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  1. 信息安全管理制度

    時間:2025-10-28 09:39:41 制度 我要投稿

    (熱)信息安全管理制度15篇

      在當今社會生活中,越來越多地方需要用到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編整理的信息安全管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    (熱)信息安全管理制度15篇

    信息安全管理制度1

      為了加強對酒店計算機網絡的安全保護,維護計算機網絡的正常運作,根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際互聯網管理暫行規定》等相關法律法規制定本制度。任何使用酒店計算機網絡的人員必須遵循此制度。

      安全員制度

    一、 設立專職或兼職計算機信息網絡安全員(以下簡稱安全員)。

      二、 安全員主要負責酒店網絡(包含局域網、信息系統遠程接入網)的系統安全性。

      三、 安全員負責酒店網絡安全方面操作和知識的培訓。

      四、 安全員負責系統數據的冗災備份工作。

      五、 安全員確保系統日志保存完善并保留60天。

      六、 對系統防病毒系統、防火墻和入侵檢測系統的`定期升級。定期

      對系統作安全檢測,及時發現安全漏洞予以消除,對檢測結果和漏洞消除情況有記錄。

      七、 安全員應經常保持對最新技術的掌握,實時了解網絡信息安全

      的動向,做到預防為主。

      八、 安全員承擔對不良、有害信息上報、處置工作職責。

      九、 安全員承擔本酒店制定的其他和公安機關交辦的相關網絡安全職責。

    信息安全管理制度2

      1、網絡與信息管理中心消防安全實行由中心負責人、管理員、部門主管、部門人員組成的四級責任管理。中心負責人全面負責消防安全工作,消防安全管理員是消防安全的直接責任人,各部主管是消防安全的具體責任人,部門人員是消防安全具體責任的落實者。

      2、中心各部人員對各自所在辦公室的消防安全負責。注意用水用電安全;注意不亂扔煙頭。

      3、機房服務器維護員應經常檢查機房電源開關、線路的安全;非本部門的代理服務器維護員出入機房需有本部門人員陪同;不得挪用和損壞消防器材。

      4、消防安全管理員定期對滅火器、消防報警等消防器材進行檢查和維護,及時更換過期和損壞的消防器材,確保消防設施處于良好狀態。

      5、消防安全,人人有責。發現隱患立即處理,因當事人的`原因而引發治安消防安全的事故、造成的損失,追究當事人的主要責任,其他責任人也要承擔一定的相關責任,并計入當年的績效考核中。

    信息安全管理制度3

      第一章總則

      第一條為進一步規范安全信息管理,暢通安全信息渠道,及時掌握現場安全生產動態,準確處理各類安全信息和資料,切實提高對安全信息的分析、統計、處理能力,更好地發揮用安全信息指導安全生產和預防安全隱患的作用,逐步建立、完善公司安全信息管理網絡,制定本制度。

      第二條本制度規定的安全信息系指在公司生產過程中發生的運輸行車事故、人身傷亡事故、特種設備事故、生產安全隱患、設備隱患、治安事件、管理問題、職工違章違紀及其它影響安全生產的信息。

      第三條安全信息管理必須遵循的原則

      1、真實性原則。凡反饋的安全信息,必須做到件件真實、來源可靠、實事求是,具有可追蹤性,杜絕虛假信息、失效信息、重復信息,保證安全信息的真實性。

      2、準確性原則。各類安全信息的數據統計和綜合分析,要做到全面、客觀、準確,避免錯、漏信息的發生。

      3、時效性原則。安全信息的反饋要及時、快捷,嚴格按照規定時間、周期提報,不得人為拖延,影響信息暢通。

      第四條充分利用辦公信息系統網絡資源,通過信息交換中心,傳真電話等方式,及時傳遞安全信息,逐步實現安全信息網絡化管理。

      第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法,對安全信息的報道、反饋、處理等環節應作出具體規定,形成安全信息工作管理的閉環。

      第二章管理職責

      第六條公司領導職責:掌握安全生產動態,超前預測、超前防范,及時處置安全生產重要信息,組織解決危及安全生產的重大問題;公司安委會等監督檢查發現的突出問題,及時通報有關單位、主管部門和貴州鐵路實業集團公司,并對整改落實情況進行督促、檢查;處理突發安全生產重大事件,審核或直接向貴州鐵路實業集團公司(地方政府主管部門)報告或通報發生的安全重要信息。

      分管領導:負責監督指導分管部門安全信息管理工作,督促分管部門及時掌握現場安全生產動態,確保信息渠道暢通;審核分管部門日常向貴州鐵路實業集團公司(地方政府主管部門)報告或通報安全重要信息;按規定參加分管部門安全生產分析會議,對分管部門安全信息進行分析,查找傾向性、關鍵性問題,指導分管部門制訂整改措施,掌握整改措施實施進度,督促危及安全的傾向性、關鍵性問題得到及時解決和整改。

      第七條安委會職責:公司安委會是公司安全信息管理的監督部門。負責公司安全信息的收集、統計、綜合分析,跟蹤處理領導督辦的信息,及時向公司領導匯報安全情況及重要信息,按規定向集團公司安監部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息,按規定對公司各部門安全信息管理工作進行監督檢查及考核。

      第八條部門職責:公司各部門是安全信息的主體單位,負責本單位安全信息的收集,按規定時限和要求向公司安委會報送、反映、通報安全生產信息。

      第九條信息主要來源:

    1、安全事故信息;

    2、領導干部監督檢查信息;

    3、公司安委會監督檢查信息;

    4、公司各部門檢查發現、反饋的信息;

    5、上級通報的信息;

    6、其他信息(群眾舉報,新聞媒體等)。

      第十條信息分類:安全信息分為生產安全事故信息和其他安全信息

      事故信息包括:行車安全事故,人身傷亡事故,特種設備事故,火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息。

      其他安全信息包括:嚴重威脅行車安全,勞動安全和特種設備安全的重大隱患;未構成事故,但對于行車安全有影響,對人身安全構成威脅的`信息;特種設備發生故障影響正常使用,運輸不暢,裝卸車多,卸車困難;公司布置的安全工作重點落實情況;安全監督檢查情況;上級通報的信息;各種安全報表資料;明確要求上報的材料(活動安排工作小結,整改結果等)和其它有關影響安全生產的信息。其中:事故信息為重要信息。

      第十一條事故信息傳遞要求

      1、行車安全事故信息

      凡施工裝卸作業、調車作業、軌道車輛故障中斷行車的信息,貨場部發生或收到后,要認真做好記錄,立即報告公司安委會,公司安委會在事發12小時內將事故發生地點、事故概況、初步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報集團公司安監部,詳細情況24小時內書面上報。

      2、人身傷亡事故信息

      在生產過程中,生產區域內發生的人身傷亡事故,不論原因、責任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故,相關部門都應認真做好記錄并立即通知公司安委會,安委會電話速報集團公司安全部、人力資源部和黨群工作部(工會)。

      3、特種設備事故信息

      發生嚴重以上的特種設備事故(有人員傷亡或者直接經濟損失50萬元(含50萬元)以上的設備、事故或有人員傷亡的設備爆炸事故)。貨場部立即報告公司安委會,公司安委會立即報告集團公司安全部、質量技術部及當地質量技術監督行政部門,并同時報告設備使用注冊登記的質量技術監督行政部門。

      4、火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息

      1)火災、爆炸一般以上事故,治安事件、交通(涉及人員輕傷)、中毒事故,公司安委會事發2小時內電話報集團公司安監部。

      2)發生較大治安事件、交通安全事故(重傷及以上嚴重事故苗子和造成經濟損失5萬元以下的交通事故),公司安委會電話速報集團公司安監部,并于2日內書面上報。

      3)發生急性中毒事故、火災大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經濟損失5萬元(含5萬元)以上50萬元以下的特種設備事故,公司安委會電話速報集團公司安監部并于20小時之內書面上報。

