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  1. 人力資源

    銷售部門管理規章制度

    時間:2025-03-23 04:26:56 秀鳳 人力資源 我要投稿
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    銷售部門管理規章制度(通用16篇)

      為了更好的配合公司營銷戰略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度,以下是小編整理的銷售部門管理規章制度,希望對大家有所幫助!

    銷售部門管理規章制度(通用16篇)

      銷售部門管理規章制度 1

      一、制定目的:

      為了更好的配合公司營銷戰略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

      二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

      三、制度總述:本營銷制度具體分為

      1、管理制度細則;

      2、營銷人員崗位責任;

      3、營銷人員績效考核制度;三個部分。

      四、制度細則

      1、管理制度細則:

      1.1積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

      1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的'活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。

      1.3服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

      1.4聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。

      1.5銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。

      1.6在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。

      1.7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。

      1.8做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

      1.9以部門的利益為重,積極為公司開發和拓展新的業務項目。

      1.10學會溝通、善于隨機應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和考核制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵。

      1.11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

      1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸技術部),銷內勤接到售后服務報告后,第一時間通知區域經理,如果區域經理不能趕到現場,由經銷商拍攝照片發送到公司,銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務,處理完畢后第一時間向區域經理說明。

      1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保,3個月內經銷商未將所欠款項補足戶,區域經理將承擔責任,公司財務將從區域經理工資中扣除。

      1.14每周五下午14:00—16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內容,所在區域和城市,新經銷商開發情況,老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理,區域經銷商促銷、支持政策等情況,區域經理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核,總經理審批。

      1.15每次回公司,第一是報銷差旅費用,第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析,第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

      1.16回公司按公司正常的作業時間進行,當天回到重慶,第二天可以安排休息一天。

      1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

      2、區域經理崗位責任:

      2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

      2.2.區域經理崗位職責

      2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規,協助經理完成市場營銷管理工作。

      2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃,合理安排季度、月度的銷售計劃。

      2.2.3做好周度,月度,季度銷售統計表,及時報告銷售總經理,使之隨時掌握公司的銷售動態。

      2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓,使之能熟悉,運用。

      2.2.5合理安排銷售助理的工作,并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

      2.2.6當區域經理調離崗位時,應配合公司安排的新區域經理做好交接工作,避免出現市場管理真空。

      2.3銷售內勤崗位職責

      2.3.1做好周,月度客戶統計報表,并及時上報銷售總經理;

      2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃,及時完成區域經理交與的工作;

      2.3.3及時在銷售活動中,掌握銷售動態,發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報,以便公司及時調整策略,規避風險。

      銷售部門管理規章制度 2

      一、銷售經理的職責

      1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導,向銷售總監提出獎懲建議;

      2、 負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究;

      3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃,并監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中,如遇特殊情況需要變更計劃時,應及時向銷售總監提出建議;

      4、 負責完成回款率;

      5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責,發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議;

      6、 負責完成銷售任務;

      7、 嚴格負責本部門工作,及時處理工作中出現的問題,協調各部門之間的工作關系,及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。

      二、銷售部門的工作流程

      1、 商務旅行的過程

      有必要提高出差的頻率和效率。

      1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她,他/她必須首先提交出差申請,國家各種各樣的客戶他/她的聯系方法,報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷

      紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計劃,以書面形式記錄日常工作日志,制作電話及信息報告(手機不能24小時關機);

      2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃,了解銷售經理的指導,最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點;

      3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破,如無新計劃,原則上不予批準該客戶下一次出差申請;

      4)訪問和回訪后,有必要報告拜訪和回訪信息(信息與突破性進展)銷售經理及時,及時提交出差報告,如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表,可以電子版本;

      5)銷售經理對銷售人員的`工作進行指導和安排。

      2、 報價投標流程

      這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。

      1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息,和銷售經理決定是否參與比價或招標(主要比價或招標,應請示公司的高級管理人員);

      2)整理用戶詢價或招標信息(如有需要,技術部門協助);

      3)技術部協助和支持相應產品的技術參數;

      4)采購部(生產部)對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認;

      5)銷售部經理審核最終報價或投標書(重大比價或投標書,需請示公司高層)并確認后打印;

      6)制作正式的報價或投標書,裝訂成冊并加蓋公章,送去參加比價或投標。

      3、商務談判及合同簽訂流程。

      銷售人員在與客戶談判前,應做好充分準備,保持整潔的外表,以良好的精神狀態與客戶打交道。

      銷售部門管理規章制度 3

      1、進取工作,團結同事,對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

      2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的'活動,工作,會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。

