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  1. 績效自評的報告

    時間:2025-11-06 21:15:45 報告

    績效自評的報告

      隨著社會一步步向前發展,需要使用報告的情況越來越多,報告具有語言陳述性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編為大家整理的績效自評的報告,希望能夠幫助到大家。

    績效自評的報告

    績效自評的報告1

      一、項目基本概況

      20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用于足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。

      二、項目資金使用及管理情況

      (1)具體的`全年資金實際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。

      (2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。

      (3)內部控制制度基本健全,管理規范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、

      內部控制制度健全、會計基礎工作扎實,會計核算規范。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,為提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規范了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。

      三、專項組織實施情況

      足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然后送財評中心評審,評審后到采辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標,建設時間為20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,并由汨羅市食品藥品工商質量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工后,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。

      四、綜合評價情況及評價結論

      汨羅市一中以人為本,執政為民,通過規范行為,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規范,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。

      五、主要績效情況分析

      1、經濟性指標

      推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。

      2、社會及效率指標

      工程竣工后,師生使用了檔次較高的運動場,并及時為汨羅人民群眾開放,受到了社會的一致好評。

      六、財政資金使用評價情況

      20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規范透明,支出進度及時,并建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分為99分。

      七、存在的主要問題及改進建議

      1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。

      2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。

    績效自評的報告2

      為認真落實績效評價制度,進一步加強財政支出的監督管理,規范支出預算執行,提高財政資金使用效益,全面推進預算績效管理,根據《桃江縣財政局關于印發〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》(桃財績﹝20xx﹞101號)的要求,我鎮對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進行了認真的監督與檢查,并根據項目實施情況和相關數據作出績效評價,現將有關情況報告如下:

      一、項目基本概況

      (一)項目實施目標

      村級辦公經費、村干工資以及公益事業建設是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關政策,村級組織運轉經費由省、市、縣財政統籌安排。20xx年縣財政預算111.1萬元村級轉移支付資金到我鎮,用于村委會和黨支部正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。

      (二)項目實施措施

      在上級財政統籌安排下,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生,有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務管理制度,做到有章可循,照章辦事合理調配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作,全鎮各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務,取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。

      (三)項目實施情況

      20xx年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬元,后追加17.1萬元,實際上級撥付128.2萬元村級轉移支付資金。我鎮實際安排村級組織政策運轉的`補助資金總額為130.65萬元,其中:村干部基本報酬79.74萬元,離任村主干生活困難補助13.5萬元,村級組織運轉經費29.32萬元,各項獎勵及村級公益事業建設支出8.09萬元。

      20xx年度,村管經費合計支出130.65萬元,其中九螺坊村23.7萬元,伍家洲村13.09萬元,洋泉灣村15.72萬元,長田坊村23.26萬元,衛紅村13.16萬元,沾溪村15.25萬元,杉木村12.15萬元,白沙洲村14.32萬元。

      我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款,由我鎮財政所管理安排,資金主要支出于村干工資、村級辦公經費、離任村干補助以及公益事業建設經費。現實行村賬鎮代管制度,由我鎮經管站經手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務管理制度》,并且各村按要求制定了本村財務管理制度,其中嚴格要求了村級資產管理,堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化,村賬按季度進行公開公示。

      按照縣委縣政府《關于進一步完善村級組織運轉經費保障機制有關問題的通知》文件精神,我鎮下達了《關于20xx年村級組織運轉經費補助資金的通知》,其中落實村級組織運轉經費最低保障標準,加強對村級組織運轉經費保障工作的領導和管理,要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等文件的規定,切實加強集體資產和村級組織運轉經費的管理,明確崗位責任,按照村務公開、民主理財的原則,定期公示村級組織經費使用情況。

      二、項目評價結論

      (一)項目實施取得的效果

      1、項目的經濟性分析

      根據村級轉移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。

      2、項目的效率性分析

      村級轉移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業的開支。基本保障了村委以及社區的辦公需求,以及及時解決村社問題。

      3、項目的效益性和可持續性分析

      (1)發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢,因地制宜大力發展其他產業,壯大集體經濟,增加村級收入,彌補運轉經費的不足,從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。

      (2)規范村級財務管理。從加強和規范村級財務管理

      入手,加大對村級財務的監管力度,進一步完善“賬務資金雙代理”制度,嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金,確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度,使村級財務收支情況做到公開、透明,實現村級財務管理的規范化、制度化。

      (3)控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出,要嚴格控制非生產性開支,切實提高村級組織運轉經費使用效率。

      (二)項目實施存在的建議

      1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉,村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度,建立規范的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村干部社會養老保障機制,為村干部辦理養老保險,使村干部解除后顧之憂。

      2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持,有利于改善農農民生產生活條件,緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構,增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度,對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。

    績效自評的報告3

      一、基本情況

      (一)轉移支付概況

      為了進一步豐富人民群眾的精神文化生活,改善人居環境,全面提升人民群眾生活質量和幸福指數,實施長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閑文化廣場建設項目,在長春市雙陽區齊家鎮長泡村葛家屯、太平河屯新建占地面積分別為1291.6平方米、1438.8平方米的休閑文化廣場2個,總投資151萬元,資金來源于2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展資金。

      (二)整體績效目標情況

      計劃投資151萬元,新建休閑文化廣場2處,豐富人民群眾的精神文化生活。

      (三)區域績效目標情況

      長春市財政局2019年向長春市雙陽區下達2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展資金151萬元(長財綜指[2019]1848號),支持長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閑文化廣場建設項目,在長春市雙陽區齊家鎮長泡村新建休閑文化廣場2個。