      4)發現或收到事故信息,除立即報告主管上級部門外,應向駐站民警通報和報案。

      第十二條其它信息傳遞要求

      1、發生或收到未構成安全事故,但對行車安全有影響,對人身安全構成威脅的信息,公司安委會要認真做好記錄,必要時,應形成專題報告上報并在公司交班會上通報。

      2、集團公司布置的安全重點落實情況、安全監督檢查情況、安全通報信息,公司安委會在規定時間內反饋;上報信息處理情況。

      3、集團公司明確要求上報的材料(活動安排、工作小結、

      整改結果等),公司安委會必須按規定時期上報。

      第三章綜合分析處理

      第十三條信息的綜合分析

      1、公司安委會定期對本系統安全信息進行綜合分析,按照等級管理和時效管理要求,納入本系統安全問題庫。

      2、公司安委會結合公司的安全信息、監督檢查信息和上級通報的信息定期進行綜合分析。

      3、公司安委會每月定期對安全信息進行綜合分析并形成月度安全分析報告(紀要)。

      4、公司把安全生產信息納入日交班、周大交班等會議及時進行分析。

      第十四條信息處理

      1、公司各部要充分利用安全信息的預測功能、許價功能、導向功能,把信息作為安全決策的重要依據,運用信息正確指導安全工作。

      2、對安全信息做到三不放過的原則:不弄清責任不放過;不分析管理原因不放過;不制定措施不放過。

      3、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強管理、加大投入、強化控制等多種措施,及時消除安全隱患。

      4、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調查、處理、反饋。

      5、建立安全問題庫,從信息的收集、分析到處理形成動態的閉環管理,保證安全信息暢通和有效利用,對上級通報、反饋的安全信息,公司各部要按要求及時上報調查處理及整改結果。

      第四章附則

      第十五條公司安委會是公司安全生產信息中心,任何部門、個人不得以任何借口對安全生產信息進行隱瞞、遲報、越級上報,一經發現,將追究責任人責任。

      未按規定上報的信息分為漏報、遲報、錯報。凡未上報視為漏報;凡超過規定時限上報,視為遲報;不符合完整、準確、質量要求者,視為錯報。

      第十六條公司安委會對各部門安全生產信息管理情況進行抽查檢查,并將抽查檢查情況納入季度考核、獎懲。

      第十七條安全生產信息管理工作的考核,由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關規定進行。

      第十八條本制度由公司安委會負責解釋。

    信息安全管理制度4

      第一條總則

      一般規則是加強對公司計算機系統、辦公網絡、服務器系統的管理。

      確保網絡系統的安全運行,確保公司機密文件的安全,確保服務器、數據庫的安全運行。

      加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神,做好各部門的相關工作。

      第二條范圍

      1、計算機網絡系統由計算機硬件設備、客戶端軟件和網絡系統配置組成。

      2、軟件包括服務器操作系統、數據庫和應用軟件、專業網絡應用軟件等。

      3、客戶端的網絡系統配置包括網絡上的`客戶端名稱、IP地址分配、用戶登錄名、用戶密碼、和互聯網配置。

      4、系統軟件是指操作系統(如WINDOWSXP、WINDOWS20xx等。)。

      5、平臺軟件指平臺軟件,如防偽和防偽系統、辦公軟件(如OFFICE20xx)。

      6、專業軟件指繪圖軟件(如Photoshop等。)用于設計工作。

      第三條責任

      1、信息網絡部是網絡安全運行的管理部門,負責公司計算機網絡系統、計算機系統、數據庫系統的日常維護和管理。

      2、負責系統軟件研究、采購、安裝、升級、托管。

      3、網絡管理員負責計算機網絡系統的安全運行、辦公自動化系統、平臺系統;服務器的安全運行和數據備份;互聯網外部接口安全和計算機系統防病毒管理;各種軟件的用戶密碼和權限管理幫助各部門進行數據備份和數據存檔。

      4、網絡管理人員執行公司的保密制度,嚴格遵守公司的商業秘密。

      5、員工實施計算機安全管理系統并遵守公司的保密制度。

      6、系統管理員的密碼必須由網管部門的相關人員掌握。

    信息安全管理制度5

      1目的

      為建立一個適當的信息安全事件、薄弱點和故障報告、反應與處理機制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,采取有效的糾正與預防措施,特制定本程序。

      2范圍

      本程序適用于***業務信息安全事件的管理。

      3職責

      3.1信息安全管理流程負責人

      確定信息安全目標和方針;

      確定信息安全管理組織架構、角色和職責劃分;

      負責信息安全小組之間的協調,內部和外部的溝通;

      負責信息安全評審的相關事宜;

      3.2信息安全日常管理員

      負責制定組織中的安全策略;

      組織安全管理技術責任人進行風險評估;

      組織安全管理技術責任人制定信息安全改進建議和控制措施;

      編寫風險改進計劃;

      3.3信息安全管理技術責任人

      負責信息安全日常監控;

      信息安全風險評估;

      確定信息安全控制措施;

      響應并處理安全事件。

      4工作程序

      4.1信息安全事件定義與分類

      信息安全事件是指信息設備故障、線路故障、軟件故障、惡意軟件危害、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(后果)的。

      造成下列影響(后果)之一的,均為一般信息安全事件。

      a) ***秘密泄露;

      b)導致業務中斷兩小時以上;

      c)造成信息資產損失的火災;

      d)損失在一萬元人民幣(含)以上的故障/事件。

      造成下列影響(后果)之一的,屬于重大信息安全事件。

      a)組織機密泄露;

      b)導致業務中斷十小時以上;

      c)造成機房設備毀滅的火災;

      d)損失在十萬元人民幣(含)以上的故障/事件。

      4.2信息安全事件管理流程

      由信息安全管理負責人組織相關的運維技術人員根據***對信息安全的要求,確認代碼管理相關信息系統的安全需求;

      對代碼管理相關信息系統進行信息安全風險評估,預測風險類型、風險發生的可能性、風險級別、潛在的業務影響,形成信息安全風險評估報告;

      由信息安全日常管理員組織相關技術人員根據對根據風險評估的結果以及服務級別協議的安全需求,提出現階段的安全改進建議,并提交至信息安全管理負責人進行評估;若同意執行安全改進建議,則在變更管理的控制下實施安全建議;

      信息安全日常管理員根據安全改進之后的信息系統安全現狀提出具體的'安全控制措施,形成風險處置計劃;

      根據風險處置計劃,實施信息安全控制措施,盡可能的降低信息和業務風險;

      監視信息系統的活動并識別反常的活動和安全事件,并記錄下來,做初步的響應和處理;評估安全漏洞和不符合安全要求的任何情況,并采取必要的糾正措施;

      對發現的或已發生的信息安全事件,按照信息安全事件響應程序進行處理;

      每年一次或在發生重大信息安全事件時進行信息安全評審,分析信息安全事件的顯現趨勢、信息安全管理的改進等信息,并形成風險改進計劃,持續改進信息系統安全。

      4.3信息安全事件事后處理措施

      對于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相關信息安全管理職能部門會同事件責任部門,對事件的原因、類型、損失、責任進行鑒定,形成《信息安全事件報告》,報信息安全管理者代表批準;對于重大信息安全事件的處理意見還應上報信息安全管理委員會討論通過。

      對于違反組織信息安全方針、程序安全規章所造成的信息安全事件責任者依據以下措施予以懲戒。

      處罰方式:

      一般安全事故,根據所造成的經濟損失,由***辦公室通過郵件發出正式嚴重警告。

      一年內累計出現三次或三次以上的一般安全事故,報***領導批準后進行相應懲罰,并在***進行通報批評。

      造成重大安全事故的,***有權將責任人調離原工作崗并給予相應懲罰。

      一年內累計出現二次或二次以上的重大安全事故,***有權解除勞動合同并依法追究法律責任。

      如果屬于故意行為導致信息安全事故,***有權解除勞動合同并依法追究法律責任。

      對于信息安全事故責任人的處理結果由處理部門在***范圍內予以通報。

      負有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實施處罰后,***室與被處罰部門溝通,確認責任者及處罰方式并上報***領導。

      信息安全管理職能部門要求事件責任部門制定糾正措施并實施,實施結果記錄在《信息安全事件報告》。

      由信息安全管理職能部門對實施情況進行跟蹤驗證,驗證結果記入《信息安全事件報告》。

      4.4報告信息安全薄弱點與預防措施

      ***與信息安全管理有關的所有員工發現信息安全薄弱點或潛在威脅均應履行報告義務。

      對以下行為應給予獎勵:

      及時發現非責任區信息安全隱患,該隱患足以導致信息安全事故的;

      及時發現非責任區信息安全重大隱患,該隱患足以導致信息安全重大事故的;

      及時發現并制止系統操作問題以避免設備重大損失或人員死亡的;

      及時制止或報告泄露商業機密的事件以避免***重大經濟損失或及時中止正在進行中的商業泄密行為的;

      在信息安全事故中采取積極有效措施,降低損失的程度。

      獎勵方式如下:

      根據防止一般安全事故發生、一年內防止一般安全事故發生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及時中止正在進行中的商業泄密行為、提出信息安全合理化建議等級別,報請***批準后,給予相應表揚或獎勵,并作為年底工作考核依據。

      發現信息安全事故、薄弱點與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點報告》,相關的代碼管理中心及信息安全實驗室進行調查后,確定是否采取預防措施,確認責任部門并實施。

      5相關文件

      6相關記錄

    信息安全管理制度6

      企業會計信息分級分類安全管理制度

      第一章總則

      第一條為加強xx省xx公司,以下簡稱“公司”會計信息化管理,確保會計信息的安全、準確、及時和完整,根據財政部《企業會計信息化工作規范》的要求,結合公司的實際情況,制定本規定。

      第二條本規定適用于公司本部及所屬權屬企業,包括全資、控股子公司,以下簡稱“各權屬單位”。

      第三條會計信息化是指應用會計信息化軟件及計算機等硬件設備輸入會計基礎數據,由計算機對會計基礎數據進行處理,并打印輸出會計憑證、會計賬簿、會計報表及相關會計信息資料。

      會計信息化核算的范圍是:賬務處理、報表處理、固定資產核算、工資核算、往來款項核算以及預算管理等。

      第四條使用的會計信息化軟件必須是通過財政部評審通過的商品化會計軟件。機房相關設備符合企業會計信息化標準,滿足會計信息化管理要求。

      第二章職責分工

      第五條公司財務部門負責公司會計信息化系統管理工作,研究制定和組織實施公司會計信息化發展規劃,負責協調管理公司財務軟件系統的維護、升級和數據備份工作,組織和管理會計信息化人員的培訓工作,對會計信息化工作及有關人員進行指導、監督、考評。

      第六條人員、權限控制。

      1、公司各權屬單位應設立會計信息化管理崗位,按照會計崗位職責設置操作權限。公司各權屬單位財務部門負責人負責權限的授予,會計崗位之間權限明確且相互制約。

      2、嚴格密碼管理,會計人員要注意保管自己的密碼或口令,并應定期更換。

      3、會計人員不得參與系統維護和數據管理工作。

      4、會計人員因工作調整各級計財處負責人應及時收回相關權限。

      5、公司董事長、總經理、總會計師及財務負責人對公司及公司各權屬單位的賬務有瀏覽、查詢的權限。公司各權屬單位負責人、財務負責人、會計主管、財務總監對本單位的賬務均有瀏覽、查詢的權限,但該權限僅限于其擔任負責人的單位的賬務。

      6、未經授權的人員不得操作會計軟件,不得進入、操作相應的功能模塊。

      7、公司及各權屬單位NC財務軟件權限的開立與變更需由公司財務部門負責人批準。

      第七條安全控制。

      1、公司統一委托軟件開發商負責系統維護和程序數據維護工作。

      2、會計信息化管理員負責定期對有關數據備份監督設備、網絡、程序的正常運行。

      3、任何人未經批準,不得擅自直接打開數據庫進行操作。

      4、會計信息化管理員應對各類操作人員權限、密碼實行集中管理,做好保管、監督工作。

      第三章管理程序及要求

      第一節計算機機房、設備維護與安全管理和病毒防治制度

      第八條確保計算機機房等設備安全運行。保持機房和設備的整潔

      衛生,并經常對設備進行維護和保養。配備不間斷電源、空調等設備,對發現問題的`硬件及時修理或更換,以保證計算機機房的正常運行環境。

      第九條確保會計核算軟件和系統軟件的安全、保密。及時處理軟件運行故障,并作出維護記錄。若軟件出現處理不了的故障,應及時報告軟件維護人員及時維護。

      第十條所有的機房設立防火墻,財務微機必須安裝殺毒軟件,進行病毒實時監控、殺除,并定期進行殺毒軟件升級。如無特殊需求,不得打開未經安全認證或不熟悉的網頁。

      第二節會計信息化軟件管理

      第十一條會計信息化軟件的日常使用管理由會計信息管理員和.委托的軟件開發單位維護人員負責。會計信息化軟件的全套文檔資料以及程序必須妥善保管,不得出售、轉讓、轉借。

      第十二條操作人員嚴格按照授予的功能權限、數據權限進行操作,不得越權使用軟件。

      第十三條操作人員應按照軟件使用的要求,正確使用軟件。離開

      工作現場必須退出會計軟件,嚴禁在使用過程中強行中斷程序,以免破壞相關數據。

      第十四條嚴禁在財務微機上安裝游戲軟件等與工作無關的軟件。

      第十五條不得在系統文件子目錄下存放任何非系統文件,否則,系統維護人員有權刪除文件,文件編輯者自負后果。

      第三節會計信息化檔案管理

      第十六條會計信息化管理崗位負責會計信息化檔案管理設專職檔案員除外。會計信息化檔案是指以磁性介質等存儲的會計數據和計算機打印的書面形式的會計信息,包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表包括報表格式和計算公式,以及信息化硬件設備攜帶的說明書、保修單和會計信息化軟件攜帶的說明書等。

      壞相關數據。

      第十四條嚴禁在財務微機上安裝游戲軟件等與工作無關的軟件。

      第十五條不得在系統文件子目錄下存放任何非系統文件,否則,系統維護人員有權刪除文件,文件編輯者自負后果。

      第三節會計信息化檔案管理

      第十六條會計信息化管理崗位負責會計信息化檔案管理設專職檔案員除外。會計信息化檔案是指以磁性介質等存儲的會計數據和計算機打印的書面形式的會計信息,包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表包括報表格式和計算公式,以及信息化硬件設備攜帶的說明書、保修單和會計信息化軟件攜帶的說明書等。

      第十七條會計信息化檔案要存放在專門的檔案室,具體按公司《會計檔案管理辦法》執行。

      第十八條記賬憑證、會計賬簿包括總賬、明細賬、日記賬、固定

      資產卡片、固定資產臺賬、輔助賬簿、其他賬簿等、財務報告包括月度、季度、年度及定期會計報表、附表需定期打印。打印輸出的各種會計資料必須按公司《會計檔案管理辦法》規定及時歸檔保管。