      3、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。

      4、聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,按公司有關制度處理。

      5、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,可是分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。

      6、在銷售過程中,如未得到經理允許,不得擅自降低銷售價格。

      7、誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經公司經理允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。

      8、做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰。

      9、以部門利益為重,進取為公司開發和擴展新的業務項目。

      10、學會溝通,善于隨機應變,進取協調公司與客戶關系,對業績突出和表現優秀的員工,進行適當獎勵。

      11、協助總經理,銷售部經理制定營銷戰略計劃,年度經營計劃,業務發展計劃,協助制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標,建立銷售網絡。

      銷售部門管理規章制度 4

      為確保公司年度銷售計劃的順利落實,增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情,共同創造良好、健康、積極的工作氣氛,特做如下規定:

      1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個,傳真量或電子郵件標準為8份,尋找意向性客戶不少于4個;網絡營銷員工日信息發布量10個網站,電子郵件20個,信息收集30個。(附表3)

      2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責,在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查;

      3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容,整理出意向明確客戶,有需求客戶,潛在客戶,一般客戶,及時更新客戶數據庫。

      4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責,采取員工自報、主管監督抽查的.方式。

      5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄,包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息,信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄,虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款;

      6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則,日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量,原則上要求在下班前完成;對未能當日完成工作量的員工,可延遲下班半小時完成;對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告,由部門主管審核予以通過;

      7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工,公司每月適當給予一定物質獎勵,并在月總結大會上通報嘉獎;

      8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標,在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

      銷售部門管理規章制度 5

      一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

      二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

      三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

      四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

      五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

      六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

      七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

      八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

      九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

      十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

      十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的'全部工作。

      十二、營銷人員要保守商業機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

      十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

      銷售部門管理規章制度 6

      (一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

      1、把資料分類為對交易有重要性者及不重要者,并記入下列各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

      2、除了以上的記錄之外,還須將報紙、雜志剪貼下來,分類整理。

      (二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢,努力使訂貨業務與此配合一致。

      (三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況,并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等,制定有效的推銷政策,并對此展開宣傳工作,以利開拓交易的進展。

      (四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量,制成記錄表,并隨時與制造部門保持聯系。

      1、客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

      2、各品項,各工作別的預定量及本月實績。

      3、交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

      (五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算,生產及庫存一定要先預估出固定的數量,在接受訂貨的同時也能做好交貨。

      (六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會,公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。

      (七)必要時可設營業開發部門,以此支易的斡旋及開拓。

      交易原則。

      (一)進行交易時,若有必要,須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員,以利聽取他們對產品使用狀況意見,或可利用書信代詢。

      (二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定,或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

      (三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約,價格方面則另由其他條項規定。

      (四)所交出的貨品應務求完整、完美。

      營業技術 預估、接受訂貨、開拓。

      (一)預估成本是依據制造部門所預估的.成本,并經由常務董事會議裁決,決定后提出給客戶。如果產品與過去相同,或曾提出估價單,也須就交貨日期及其他修正事項,取得廠長的認可。

      (二)在進行預估時,通常需準備下列各項資料。

      1、單價表;

      2、工時表;

      3、成本計算表;

      4、一般行情價格表。

      (三)在進行預估時,須取得對方的設計明細及檢查規格書后,做正確的估計。

      (四)在提出預估時,必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡,以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議,記下工程的有關備忘錄。

      銷售部門管理規章制度 7

      (一)負責公司銷售往來的核算工作。

      (二)負責銷售發票的開具工作。

      (三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則,按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

      (四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

      (五)定期與客戶進行往來款項的'核對,保證銷售往來的準確無誤。

      (六)定期與銷售統計核對發貨明細。

      (七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。

      (八)協助主管會計結算各項運費,按時完成主管會計交辦的其他工作。

      (九)完成領導交辦的其他工作。

      銷售部門管理規章制度 8

      第一章總則

      第一條為了規范燃氣器具市場,增強售后服務保障,減少安全用氣隱患,特制定本辦法。

      第二條本辦法所稱燃氣器具包括:燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

      第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業務,大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

      第四條公司燃氣器具實行招標采購,每年組織一次,具體辦法按公司招投標管理辦法執行。

      第五條公司采購壁掛爐實行試用期,試用期為1-2年。

      第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐,不論用戶自己采購設備還是由本公司統一采購,均執行本辦法。

