環利用相關設施;畜禽初深加工項目主要建設加工相關設施。水產標準化生態養殖示范建設項目主要支持漁業養殖場進行池塘改造,改善場區進排水設施、電力設施及道路等。

      3.經費來源和使用情況。蔬菜基地項目總投資5902萬元,其中市政府扶持2000萬元,業主自籌3902萬元;農產品標準化特色水果示范基地建設項目完成項目總投資3983萬元,其中完成財政資金項目投資1000萬元;畜禽標準化生態養殖建設項目總投資4108.32萬元,其中財政補助1500萬元,業主自籌2608.32萬元。水產標準化生態養殖示范建設項目也完成財政投入1000萬元的撥付。項目采取先建后補的方式實施。

      (二)項目績效目標。建設蔬菜基地面積5000畝,農產品標準化基地面積5000畝,新增生豬出欄2萬頭,池塘標準化改造1725畝。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價設計過程:對經費使用的產出指標和效益指標進行評價。

      (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等:績效評價原則是蔬菜基地是否開展建設工作;評價指標基地建設面積;績效標準是項目下達的主要建設內容是否完成;評價方法是通過項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料了解工作開展情況。

      (三)證據收集方法:查閱項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料,實地檢查等方式。

      (四)績效評價實施過程:通過查看項目實施方案、項目建設進度、項目總結等材料,并開展實地核查等。

      (五)本次績效評價的局限性:實地核查花費時間長,需要人員多。

      三、績效分析及評價結論

      (一)績效分析

      1.投入:市財政投資5130萬元,其中蔬菜基地2000萬元、農產品標準化示范基地建設1000萬元,畜禽標準化生態養殖示范基地1500萬元,水產標準化生態養殖示范基地630萬元(不含切塊資金370萬元)。

      2.過程:市發改委今年5月27日下達項目投資計劃,市財政局撥付財政投入資金到項目所在縣區財政局,由縣(區)農業部門督促項目業主采取先建后補的方式實施。

      3.產出:開展果蔬生產示范基地建設,完善果樹良種繁育基地、果蔬基地灌溉系統、水肥一體化灌溉系統、生產供電系統、機耕路網、種植大棚、產品處理和儲存車間及預冷設施、種植大棚、食用菌生產設備和設施等,建成蔬菜基地面積6350畝、農產品標準化特色水果基地面積9697畝。開展畜禽規模養殖場(小區)糞污無害化、生產規范化、畜禽良種化、設施自動化、防疫制度化等“五化”建設,完善畜禽生產、防疫、糞污處理及資源循環利用等設施建設,完成28個畜禽標準化生態養殖示范基地建設,新增生豬出欄2.2萬頭,輻射帶動生豬、家禽、草食動物產業鏈產值增收2億元。開展水產標準化生態養殖示范建設,對2043畝池塘進行改造,完善場區進排水設施、電力設施及道路建設等,進一步提高池塘生產潛力。

      4.效果:完成蔬菜基地建設面積6350畝、農產品標準化特色水果基地面積9697畝、畜禽標準化生態養殖示范基地28個,建設水產標準化生態養殖示范基地,每年可向市場提供蔬菜產品4.5萬噸、生豬2.2萬頭;提高了我市的肉類、蔬菜、水果、水產品等“菜籃子”產品生產供應能力。

      5.績效目標完成情況分析。對比年初預算(或調整預算)設定的績效目標,分析目標完成情況及績效目標設定情況,為下一年設定績效目標提供依據:市財政投入資金5500萬元扶持蔬菜基地、農產品標準化水果示范基地、畜禽標準化生態養殖基地、水產標準化生態養殖示范基地建設,完善了畜禽、蔬菜、水果、漁業基地的生產設施建設,有力地推進了我市畜禽、蔬菜、水果、漁業等“菜籃子”產品基地建設的規模化、標準化生產。建議下一年市財政繼續投入資金5500萬元用于我市畜禽、蔬菜、水果、水產等“菜籃子”產品生產示范基地建設。

      (二)評價結論

      1.評分結果:100分

      2.主要結論:超額完成建設蔬菜基地面積5000畝、農產品標準化水果基地面積5000畝、10個標準化養殖基地等的建設指標。

      四、主要經驗及做法、存在的'問題和建議

      (一)主要經驗及做法(圍繞業績好的指標,說明管理的成就和經驗)