      第十九條嚴格執行會計信息化檔案的借閱批準制度。除檔案管理員外,任何人員查閱會計檔案都要經過財務負責人批準,辦理借閱手續,并保障數據的完整和安全。

      第四章附則

      第二十條會計人員及權限內使用人員必須對所分配權限設置操作密碼或口令,并以妥當方式保存,注意保密。如因密碼或口令泄漏而導致會計信息泄密的,將追究當事人的責任。

      第二十一條本規定由公司財務部門負責制定、解釋、修訂。

      第二十二條本規定自發布之日起執行。

    信息安全管理制度7

      平安生產是企業的頭等大事,必需堅持“平安第一,預防為主”的方針和群防群治制度,仔細實行安全管理制度,切實加強安全管理,保證職工在生產過程中的平安與健康。依據國家和省有關法規、規定和文件,制定本企業信息安全管理制度。

      一、計算機設備安全管理制度

      計算機不同于其他辦公設備,其好用性、嚴密性、操作技術性強,含量高、部件易受損;特殊是聯網計算機,開放性程度比較高,電腦內部易受外界的偷窺、攻擊和病毒感染。為確保計算機軟、硬件及網絡的正常運用,特制定本制度。

      1、公司內全部計算機歸網絡部統一管理,配備計算機的員工只負責運用操作;

      2、計算機管理涉及的范圍:

      2.1全部硬件(包括外接設備)及網絡聯接線路;

      2.2計算機及網絡故障的解除;

      2.3計算機及網絡的維護與修理;

      2.4操作系統的管理;

      3、公司內全部計算機運用人員均為計算機操作員;

      4、網絡維護部負責對公司內全部計算機進行定期檢查,一般每兩月進行一次;

      5、計算機的運用部門要保持清潔、平安、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備平安的物品。

      6、非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行修理、維護時,必需由本單位相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外修理,須經有關部門負責人批準。

      7、嚴格遵守計算機設備運用、開機、關機等平安操作規程和正確的運用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現故障時應剛好向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術人員進行修理及操作。

      二、操作員安全管理制度

      1、計算機原則上由專人負責操作維護,不得串用設備。下班后必需按程序關閉主機和其他設備,切斷電源。

      2、為保證計算機信息安全,必需為計算機設置密碼。

      3、計算機操作員除運用操作計算機外,不允許有以下行為:

      3.1硬件設備出現故障擅自拆開主機機箱蓋板;

      3.2更換計算機配件(如鼠標、鍵盤、耳麥);如有向網絡管理員寫設備申請單審批。

      3.3刪除計算機操作系統及公司指定的軟件;

      3.4運用帶病毒的計算機軟件;

      3.5讓外來人員進行有損于計算機的技術性操作;

      4、不得運用來路不明或未經殺毒的盤片。計算機操作員定期對計算機進行殺毒。如發覺計算機有病毒時,應剛好清除,清除不了的病毒,要剛好上報。

      5、個人的公司重要文檔、資料和數據保存時必需將資料儲存在除操作系統外的其它磁盤空間,嚴禁將重要文件存放于桌面或C盤下。

      6、工作時間內嚴禁工作人員在計算機上進行與工作無關的操作,不準上網與工作無關的閑聊、玩電腦嬉戲、看影視、聽音樂,迅雷下載等。

      7、電腦及網絡設備所在環境應保持清潔、衛生、通風,留意防塵、防潮、防火。

      8、公司全部計算機運用者,不得破壞網管員對計算機的平安設置。包括用戶運用權限。

      9、除服務器外,其他全部計算機下班后必需關機并切斷電源;

      10、計算機運用者離職時必需由網絡管理員確認其計算機硬件設備完好、移動存儲設備歸還、信息系統管理帳戶密碼和資料未破壞、個人帳戶密碼清除后方可辦理離職手續。

      11、如工作人員不按規定操作,造成不良后果的,將按有關規定,由操作者擔當相應責任,并追究科室負責人的有關責任。

      12、操作員設置與管理

      (1)網絡管理員管理操作權限必需經過公司領導授權取得;依據不同部門的.要求及崗位職責而設置;

      (2)網絡管理員負責故障復原等管理及維護,必需有其上級授權;不得運用他人操作代碼進行業務操作;

      三、密碼與權限安全管理制度

      1、密碼設置應具有平安性、保密性,不能運用簡潔的代碼和標記。密碼是愛護系統和數據平安的限制代碼,也是愛護用戶自身權益的限制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、依次、規律數字等簡單揣測的數字和字符串;

      2、密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發覺或懷疑密碼遺失或泄漏應馬上修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

      3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參加系統開發和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特別狀況須要啟用封存的密碼,必需經過相關部門負責人同意,由密碼運用人員向密碼管理人員索取,運用完畢后,須馬上更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

      4、系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和運用管理制度。

      5、有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼馬上修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

      四、數據安全管理制度

      1、存放備份數據的介質必需具有明確的標識。備份數據必需異地存放。

      2、留意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸平安和保密管理,保證存儲介質的物理平安。

      3、任何非應用性業務數據的運用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必需嚴格根據程序進行逐級審批,以保證備份數據平安完整。

      4、數據復原前,必需對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據復原過程中,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據復原后,必需進行驗證、確認,確保數據復原的完整性和可用性。

      5、數據清理前必需對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時運用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避開對聯機業務運行造成影響。

      6、須要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存,依據轉存和查詢運用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、運用方法保證數據的完整性和可用性。

      7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行修理、維護時,必需由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外修理,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備修理人員應對設備進行驗收、病毒檢測。

      8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥當處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

      9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,常常進行計算機病毒檢查,發覺病毒剛好清除。

      10、營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準運用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

      五、網絡管理

      1、網絡系統屬于公司無形資產,公司有權限制上網行為,依據工作須要限制各部門的上網行為。

      2、公司網絡管理員對計算機IP地址統一安排、登記、管理,嚴禁私自更改IP地址。

      3、公司員工必需自覺遵守企業的有關保密法規,嚴禁利用網絡有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數據。不得非法復制、轉移和破壞公司的文件、資料和數據。

      4、實行“絕密”文件、涉秘件與計算機網絡肯定隔離,不得在計算機網絡中輸入、打印、復制“絕密”文件和有關涉秘件。

      5、網絡維護部負責文字工作的計算操作人員必需遵守有關的保密制度,對保密的文件資料進行加密存放,不得上網共享。

      六、附則

      1、本制度由網絡部負責說明。

      2、本制度由總經理批準后生效,自頒布之日起執行。

    信息安全管理制度8

      (1)嚴格執行檢驗操作規程,認真負責,杜絕弄虛作假,出現問題追究責任,并按經濟責任制相關內容處理。

      (2)化驗數據要求實事求是,準確無誤,杜絕虛報謊報,要對檢驗報告結果、數據及結論負責,檢驗報告要加蓋化驗專用章及化驗員章后,及時上報各部室。

      (3)負責對原輔料、成品、半成品的化驗及檢驗工作。取樣及時,要按取樣原則取樣,要有代表性,及時向有關部門及有關領導報送檢驗報告單。

      (4)嚴格遵守儀器使用記錄,掌握本崗位所用計量器具校驗周期,及時和主管溝通,保證計量器具的準確性和可靠性。

      (5)對工作失誤造成損失負全部責任,對以上四項標準規定中所出現問題負全面責任,對本崗位安全操作負全責。

      (6)遵守和執行公司制定的規章制度。

      (7)有提合理化建議并享有權利,有拒絕將不合格檢驗報告單開成合格檢驗報告單的權利,有維護自身合法利益的權利。

      2.實驗員交接班制度

      (1)化驗人本班取樣,爭取本班化驗完畢,如因特殊原因本班不能完成,在交接班時,應交待清楚,并在交接班記錄中說明,同時應在檢驗原始記錄中已做完項目后簽字。

      (2)在交接班時,應在所用各種玻璃儀器及化驗、檢驗設備完好情況進行交接,玻璃儀器破損,不潔凈、數量不符不接,檢驗設備損壞不接。當以上問題被確認后說明原因方可交接,并在交接班記錄中說明,雙方簽字,交接中發現問題,化驗負責人以書面形式上報至主管領導。