      第二章燃氣器具準入條件

      第七條公司采購燃氣器具實行準入管理,燃氣器具生產企業和經銷商除滿足招標文件要求以外,還必須具備以下條件。

      第八條燃氣器具生產企業必須具備的基本條件:

      1、營業執照、機構代碼證、稅務登記證等;

      2、生產許可證;

      3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明;

      4、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

      第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件:

      1、必須是一級代理商,有生產企業的委托代理證書;

      2、具備獨立承擔民事責任的資格,具備一定的經濟實力;

      3、有良好的商業信譽;

      4、招標文件規定的其它條件。

      第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求

      1、產品外觀、結構、各種標識符合有關標準;

      2、質量性能穩定,試用期內用戶反映良好,投訴率在3‰以內;

      3、經現場試驗,運行效果良好,各項指標符合國家標準。

      4、必須是強排風或平衡式。

      5、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

      第十條對供貨商售后服務的要求:

      1、為產品辦理保險;

      2、產品從安裝調試開始,出現質量問題一年內免費更換,終身負責維修;

      3、在太原附近有售后服務機構,產品出現問題在4小時內能趕到現場并做出處理;

      4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員,能滿足日常維修需要。

      第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求

      1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協議。

      2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季,試用期內除保留20萬元的質量保證金外,其余貨款按合同分批支付,質保金10%在一年后支付;如果供貨人系連續中標的,保留30萬元的履約保證金一直延續到終止供貨。供貨終止后,按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金,直到壁掛爐達到報廢條件。

      3、熱水器不設試用期,質保金按10%在一年后支付,如果系連續中標,保留5萬元的'履約保證金,合作終止后退還。

      4、燃氣灶不設試用期,質保金按5%在一年后支付,如果系連續中標,保留5萬元的履約保證金,合作終止后退還。

      第三章燃氣器具的銷售、安裝

      第十二條公司在營業網點經銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件,燃氣器具的經銷實行獨立核算,經銷收益應列入相關部門績效考核。

      第十三條用戶根據實際需要可在我公司營業網點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產品,我公司負責安裝調試和售后服務。

      銷售部門管理規章制度 9

      一、銷售業務基本原則

      1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

      2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

      3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨,不得私自變價銷售。

      4、加強對客戶維護管理,盡量滿足客戶的需求。

      5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

      二、合同管理制度

      為保障公司產品銷售業務的正常運行,銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談,達成一致意見。

      1、在與客戶開展銷售業務活動中,應按規定填寫“銷售合同”,以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

      2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

      3、與客戶簽訂合同時,須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等,內容完整無漏項,字跡工整、清晰。

      4、銷售部門主管嚴把合同審批關,對所簽合同要認真審核,經確認符合條件后方可批準執行。

      5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

      6、銷售部門建立合同臺帳,詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等,以備查詢。

      7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊,存檔備案。

      三、發貨管理制度

      根據經銷合同約定,及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

      1、實行公司直接向銷售統一配送,禁止給業務員個人送貨。

      2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況(有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨)。

      3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

      4、根據客戶類別和企業具體情況,確定每一個客戶的資信限額,以此作為最高發貨限額。

      5、進貨應提前7天向公司提出申請,否則公司不能保證按時發貨。

      四、發票管理制度

      1、給客戶開具發票時,須提前上報業務副經理。

      2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

      3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時,銷售部及時與客戶收票部門溝通,并辦好簽收手續,

      4、已開出的銷售發票應妥善保管,并及時、安全地送達相關單位,不得擅自長期攜帶或個人保存。

      5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題,一旦發生,責任人須及時報告,并承擔由此給公司造成的經濟損失;故意延誤報告或隱瞞不報者,一經發現,將加倍給予處罰。

      6、開具稅票資料必須認真填寫,傳至公司,如稅票資料錯誤導致稅票不能使用,業務員應承擔相應責任。

      7、本公司的供貨價含稅,開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完,過期無效。

      8、業務員根據貨款到位情況,及時提示公司財務人員開具發票。

      五、應收帳款管理制度

      1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內,及時跟進和催收應收帳款。堅持按時(一般按每月)與經銷單位核對帳目,以確保帳、款、貨相符,發現問題及時處理。

      2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則,提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶,應盡快組織催收;超出3個賬期的應收款,應向業務經理上報原因,同時制定清收措施,限定清收時限。

      3、對有銷售卻5個月不付款的,公司視為呆帳,根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況,提出清收報告,報請公司批準后執行。