      1、項目采取先建后補的方式組織建設,減少了政府招標采購環節,簡化了項目建設程序,為項目及時開工建設提供了保障。

      2、加強領導,推進建設。項目下達后。為盡快落實項目建設工作,抓緊完成項目建設任務,我單位于6月下旬召開了項目布置會,召集各項目縣區農業部門分管領導、業務負責人以及項目建設單位主要領導和項目負責人等進行了工作布置,要求項目業主及時制定項目實施方案,加快項目前期工作,完善項目審批手續,落實專人負責,嚴格按照建設內容組織建設,確保項目建設質量;項目縣區農業、發改、財政等項目管理單位要加強溝通與協調,做好服務,積極推動項目順利實施。

      3、簽訂項目責任管理合同。項目下達后,項目所在縣區農業主管部門要與基地建設項目業主簽訂項目建設管理合同。

      4、實行進度月報制度。項目建設期間,實行項目建設進度月報制度,項目所在縣區農業部門每月底報送項目進度1次,使項目管理部門及時掌握各個項目當月的進展情況,采取措施及時推進項目的建設。

      5、加強督促檢查。為促進項目建設,我市農業、發改、財政三家項目管理單位多次組織項目建設督查組,到各縣區進行了督查;各項目縣區項目管理單位也組織檢查組,經常深入項目建設現場,了解項目建設情況,及時指導項目業主加快建設進度,確保完成建設任務。

      (二)存在的問題(圍繞業績不好的指標,說明項目管理和實施中存在的問題):涉及貧困地區和貧困村的項目,前期工作不到位,影響建設進度。

      (三)建議和改進措施

      政策建議:

      1.十三五”期間,繼續加大市本級特色經濟作物產業提升示范項目財政資金扶持力度。因養殖業項目建設受生產周期限制,一般情況下在項目下達次年4月前才能完成建設,與年度績效考核周期有沖突,建議調整績效考核周期,本年考核上一年度項目績效。

      2.因養殖業項目建設受生產周期限制,一般情況下在項目下達次年4月前才能完成建設,與年度績效考核周期有沖突,建議調整績效考核周期,本年考核上一年度項目績效。

      改進措施:

      1.加大項目指導工作,指導項目業主嚴格對照下達的投資計劃,實地項目建設地點和建設規模、內容、質量組織實施。加大項目監督檢查力度,督促項目業主嚴格嚴格資金使用、及時做好項目驗收和資料歸檔工作。

      2.繼續做好標準化生態養殖建設示范項目建設監督管理工作。督促各級相關部門加強工作協調指導,采取有效辦法解決存在困難和問題,抓緊做好2017年項目竣工驗收工作和2018年項目建設實施,確保項目高質量、高標準完成。

      五、其他需說明的問題:

    項目績效評價報告15

      根據《黃山市人民政府辦公廳關于印發20xx年度民生工程實施情況考核辦法的通知》文件精神,我局按照《黃山市“四好農村路”建設績效評價辦法》文件具體要求,對全市20xx年“四好農村路”建設進行了績效評價。

      一、績評評價基本情況

      (一)項目投入情況

      1.“建好”農村公路:20xx年計劃實施農村公路擴面延伸工程204個,338.9公里,計劃完成投資25393.7萬元。現已全面完工,圓滿完成年度目標任務。所實施的項目均嚴格按照《安徽省農村公路擴面延伸工程建設計劃管理辦法》執行,所確定的建設目標均通過各區縣人民政府予以確認。資金來源主要是上級補助和地方配套,其中上級計劃補助資金為6777.74萬元。

      2.“管好”農村公路:20xx年我市計劃基本構建農村公路三級管理體系,并確保到6月底前各區縣完成鄉村道路專管員招募上崗工作的鄉鎮比例不少于20%,8月底前不少于40%,10月底前全市所有鄉鎮完成鄉村道路專管員招募、培訓、上崗工作(我市制定的目標在省目標的基礎上提前2個月),計劃總投資550.62萬元。目前各區縣、鄉鎮路長制辦公室均已成立,農村公路三級管理體系已基本建立,全市所有鄉鎮已于10月底前完成了鄉村道路專管員的招募、培訓,上崗開展工作,完成率100%。完成投資550.62萬元,完成比例100%。