      (3)本班取樣未做,需下班化驗,應在交接班記錄中說明原因,并口頭交待清楚。

      (4)下班化驗員因特殊原因而未按時接班,上班人員不得下班,導致空崗。

      (5)交接班時,應認真填寫交接班記錄,主要內容有本班檢驗項目情況,儀器完好情況、試藥剩余情況及本班所存在問題。

      3.實驗室衛生管理制度

      (1)化驗室取樣工具應清潔,無污染,防止原輔料、半成品及成品在取樣過程中受到污染,取樣工具應定期進行滅菌、消毒處理。

      (2)化驗員所穿白大褂應定期洗滌,特別是無菌服,要隨時保持清潔,并定期滅菌,絕不可將無菌副穿出無菌室外。

      (3)無菌室應定時消毒滅菌,保證無菌室是衛生級別,化驗室每班隨時清掃,不留死角,保證整潔。

      (4)玻璃儀器應保持清潔,保證待用狀態,檢測儀器更應物見本色,不可有試藥痕跡、藥品痕跡等出現。

      (5)化驗室各室操作臺,地面不得有試紙、濾紙、試藥滴、散落樣品等雜物出現。

      4.化學藥品使用保管制度

      (1)化學試劑必須保持標簽完整。

      (2)一般藥品可按元素周期分類或按氧化物、酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風處,理想溫度在30℃以下。

      (3)有些藥品要低溫存放,以免發生事故,如石油醚、乙醚等。存放溫度要求在20℃以下。

      (4)貴重的試劑和一般藥品分開,妥善保管。

      (5)易燃、易爆的藥品要遠離火源。

      (6)劇毒藥品必須有兩人以上保管,并有專柜保存,使用時做好記錄。

      (7)使用危險藥品一定要注意安全。

      (8)領用化學藥品必須填寫“化學品領用登記表。

      5.安全管理規定

      (1)實驗人員進入化驗室,應穿著實驗服、鞋、帽。

      (2)嚴格遵守勞動紀律、堅守崗位、精心操作。

      (3)實驗人員必須學習安全防護及事故處理知識。

      (4)實驗人員必須熟悉化驗儀器設備的性能和使用方法,并按要求進行實驗操作。

      (5)凡進行有危險性的實驗,工作人員應先檢查防護措施,確認防護妥當后,才可開始進行實驗。在實驗進行中,實驗人員不得擅自離開,實驗完成后應立即做好清理善后工作,以防事故發生。

      (6)凡有毒或有刺激性氣體發生的'實驗,應在通風柜內進行,并要求加強個人防護。實驗中不得把頭部伸進通風柜內。

      (7)酸、堿類等腐蝕性物質,不得放置在高處或實驗試劑架的頂層。開啟腐蝕性和刺激性物品的瓶子時,應佩帶護目鏡;并禁止用裸手直接拿取上述物品。

      (8)不使用無標簽(或標志)容器盛放的試劑、試樣。

      (9)實驗中產生的廢液、廢渣和其他廢物,應集中處理,不得任意排放。酸、堿或有毒物品濺落時,應及時清理、除毒。

      (10)嚴格遵守安全用電規程。不使用絕緣損壞或絕緣不良的電器設備。不準擅自拆修電器。

      (11)實驗完畢,實驗人員必須洗手后方可進食。并不得把食物、食具帶進化驗室。化驗室內禁止吸煙。

      (12)化驗室內應配備足夠的消防器材,實驗人員必須熟悉其使用方法,并掌握有關的滅火知識和技能。

      (13)實驗結束,人員離室前應檢查水、電、燃氣和門窗,以確保安全。

      (14)禁止無關人員進入化驗室。

      6.信息安全管理規定

      (1)對接觸的公司商業秘密要采取恰當的安全措施對涉秘文件必須妥善保管。

      (2)不得將檢化驗結果透露給無關人員。

      (3)在化驗單的傳遞過程中保證親自交到接收的相關人員手中,不得隨意委托他人代交。

      (4)不得在公共場合談論公司的機密。

      (5)發現泄密及時報告,采取相應的補救措施,避免或減輕對公司(單位)的損害。

      (6)客戶問及公司(單位)的秘密時,應予以婉言謝絕。

    信息安全管理制度9

      質量是企業生命,質量信息則是維持企業生命的血液,質量信息工作是全面質量管理的重要組成部分。為保證我廠質量信息暢通和信息資源的有效利用,特制定本制度。

      一、信息的管理機構

      1、供銷科為企業質量信息的管理部門,負責全廠各種質量信息的收集,分析、反饋和處理工作。

      2、各車間、各部門的質量信息工作由各單位指定專人負責,從而形成我們的質量信息管理網絡,確保我們質量信息的暢通。

      二、質量信息管理

      (一)質量信息管理的`主要任務

      1、全面、及時、準確地收集各種質量信息。

      2、對質量信息進行比較,分析、加工、整理后按規定程序進行傳遞的反饋。

      3、利用各種質量信息,準確地反映和預測影響產品質量的主要因素,供領導決策。

      4、掌握用戶使用產品的情況,收集國內外同類產品的質量水平和發展動態。

      (二)質量信息的處理

      1、供銷部門按照質量信息管理的規定填寫質量信息反饋表,匯總到質檢部門,對反饋信息進行調查核實,消除不真實部分,確保質量信息的準確性。為了做好這項工作,各部門應設立專職或兼職質量信息員,并建立質量信息臺帳。

      2、質檢部分析質量信息后確定責任部門進廠處理,責任部門填寫信息記錄表,并將處理情況反饋給質檢部并結案備案。

      3、為了促進質量信息的正常運運行和有效利用,對開展質量信息處理不當,耽誤信息傳遞的給予批評和處罰。

    信息安全管理制度10

      一、公司計算機使用管理制度

      1、從事計算機網絡信息活動時,必須遵守《計算機信息網絡和國際聯網安全保護管理辦法》的規定。我們應該遵守國家法律,加強信息安全教育。

      2、電腦由公司統一配置和定位,未經許可,任何部門和個人不得盜用和交換、出借和移動電腦。

      3、計算機硬件及附件應列出并上報行政部,網絡信息管理員在征得公司領導同意后負責添加。

      4、計算機操作應按照規定的程序進行。

      (1)計算機應按照正常程序打開、并關閉。如果電腦因非法操作而無法正常使用,維修費用由部門承擔。

      (2)計算機軟件的安裝和刪除應在公司管理員的許可下進行。未經授權,任何部門和個人不得在計算機硬盤上添加或刪除數據程序。

      (3)電腦操作人員應每周及時升級殺毒軟件,每月對系統進行補丁安裝。

      (4)不允許隨意使用外來的u盤。如果真的有必要,應該先進行病毒監測。

      (5)禁止在工作時間在電腦上做與工作無關的事情,如玩游戲、聽音樂等。

      5、不允許任何人使用網絡制作、復制、咨詢和傳播封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、謀殺、恐怖、教唆犯罪內容

      6、應盡快通知信息技術管理員及時解決計算機故障,不允許擅自打開計算機主機箱進行操作。

      7、電腦操作人員應愛護電腦,注意保持電腦清潔衛生。他們不能離開辦公室,除非他們正確地完全切斷電源。

      8、對疏忽或操作錯誤影響了工作但可以通過努力恢復的操作員進行批評和教育;經營者故意違反上述規定,造成工作或者財產損失的,應當追究當事人的責任,并給予經濟處罰。

      9、為了文件安全,不要將重要文件保存在系統的活動分區中,如磁盤C 、我的文檔、桌面等。請將您的重要文件存儲在硬盤的其他非活動分區中(例如,D、E、F)。

      (保存前使用防病毒軟件檢查是否沒有病毒警告)。

      并定期清理我的相關文件目錄,及時刪除一些過期的、無用的文件,以免占用硬盤空間。

      10、所有計算機都必須有登錄密碼。通常,不要使用默認管理員作為登錄用戶名。密碼必須自己保存。嚴禁告訴他人。計算機名不能與登錄名一致。通常,不要使用包含個人、單位相關信息的.名稱。