      4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款,按正常業務方式無法付款的,須立即上報原因及清收計劃,經總經理批準后進行清收。在請收期間,除現款現貨或經批準外,原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

      5、所發生呆帳,將根據具體原因對當事人進行相應處理。

      6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時,要在事發24小時內上報,公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的,視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

      六、業務人員建帳、對帳管理制度

      1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況,并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

      2、每月20日前將各業務單位的`銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等,以書面形式告知有關銷售主管,銷售主管負責落實核對,及時與業務單位進行對帳。

      3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況,要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業務范圍內,無論屬何種原因造成的往來賬目不符,業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況,對責任者作出批評教育,限期查清帳目,給予經濟處罰,直至辭退等處理決定。對構成犯罪者,將依法予以追究。

      七、換、退貨管理制度

      1、以預防為主,防止退貨事件發生,對銷售客戶堅持了解庫存和批號,根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

      2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題,破損,清理客戶,終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求,不予處理。

      3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續,由銷售部門經理上報,質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》,詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

      4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行,認真清點,歸類,裝箱,并詳細記錄,備查。

      八、客戶、用戶檔案管理制度

      時可采取先開票鋪貨,可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款,根據實際貨款的到位情況,再行開具發票。

      十一、工作報告制度

      1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作,有重大事情還必須隨時書面報告。

      2、重要事項報告制度:業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

      十二、報酬管理制度

      1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后,公司40天內將提成款支付給業務員。

      2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

      十三、業務交接管理制度

      1、無論何種原因形成的人員離職,都必須上報業務部,在獲得批準后,離職人員方可進行業務交接。

      2、與公司內職能部門有業務銜接的,營銷部負責通知至相關部門,及時辦理交接及變更手續,防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

      3、未交結清楚的不得辦理離崗手續,有違法違紀行為的另行處理。

      4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶,以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

      銷售部門管理規章制度 10

      一、總則

      第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成,規范銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。

      第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。

      二、銷售組織

      第三條 本公司銷售部的職能和責任,具體為:

      (1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設,市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作,以及主機配套市場研究、分析、協調等工作,以確保配套業務的有序進展。

      (2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

      (3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。

      (4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

      (5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

      (6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作,對出現的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理調度生產。

      三、銷售價格

      第四條 銷售價格制定的目的,盡可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

      第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執行。

      (1)首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的制造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

      (2)產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發價(業務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

      (3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽,總經理確認后,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

      第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核,總經理批準后方可接單簽約。

      第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

      (1)考慮生產能力發揮情況,當生產能力空余時(或為開辟新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閑時,少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

      (2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。

      (3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況),該部份業務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計制造以降低成本,使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

      第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控,由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。

      第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

      第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

      第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作,與營銷公司的政策保持統一。

      四、銷售發貨和程序

      第十二條 發貨順序:

      (1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

      (2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

      (3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

      第十三條 配套公司及發貨程序:

      (1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發貨后收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。

      (2)對與公司新發生業務的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

      (3)對未簽合同又不能做到款到發貨的`單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談,爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

      (4)發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。

      (5)原則上夜間不允許裝車發貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨,發貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,并在產品出庫單及出門證上簽署意見后,當班經警方可放行。

      (6)星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。

      (7)財務入賬應根據發運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

      (8)財務部應根據供貨動態表進行日常監控,對應收款單獨實地對賬,每年不少于一次。

      (9)發貨程序,由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨(發貨人必須在出庫單上簽字)。

      第十四條 產品發運方式及發貨時限。

      (1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

      (2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。

      (3)成品庫收到出庫單發貨后,應及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

      第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。

      第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯,所產生的來回運費由當事人承擔,并向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,并處以20--100元的罰款。

      第十七條 由于開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,并處以20--100元罰款。

      第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發現一次罰款20--50元。

      第十九條 銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。

      五、售后服務

      第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。

      第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內,如人在當地,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明具體的發貨時間)。

      第二十二條 客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。

      第二十三條 退貨產品處理:

      (1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發,業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發。

      (2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調整。

      (3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,并將書面情況回復營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。

      (4)因產品質量原因退貨的:

      A、必須由業務員進行先檢測。

      B、零配件齊全。

      C、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

      D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

      第二十四條 產品丟失處理

      (1)公司自備車公路發運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。

      (2)公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況,同時將丟失的產品補發給客戶,并注明是“丟失產品補發”。