      3.“護好”農村公路:20xx年計劃實施養護水平提升工程19個,107.1公里,計劃完成投資4082.40萬元。現已全面完工,圓滿完成年度目標任務。20xx年底督促區縣根據農村公路技術狀況,按照實事求是、輕重緩急原則上報20xx年農村公路養護工程計劃,市局組織技術人員實地核查后及時下達全市20xx年農村公路養護工程計劃,資金來源主要是上級補助、市級補助和地方配套,其中上級計劃補助2544萬元,市級補助505.29萬元。

      4.“運營好”農村公路:20xx年計劃實施通客車建制村5個,計劃完成投資650萬元。本年度實際完成建制村通客車任務36個。20xx年底督促區縣根據實際,因地制宜的開展建制村通客車工作,按照實事求是的原則上報20xx年建制村通客車任務,資金來源主要是上級補助和區縣配套,其中上級補助500萬元,區縣配套150萬元。

      (二)項目過程情況

      各區縣實施的“四好農村路”建設項目均嚴格按照《黃山市“四好農村路”建設實施辦法》相關規定組織實施。一是嚴格按基本建設程序施工,落實工程“四制”,執行相關技術標準,落實質量安全保證體系,加強施工現場管理,每個項目點均對其參建單位、監督電話等進行公示,接受廣大群眾監督。二是牢固樹立安全理念,嚴格安全操作規程,制定安全生產責任制。對施工路段做到施工安全警示標志齊全,設專人指揮車輛和行人通行,確保工程施工安全。三是對工程款的支付環節做到嚴格把關,依據合同約定統一辦理、按時支付,較好地從源頭上預防并消除了拖欠矛盾的發生,通過抽查,未發現滯留、拖欠工程款現象。四是市四好辦定期不定期對區縣四好農村路建設實施情況進行督查督導,并根據督查督導情況下發通報,各區縣均按照通報指出的問題完成了整改。五是為推動農村公路路長制工程的順利實施,各區縣農村公路機械負責人前往涇縣學習路長制工程推行經驗,深入鄉鎮督查路長制推進情況,根據綜合督查通報,及時整改落實,同時加強對鄉村道路專管員的培訓指導和農村公路路長制APP管理。六是各區縣根據實際情況,開展道路通行條件審核,一村一策的制定實施計劃,保障建制村通客車任務的順利實施。

      (三)項目產出情況

      各區縣均嚴格按照下達的農村公路擴面延伸工程計劃、養護水平提升工程計劃項目和建制村通客車計劃組織實施,其中農村公路擴面延伸工程由各鄉鎮人民政府負責組織實施,養護水平提升工程由各區縣農村公路管養機構負責組織實施,均圓滿完成年度計劃目標任務。根據市級委托第三方實體檢測結果,所抽查的項目總體情況較好。

      20xx年各區縣三級管理體系的建設完善方面有了長足的進步,各級路長制辦公室已設置,全市282名鄉村道路專管員已完成招募、培訓、上崗工作,路長制公示牌也已設置到位,共完成投資550.62萬元,產生了保護農村公路的強大合力。

      (四)項目效果情況

      “四好農村路”建設的實施進一步提升了農村公路通行能力,提高了農村公路服務水平,有效加強了對農村道路的管理和保護,在一定程度上極大地改善了沿線農民群眾生產生活條件,對打贏脫貧攻堅戰具有重要意義。通過對“四好農村路”建設的'宣傳引導,使廣大農村百姓愛路、護路意識得到提升,路域環境更加暢、安、舒美,為百姓的出行和生產打下了良好的基礎,而且對于改善投資環境、促進城鄉協調發展、加快優勢資源開發、促進社會穩定具有重要的意義。

      二、存在問題

      1.根據《安徽省農村公路擴面延伸工程實施方案》精神,省補助資金在項目驗收合格后才予以安排,直接加大地方配套資金的壓力。

      2.部分區縣對鄉鎮路長制辦公室指導不足,鄉村道路專管員的職責尚未得到明確細化。

      3.部分區縣對鄉村道路專管員的技術指導尚有欠缺,巡查效果還未完全發揮。

      三、績效評價結果

      本次績效評價對“四好農村路”建設的建、管、護、運四塊內容分別開展,并在此基礎上綜合得出最終績效評價結果,四塊內容的權重分別為0.4、0.1、0.3、0.2,滿分為100分。經評價,全市20xx年“四好農村路”建設績效評價綜合得分97分,評價等級為優。

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