      11、請參閱《信息技術最終用戶安全手冊》了解其他管理方法

      二、網絡系統維護

      1、系統管理員每周定期檢查托管網絡服務器,并檢查公司局域網的內部服務器,如財務服務器。

      2、網管部門應及時組織相關人員對系統和網絡中出現的異常現象進行分析,制定處理方案并采取積極措施。

      對于當時未解決的問題或重要問題,問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定解決方案。

      3、定期備份服務器數據。

      4、維護服務器,監控外部訪問和外部訪問,并及時處理任何安全問題。

      5、為服務器制定防病毒措施,及時下載最新的防病毒疫苗,防止服務器被病毒侵害。

      三、用戶賬戶申請/取消

      1、新員工(或租借者)需要使用電腦向部門主管申請。批準后,網絡部門負責分配計算機、和用戶名和密碼,以便登錄公司網絡。

      如需使用財務軟件,需向財務主管提出申請,網絡管理部人員負責軟件客戶端的安裝和調試。

      2、離職時,員工應以書面形式記錄計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息,網絡經理將記錄進行登記備案。

      只有當網絡管理員備份了存儲在辭職人員的計算機中的公司信息時,存儲在辭職人員的公司服務器中的所有信息才能被刪除。

      IV、數據備份管理服務器數據備份,數據庫應自動實時備份,手動備份應至少每周進行一次,邏輯備份的驗證應在備份服務器中進行,驗證后的邏輯備份應存儲在不同的物理設備中。

      所有部門均負責個人電腦的備份,并可申請在可移動硬盤、信息光盤等存儲介質上進行安全備份。

      第四條計算機/計算機維護

      1、如果計算機出現重大故障,必須填寫計算機修復列表并提交給信息技術管理員進行修復。

      2 、信息技術管理員歸檔電腦維修清單,方便查詢每臺電腦的使用情況。

      必須外出修理的,必須報主管領導審批。

      需采購的零部件應按照采購管理流程執行。

      第五條公司信息系統管理(暫行)

      1、新建中大金融系統服務器(以下簡稱服務器),臨時放置在金融室辦公室,現有金融室辦公室已達到視頻監控、防盜、溫控等條件。

      當重建獨立機房的條件成熟時,將采用安全管理。

      2、對于服務器數據(包括財務軟件系統),管理員將每月定期備份數據庫一次,并將服務器設置為每周自動備份數據庫兩次。財務部門應安排遠程備份數據存儲在遠程位置。

      3、系統后臺數據只能由服務器系統管理員維護。如果需要外援,手術必須由管理員陪同。不允許其他終端用戶設置進入數據管理后臺的權限。

      4、最終用戶的開通和變更應以書面形式提交相關部門領導簽字確認,包括用戶權限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。

      5、當服務器需要更改時,管理員應制作詳細的更改記錄。

      例如,程序變更、緊急變更、配置/參數變更、基礎設施變更、數據庫修改等。

      6、計劃在每月25日檢查和管理公司的服務器賬號。

      7、相關記錄表如下:8、a、**信息中心機房巡視記錄表9、b、**信息中心用戶賬戶登記表10、c、數據庫備份記錄表1 1、d、外來人員工作記錄e、最終用戶系統變更申請第6條違規操作賠償標準

      1、如果非法經營者未造成任何經濟損失,當事人和責任人應賠償損失的工作時間50-100元。

      2、如果非法經營者造成經濟損失,除賠償費用外,另一方和責任人應賠償100元的工作損失。

      第六條補充規定

      1、本制度由信息管理部負責解釋,自發布之日起實施。

      2、如果系統有問題,系統會在運行中進行修改和發布。

    信息安全管理制度11

      校內網信息發布實行統一管理、分層負責制。網絡中心對學校主頁信息進行管理,各處室的主要負責人負責對本部門的.上網資源和計算機系統進行管理。

      一、網管中心負責全校的網絡信息和保密工作,定期對網絡用戶進行有關保密和網絡安全教學。

      二、對外信息發布。各處室可以申請網絡域名和ftp站點(見附件7),自行管理各部門網站信息發布。須要在學校首頁上發布的信息,須要填寫“網上信息發布申請表”,審查后交由網管中心上網發布。(網上信息發布申請表見附件8)

      三、信息的閱覽與查詢。不得查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。校內網工作人員和用戶如在網絡上發覺有礙社會治安和不健康的信息,有義務剛好上報網絡管理人員,做好備份并自覺銷毀。

      四、違反本條例規定,有下列行為之一者,校網絡中心可提出警告直至停止其運用網絡,情節嚴峻者,提交學校行政部門或有關部門處理。

      1、查閱、復制或傳播下列信息者:煽動分裂國家、破壞國家統一和民族團結、推翻社會主義制度;煽動抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規的實施;捏造或者歪曲事實、有意散布謠言,擾亂社會秩序公然羞辱他人或者捏造事實誹謗他人宣揚封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。

      2、破壞、盜用計算機網絡中的信息資源和危害計算機網絡平安活動。

      3、盜用他人帳號者。

      4、私自轉借、轉讓用戶帳號造成危害者。

      5、有意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序者。

      6、不按國家和學院有關規定擅自接納網絡用戶者。

      7、網絡中心,屬我校內網絡重地,未經許可不得進入。

    信息安全管理制度12

      1范圍與應用領域

      1.1目的

      為統一、規范工藝安全信息管理,保證材/物料、工藝、設備等安全信息的完整性和準確性,為工藝安全管理活動提供基礎資料,特制定本程序。

      1.2適用范圍

      本程序適用于公司以及為其服務的承包商。

      1.3應用領域

      本程序應用于公司研究、工藝設計、技術改造、生產、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學反應性和其他危害相關的工藝安全管理活動。

      2參考文件

      公司《工藝安全信息管理規范》

      《工藝危害分析管理辦法》

      《設備完整性管理程序》

      《新設備質量保證管理程序》

      《技術和設施變更管理辦法》

      《事故事件管理規定》

      《培訓管理程序》

      3術語和定義

      3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設計基礎和設備設計基礎的完整、準確的文件化的信息資料。

      3.2工藝設計基礎:是對工藝過程及參數的描述,包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數、工藝參數的限值及超出限值的后果等。

      3.3設備設計基礎:是指設備設計的依據,包括設計規范和標準、工程數據、工程圖、設備負荷計算、設備規格、廠商的制造圖紙等。

      3.4化學反應性:物質進行化學反應的趨勢。

      3.5化學反應性危害:可能出現化學反應失控的狀況,并且該反應有可能對人員、設備或環境帶來直接或間接的傷害,通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產生或其他形式的能量釋放的現象。

      3.6失控反應:因為放熱化學反應產生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標志)的情況。

      3.7自反應物質:能夠發生聚合、分解和重組反應的物質。反應的啟動可能是自發的、通過能量輸入的(如熱力或機械能量)或通過能提高反應速率的催化行為的。自反應物質也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應的物質或氧化劑。

      3.8本質較安全工藝:應用無危害或危害較小的設備、原料或工藝步驟的工藝流程。

      3.9化學反應矩陣:是一種系統的、定性的分析工藝中反應危害的技術。典型做法是制作一個矩陣,列出工藝中和有關公用工程中所使用的材/物料以及可能進入工藝中的雜質,材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列,然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料,系統地評估可能發生的危害反應。