      六、貨款回攏

      第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應通過銀行匯款,盡量避免現鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。

      第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核準,總經理批準同意后方可執行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。

      第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規定如下:

      (1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

      (2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,并經審批同意才可抵入。

      (3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔,高于抵入價部分由公司全額收回。

      (4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。

      (5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準后方可執行。

      七、附則

      第二十八條 本制度自下發之日起開始執行,由銷售部負責解釋。

      銷售部門管理規章制度 11

      一、目的

      強調以業績為導向,按勞分配為原則,以銷售業績和能力拉升收入水平,充分調動銷售積極性,創造更大的業績。

      二、適用范圍

      本制度適用于所有列入計算提成的產品,不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

      三、銷售任務

      銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。 銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的50%計算任務額。

      四、績效提成制度:

      1、提成結算方式:分為兩項,第一項以每月銷售業績達成考核當月結算,第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格并轉正的銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

      2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

      3、提成計算辦法:

      銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額 4、銷售績效提成比率:提成等級

      銷售任務完成比例(銷售業務員)銷售提成百分比(銷售經理)銷售提成百分比第一級100%以上0、0%0、0%第二級70%~100%0、0%0、0%第三級50%以上0、0%0、0%5、貨款回款提成比率:提成等級銷售任務完成比例(銷售業務員)貨款回款提成百分比(銷售經理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0、0%0、0%第二級70%~100%0、0%0、0%第三級50%以上0、0%0、0%

      五、激勵制度

      為活躍業務員的`競爭氛圍,特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性,創造沖鋒陷陣式的戰斗力,特設四種銷售激勵方法:

      1、周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予__元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一);

      2、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予__元獎勵;

      3、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予__元獎勵;

      4、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予__元獎勵;

      5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放; 6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

      7、各種獎勵中,若發現虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。

      銷售部門管理規章制度 12

      一、制定目的

      為了更好地配合公司營銷戰略,順利開展營銷工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作積極性,提高工作效率,助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

      二、適用范圍

      本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

      三、制度細則

      1、管理制度

      2、崗位職責

      3、例會制度

      4、檔案管理制度

      1、管理制度

      (1)積極工作,團結同事,對工作認真負責。

      (2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動,工作會議,并嚴格遵守例會時間。

      (3)服從領導安排,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。

      (4)在銷售過程中,如未得到上級允許,不得擅自改變已規定的`價格。

      (5)不得泄露公司的業務計劃,保守公司的各項業務秘密,如有違,根據情節嚴重予以處罰。

      (6)以公司利益為重,積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。

      (7)積極溝通,及時協調公司與客戶關系。

      (8)協助負責領導制定營銷戰略計劃,年度經營計劃,業務發展計劃,制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標,建立銷售網絡。

      (9)對業績突出和表現優秀的員工,進行一定的獎勵。

      (10)對于違公司制度規定和不適應公司發展的員工,會按照相關流程給予相關的處理。

      銷售部門管理規章制度 13

      一、總則

      為加強員工管理,規范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。

      本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。

      員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸夢之屋手創公司銷售部。

      本制度自制定之日起開始執行。

      二、著裝規定:

      1、工作期間,公司要求員工穿統一工作服,女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

      2、上班時必須統一著裝,佩戴胸卡。

      三、儀容要求:

      1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發,男性頭發不能蓋耳,至少每月理發一次,勤洗頭、頭發應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

      2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。

      3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。

      4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。

      四、考勤制度:

      1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

      2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

      3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

      4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規范者不得參加晨會。

      5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

      6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發請假日工資。

      7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規章制度》

      8、根據實際情況決定,銷售部上班時間做如下規定:

      上午:8:00~12:00

      中餐12:00~13:30

      下午:13:30~17:30

      附注:可根據銷售狀況、季節等進行調整。

      五、銷售報表規定

      1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

      2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

      3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

      附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》

      六、薪金分配制度

      1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。

      2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

      3、薪金發放時間:每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

      4、業務費用管理

      在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。

      業務人員市區交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監簽字報銷。

      差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。

      業務招待費:需請示銷售總監,由副總經理級以上領導批準。

      個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

      七、合同管理制度

      1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

      2、合同內容填寫

      合同包括:主合同、附加補充協議等。

      嚴格執行合同規定的價格體系,規定的條款;如,出現變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。

      填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。

      加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

      3、合同簽字程序

      合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字,審核每一條款,各項數據是否正確,在交銷售總監審批。