      3.10psm關鍵設備:因失效可能導致或促使工藝事故的發生,造成人員死亡或嚴重傷害、重大財產損失或重大環境影響的設備。

      3.11標準操作條件(soc):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數在正常運行時滿足工藝調整要求的最大值、最小值、設定值,以及偏離的后果和預防或糾正偏離的操作。

      4職責

      4.1企管法規處負責組織制定、管理和維護本程序。

      4.2生產運行處負責工藝安全信息的管理,并為基層單位提供工藝設計基礎方面的技術支持。

      4.3機動設備處負責設備設計基礎的管理,并為基層單位提供相關技術支持。

      4.4質量安全環保處負責材/物料的危害性的管理,并為基層單位提供相關技術支持。

      4.5工程管理部負責向業務主管部門和使用單位提供新改擴建項目中所涉及的工藝安全信息資料。

      4.6電子商務部負責向使用部門提供所采購化學品的msds和設備的技術說明書、操作手冊等資料。

      4.7人事處負責組織本程序的培訓。

      4.8綜合服務中心檔案室負責公司工藝安全信息的儲存管理。

      4.9各相關單位負責本單位工藝安全信息的收集、建立、維護與更新。

      5管理要求

      5.1工藝安全信息的構成

      5.1.1 材/物料的危害性數據至少包括:

      5.1.1.1 物理性質數據通常可包括:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導率和介電常數、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、ph值、熔點、物理狀態/外觀、沸點、氣味(一般情況和嗅覺極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩定性、不相容性、分解性等。

      5.1.1.2 化學反應性數據通常可包括:

      a) 熱穩定性和化學穩定性信息:穩定性、分解產物或副產物,發生聚合反應和失控反應的可能性,應避免的條件;

      b) 不相容性:化學品、雜質、設備設施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風和循環水等)相互之間可能的反應;

      c) 熱力學和反應動力學數據:反應熱,不穩定開始的溫度和能量釋放的速率;

      d) 反應活性大或不穩定的中間產品、產品或副產物的.生成;

      e) 確定意外混合或失控反應產生的毒性或易燃易爆性物質的種類及其生成速率。

      5.1.1.3 易燃性數據通常可包括:

      a) 易燃性特征(如,閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);

      b) 適用時,燃燒所需最低氧氣濃度;

      c) 熱力學和化學穩定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);

      d) 粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點燃溫度、最低點燃能量、最低爆炸濃度);

      5.1.1.4 毒性數據通常可包括:

      a) 時間加權平均容許濃度;

      b) 短時間接觸容許濃度;

      c) 最高容許濃度。(參見gbz2.1-20xx《工作場所有害因素職業接觸限值化學有害因素》)

      5.1.1.5 腐蝕性數據。腐蝕性以及與施工材質的不相容性。

      5.1.2 工藝設計基礎至少應包括以下數據:

      a) 工藝流程、工藝原理及化學品相關反應的說明書;

      b) 工藝流程圖;

      c) 設計確定的工藝物料的最大儲存量;

      d) 主要控制參數(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;

      e) 非正常工況的后果評估,包括對員工健康安全的影響;

      f) 物料和能量平衡。

      5.1.3 設備設計基礎應當包括以下數據:

      a) 工藝設備的建造材質,包括工藝管道、設備的材質;

      b) 帶控制點的管道儀表流程圖;

      c) 電氣設備危險等級區域劃分圖;

      d) 泄壓系統的設計及設計基礎;

      e) 通風系統的設計;

      f) 設計所依據的標準、規范;

      g) 安全系統,如聯鎖、監視、監測、控制系統等;

      h) 設備的設計依據、設備負荷計算、設備規格、廠商的制造圖紙等;

      i) 工程圖、工程數據等;

      j) 關鍵設備清單等。

      5.2工藝安全信息的移交

      5.2.1 對于新改擴建項目:

      5.2.1.1 工藝安全信息資料,由工程管理部收集,項目竣工后向專業主管部門移交,雙方保留交接證據。

      5.2.1.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務中心檔案室移交,雙方保留交接證據。

      5.2.1.3 專業主管部門及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據。

      5.2.2 對于技改技措項目和裝置檢修項目,由項目施工主管部門(機動設備處或工程管理部),及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據。

      5.2.3 對于日常采購的化學品和成套設備,由電子商務部向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據。

      5.3工藝安全信息管理

      5.3.1 各單位應針對工藝過程中所使用或產生的物質,包括:原料、中間產品、催化劑、添加劑、產品和廢棄物等,結合5.1條款的要求和msds,收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學反應矩陣,以便供使用者查閱。

      5.3.2 各單位應根據裝置物料的變化,工藝設備變更等情況,隨時更新相關工藝安全信息文件和化學反應矩陣。

      5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見附錄1。

      5.3.4 專業主管部門每年至少對各單位工藝安全信息管理情況進行一次檢查,針對存在的問題監督整改,并保留相關證據。

      5.3.5 各單位應組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓,具體執行《培訓管理程序》。

      5.3.6 各單位應將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關部門,并保留相關證據。

      5.4工藝安全信息文件管理

      5.4.1 各相關單位應確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負責管理,建立相關工藝安全信息清單,并以清單的形式進行受控管理,詳見《技術文件和資料管理辦法》。

      5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進行存檔,以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息,應進行備份,每半年進行一次校對,確保信息的完整性。

      5.4.3 工藝安全信息文件的防護、復制、過期信息的銷毀和保留,具體執行《記錄控制程序》。

      6管理系統

      6.1資源支持

      公司現有資源都是協助實施本程序的可利用的資源。

      6.2管理記錄

      企管法規處負責本程序各版本的留存記錄和修改明細。

      6.3審核要求

      公司主管部門、所屬單位和部門都應把工藝安全信息作為審核的一項重要內容,必要時可針對工藝安全信息組織專項審核。

      6.4復核與更新

      本程序應定期評審和必要時的修訂,最低頻次自上一次發布之日起不超過3年。

      6.5偏離管理

      本程序所發生的偏離應報公司主管領導批準。偏離應書面記載,其內容應包括支持偏離理由的相關事實。每一次偏離的有效期不能超過一年,逾期須重新申報。

      6.6培訓和溝通

      本程序由人事處負責組織培訓和溝通。

      6.7解釋

      本程序由公司企管法規處負責解釋。

    信息安全管理制度13

      第一條 信息安全是指通過各種計算機、網絡(內部信息平臺)和密碼技術,保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。

      1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護,避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。

      2、信息內容的安全。 側重于保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測,采取技術措施對所發現的漏洞進行補救,防止竊取、冒充信息等。

      3、信息傳播安全。要加強對信息的審查,防止和控制非法、有害的信息通過本委的信息網絡(內部信息平臺)系統傳播,避免對國家利益、公共利益以及個人利益造成損害。

      第二條 涉及國家秘密信息的安全工作實行領導負責制。

      第三條 信息的內部管理

      1、各科室(下屬單位)在向網絡(內部信息平臺)系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作,確保信息文件無毒上載;

      2、根據情況,采取網絡(內部信息平臺)病毒監測、查毒、殺毒等技術措施,提高網絡(內部信息平臺)的整體搞病毒能力;

      3、各信息應用科室對本單位所負責的信息必須作好備份;

      4、各科室應對本部門的信息進行審查,網站各欄目信息的負責科室必須對發布信息制定審查制度,對信息來源的合法性,發布范圍,信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性;如發現被刪改,應及時向信息安全協調科報告;

      5、涉及國家秘密的信息的存儲、傳輸等應指定專人負責,并嚴格按照國家有關保密的法律、法規執行;

      6、涉及國家秘密信息,未經信息安全分管領導批準不得在網絡上發布和明碼傳輸;

      7、涉密文件不可放置個人計算機中,非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。

      第四條 信息加密

      1、涉及國家秘密的信息,其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;

      2、涉及國家和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;

      3、涉及社會安定的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;;

      4、涉及國家秘密、國家與部門利益和社會安定的秘密信息和敏感信息在傳輸過程中視情況及國家的有關規定采用文件加密傳輸或鏈路傳輸加密。

      第五條 任何單位和個人不得從事以下活動:

      1、利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息;

      2、入侵他人計算機;

      3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息;

      4、未經授權對網絡(內部信息平臺)系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、復制和刪除等;

      5、未經授權查閱他人郵件;

      6、盜用他人名義發送電子郵件;

      7、故意干擾網絡(內部信息平臺)的暢通運行;

      8、從事其他危害信息網絡(內部信息平臺)系統安全的活動。

      第六條 本制度自發布之日起施行,凡與本制度有沖突的均以本制度為準。

      1、學校應將學校規定的學生到校和放學時間,及時告知其監護人。

      2、學校應將學生非正常缺席或者擅自離校情況,及時告知其監護人。

      3、學校組織學生外出活動,班主任至少提前一天通知或告示知家長。

      4、學校因組織活動需要調休的,班主任至少提前一天通知或告示知家長。

      5、學校因組織活動需提前或推遲放學的.,班主任至少提前一天通知或告示知家長。

      6、學校某部位確有安全隱患的,應有相關部位書面告示,并由教師教育學生不擅入危險區域。

      7、學生未正常到校上課的,班主任應及時與家長取得聯系,了解未到校原因。

      8、學校建立學生特異體質和特定疾病監護人向學校告知制度,以便在教育教學活動中教師了解學生身體情況,合理安排其活動量。

      9、班主任在新學年開始時向監護人了解學生是否有特異體質和特定疾病,監護人應如實說明清楚,并附醫院證明或其他相關證明,提出需要減輕活動量的具體要求,班主任負責做好書面檔案,并書面通知有關課程的老師。

      10、各學科老師組織教學中有責任根據學生的健康狀況適當調節和控制有特異體質和特定疾病的學生活動量。

      11、學生在學校期間出現安全事故時,所有現場或知情教職工和學生都有進行緊急救護和報告學校的責任,第一知情者為第一責任人。

      12、一旦發生學生傷害事故,在場的。老師和學生應該立即護送被傷害者到就近的醫院,或者撥打120電話求助,同時知情師生立即向班主任、教導處報告,情況嚴重時立即報告校長室。

      13、班主任、教導處、學校領導在接到學生傷害事故報告后,應該首先安排被傷害學生的救護醫療和通知監護人,然后調查事發的經過和主要原因。教導處負責學生一般傷害事故的調查處理,重大傷害事故校長參與處理。學生傷害事故的處理,應該按照國家頒布的《學生傷害事故處理辦法》進行。

      14、學校在學生自愿的前提下協助學生辦理意外傷害保險。

    信息安全管理制度14

      為了規范網吧管理中對網吧人員的管理,于是網吧制定了網吧人員管理制度,而為了網吧信息安全,所以網吧則制定了網吧信息安全管理制度,以下則是相關網吧制定的網吧信息安全管理制度的內容。

      第一條應當遵守有關法律、法規的規定,加強行業自律,自覺接受政府有關部門依法實施的監督管理,為上網消費者提供良好的服務。

      上網消費者,應當遵守有關法律、法規的規定,遵守社會公德,開展文明、健康的上網活動。

      第二條上網消費者不得利用網吧制作、下載、復制、查閱、發布、傳播或者以其他方式使用含有下列內容的.信息:

      (一)反對憲法確定的基本原則的;

      (二)危害國家統一、主權和領土完整的;

      (三)泄露國家秘密,危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的;

      (四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結,或者侵害民族風俗、習慣的;

      (五)破壞國家宗教政策,宣揚*、迷信的;

      (六)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩定的;

      (七)宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的;

      (八)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;

      (九)危害社會公德或者民族優秀文化傳統的;

      (十)含有法律、行政法規禁止的其他內容的。

      第三條上網消費者不得進行下列危害信息網絡安全的活動:

      (一)故意制作或者傳播計算機病毒以及其他破壞性程序的;

      (二)非法侵入計算機信息系統或者破壞計算機信息系統功能、數據和應用程序的;

      (三)進行法律、行政法規禁止的其他活動的。

      第四條應當通過依法取得經營許可證的互聯網接入服務提供者接入互聯網,不得采取其他方式接入互聯網。

      網吧內所有計算機必須通過局域網的方式接入互聯網,不得直接接入互聯網。

      第五條上網消費者不得利用網絡游戲或者其他方式進行賭博或者變相賭博活動。

      第六條實施經營管理技術措施,建立場內巡查制度,發現上網消費者有本條例第二條、第三條、第六條所列行為或者有其他違法行為的,應當立即予以制止并在24小時內向文化行政部門、公安機關舉報。

      第八條在顯著位置懸掛《網絡文化經營許可證》和營業執照。

      第九條未成年人不得進入本網吧。在網吧入口處的顯著位置懸掛未成年人禁入標志。

      第十條每日營業時間限于10時至2時。

      第十一條對上網消費者的身份證等有效證件進行核對、登記,并記錄有關上網信息。登記內容和記錄備份保存時間不得少于60日,并在文化行政部門、公安機關依法查詢時予以提供。登記內容和記錄備份在保存期內不得修改或者刪除。

      第十二條依法履行信息網絡安全、治安和消防安全職責,并遵守下列規定:

      (一)禁止明火照明和吸煙并懸掛禁止吸煙標志;

      (二)禁止帶入和存放易燃、易爆物品;

      (三)不得安裝固定的封閉門窗柵欄;

      (四)營業期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口;

      (五)不得擅自停止實施安全技術措施。

      為了加強對網吧的管理,規范網吧的經營,維護公眾和網吧的合法權益,保障網吧活動健康發展,促進社會主義精神文明建設,根據《互聯網上網服務營業場所管理條例》制定了以上的網吧信息安全管理制度。

    信息安全管理制度15

      1、信息安全禁止行為:

      1.1利用公司信息系統平臺、網絡制作、傳播、復制危害公司及員工的有關任何信息;

      1.2攻擊、入侵他人計算機,未經允許運用他人計算機設備、信息系統等;

      1.3未經授權對信息平臺erp、crm、wms、網站、企業郵件系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、移動、復制和刪除等;

      1.4未經授權查閱他人郵件,盜用他人名義進行發送任何電子郵件;

      1.5有意干擾、破壞公司信息平臺erp、crm、wms、網站、企業郵件等系統的平安、穩定暢通運行;從事其他危害公司計算機、網絡設備、信息平臺的平安活動;

      1.6未經公司高管領導批準不得通過網絡、移動存儲設備等向外傳輸、發布、泄露有關公司的任何信息;其它危害公司信息安全或違反國家相關法律法規、信息安全條例的行為。

      2、信息安全響應機制

      2.1信息技術部負責公司信息安全的整體指導與管理工作,并對數據中心機房軟硬件及信息系統、數據庫的`維護、備份等平安進行日常管理。各分支機構、部門涉及公司(或商業)機密的信息安全由分支或部門本身自行負責管理和限制。

      2.2為保障各信息系統平安穩定運行,信息技術部在工作日時間由分管管理員負責維護,節假日依據須要,支配相關人員負責值班支持。運用人如發覺問題應剛好通知信息技術部,管理員應剛好處理并做好系統事務記錄。

      2.3信息系統的權限管理部門為信息技術部,負責各信息系統的權限管理,并指定專人為系統管理員完成各系統賬號、權限的設立、注銷及變更。

      2.4如出現特別狀況,分管管理員應剛好處理及解決,同時第一時間向部門經理報告,如確定異樣狀況為災難、重大影響的還須上報公司高層。

      3、如其它信息管理制度涉及信息安全的條款與本制度有沖突,則以本制度為準。本管理規定由信息技術部負責制定、說明,自頒布之日起先暫行。

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