      原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。

      1、全面負責公司銷售業務開展,業務營銷策劃及宣傳推廣工作。

      2、參與公司開發項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作。

      3、負責制定項目銷售計劃任務書,報銷售總監、總經理審閱后,交行政部審查。

      4、負責開發項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的確定。

      5、監控廣告宣傳效果及銷售業績,進行日常銷售督導。

      6、參與開發項目銷售立價,必須認真研究市場,提出定價方案。

      7、根據項目進展狀況,提出人員培訓、招聘、辭退計劃,并協助公司招聘銷售人員。

      8、負責制定項目銷售效益分配方案。

      9、協助公司作好集團客戶的.發掘,聯絡及談判工作。

      10、負責協調與公司各部門工作關系。

      11、認真組織部門員工學習行業及公司各項規章制度,并督促其落實。

      12、負責制定本部門員工崗位職責,做到分工明確,責任落實。

      13、制定本部門員工因工作失職,不論主觀或客觀原因,給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

      14、在樓盤正式開盤前,為銷售做好充分準備。

      15、負責銷售人員的業績考核。

      16、經常調查、聽取行業情況的發展,并及時反饋以決定經營方針。

      17、聽取部內業務報告,并隨時監視業務實況。

      18、組織部內業務會議,排除業務困難。

      銷售部門管理規章制度 14

      一、通則

      (一)總則本章程規定本公司xxx營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

      (二)部門的業務范圍本部門依照總公司營業部門的指示,在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業所,并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

      (三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

      (四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止,管理區域及經理的任免,皆經由董事會決議后執行。

      (五)規章的制定、修改與廢止本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。

      施行細則則由總公司營業部長決定。

      二、機構

      (六)部門的機構部門設經理、經理之下設業務及事務二科,管轄區域內設營業所。

      (七)營業所的設置、廢止營業所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

      (八)管理者部門可依情況需要,設副理及部門顧問。

      另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。

      (九)特別回收科的設置部門可依情況需要,設置特別回收科。

      (十)營業部的組織營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成,人員數目另行規定。

      營業所可依情況需要,設置副店長。

      (十一)經理的職務范圍經理所負責的`職務范圍如下:

      1、企劃、指示營業方法。

      2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

      3、聽取部內及營業所的業務報告,并隨時監視業務實況。

      4、裁決部內的人事。

      5、舉行業務上的磋商會議。

      6、排除業務上的困難。

      銷售部門管理規章制度 15

      1、全面負責公司銷售業務開展,業務營銷策劃及宣傳推廣工作;

      2、參與公司開發項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作

      3、負責制定項目銷售計劃任務書,報銷售總監、總經理審閱后,交行政部審查。

      4、負責開發項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的確定。

      5、監控廣告宣傳效果及銷售業績,進行日常銷售督導。

      6、參與開發項目銷售立價,必須認真研究市場,提出定價方案。

      7、根據項目進展狀況,提出人員培訓、招聘、辭退計劃,并協助公司招聘銷售人員。

      8、負責制定項目銷售效益分配方案。

      9、協助公司作好集團客戶的發掘,聯絡及談判工作。

      10、負責協調與公司各部門工作關系。

      11、認真組織部門員工學習行業及公司各項規章制度,并督促其落實。

      12、負責制定本部門員工崗位職責,做到分工明確,責任落實。

      13、制定本部門員工因工作失職,不論主觀或客觀原因,給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

      14、在樓盤正式開盤前,為銷售做好充分準備。

      15、負責銷售人員的'業績考核。

      16、經常調查、聽取行業情況的發展,并及時反饋以決定經營方針;

      17、聽取部內業務報告,并隨時監視業務實況;

      18、組織部內業務會議,排除業務困難;

      銷售部門管理規章制度 16

      一、制定目的

      為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的積極性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

      二、適用范圍

      凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

      三、銷售人員工作職責:

      銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

      負責完成公司所制定的年度銷售目標。

      對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

      對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密,不得泄露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

      嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

      貨款處理:

      ①收到貨款應當日交到公司財務。

      ②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

      務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

      定期拜訪客戶,了解客戶新的動態及發展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的`資料。積極發展新客戶。

      及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

      執行公司所交付的相關事宜。

      統計人員職責:

      及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

      設立單獨的合同臺賬,包括:

      a、合同名稱

      b、瀝青混合料型號、單價

      c、付款方式

      d、合同簽訂人信息。

      對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

      針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

      次月5日前上交單月工地各統計報表。

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