      二、綜合評價結論

      2020年中央對地方轉移支付績效總體評價為良好。

      三、績效目標完成情況分析

      (一)資金情況分析

      2020年長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閑文化廣場建設項目到位資金151萬元,資金到位率100%。同時把工程設計作為前提和基礎,實施法人責任制、合同制、招投標制、監理制的項目“四制”管理,自覺接受社會監督,資金做到專款專用,收到了良好的`效果。

      (二)總體目標完成情況分析

      完成投資151萬元,新建休閑文化廣場2處,豐富人民群眾的精神文化生活。

      (三)績效指標完成情況分析

      1、數量指標:新建休閑文化廣場2處。

      2、質量指標:項目驗收合格率達到100%。

      3、時效指標:項目完成及時率達到100%。

      4、社會效益指標:人民群眾的精神文化生活有所提高。

      5、生態效益指標:生態環境改善有所提高。

      6、可持續影響指標:工程受益使用年限大于10年。

      7、服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度為100%。

      四、發現的問題及改進措施

      受疫情影響,工程竣工結算進度較慢。下步協調建設單位、施工單位和相關部門,加快結算審定進程,并及時將資金撥付到施工單位。

      五、績效自評結果擬應用和公開情況

      齊家鎮將以此次績效自評工作為指引,嚴格執行中央資金使用方向,強化管理,確保項目建設的作用和效果得到有效地發揮,并將此次績效自評結果通過“綠色齊家”平臺予以公開。

      六、績效自評工作開展

      (一)經驗

      吃透文件精神,按照文件要求對照項目建設情況逐項開展自評工作,并撰寫自評報告。

      (二)問題

      受疫情影響,工程竣工結算進度較慢,影響整體評價效果。

      七、其他需說明的問題

      無。

    績效自評的報告4

      交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

      一、基本情況

      根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

      二、績效目標設定

      根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

      三、項目管理情況

      1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

      2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

      3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

      四、項目效益情況

      各受益行政村對本次工程的實施后的`質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

      五、存在的問題

      地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

      六、建議

      建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

    績效自評的報告5

      根據綿陽市財政局《關于開展20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕3號)文件要求,以及《預算法》相關規定,現就區檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。

      一、項目基本情況

      (一)績效目標情況

      20xx年,區財政局批復區檔案館項目目標為三個:

      1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目,目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉;

      2.物業管理專項經費項目,目標為維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行,保證辦公區環境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展;

      3.對外查閱服務人員經費項目,目標為保證我館20xx年窗口業務正常開展。

      (二)資金安排情況

      20xx年,區檔案館獲批三個項目資金明細如下:

      1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00(大寫:玖萬元整);

      2.物業管理專項經費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);

      3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整)。

      二、績效目標完成情況分析

      (一)預算執行進度情況分析

      20xx年,區檔案館項目資金執行情況如下:

      1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00(大寫:玖萬元整),已執行項目經費90000.00,執行率100%。

      2.物業管理專項經費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已執行項目經費499,020.57,執行率73%。

      3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整),已執行項目經費32497.00,執行率100%。

      (二)總體績效目標完成情況分析。

      20xx年,區檔案館總體績效目標完成情況良好,完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉,維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行,保證辦公區環境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展,并保障了區檔案館20xx年窗口業務正常開展。

      (三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

      20xx年區檔案館項目三級績效指標逐項分析如下:

      1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目。

      項目為慣例性項目,三級指標為服務區域面積;服務設備數量;檔案庫房設施設備維護、機房設備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒;安全事故發生率。指標值為服務區域面積5600平方米;服務設備數量服務器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機21臺、中央控制系統一套、查閱利用系統一套、監控系統一臺、監控機房一間、防磁機五臺、消防設施一套、滅火器30套;庫房安全質量達標率100%安全事故發生率0%。

      20xx年,區檔案館嚴格落實項目經費支出,完成對檔案館服務器、UPS電源、機房等硬件設施的維護,庫房安全質量達標率為100%,安全事故發生率為0%。

      2.物業管理專項經費項目。

      項目為公用經費類,三級指標為服務區域面積、服務設備數量、日常保潔和服務質量合格率、安全事故發生率;指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設備、空調100臺。日常保潔和服務質量合格率100%。安全事故發生率0%。

      20xx年,區檔案館嚴格執行項目經費預算決算規定,落實項目經費執行紀律,項目經費執行率73%。區檔案館日常辦公設施維護良好,日常保潔和服務質量合格率100%,安全事故率0%。

      3.對外查閱服務人員經費項目。

      項目為有編臨聘人員,三級指標為對機關日常工作的保障促進作用,指標值為維持窗口工作正常有序開展。

      20xx年,區檔案館認真做好對外查閱服務,給予臨聘人員相應的經費補貼,安全事故發生率為0%,群眾滿意度為94%。

      (四)項目效益分析。

      區檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針,緊緊圍繞全面建設西部現代化強區這一大局,積極發揮檔案力量。著力提升檔案服務整體水平,助力全區營商環境優化。區檔案館創新服務方式,積極融入到全區營商環境優化建設之中,不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平,既是貫徹落實區委、區政府的要求,又是自身發展的需要。

      三、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施

      三個項目中,僅物業管理專項經費項目的項目經費執行率未達到100%,為73%。分析原因為20xx年因軟件園區更換物業公司,重新對物業費等相關費用進行了協商,故物業管理專項經費結余27%。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》,接受公眾監督。

      五、其他需要說明的問題

      無巡視(巡察)、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

    績效自評的報告6

      一、項目概況

      (一)項目資金申報及批復情況

      該項目經縣委農辦審定,縣政府研究同意,由縣財政局下達了20xx年桌古村等35個重點幫扶村集體經濟發展項目資金2400萬元(喜財農【20xx】105號),符合資金管理辦法等相關規定。

      (二)項目績效目標

      該項目計劃建設周期為5年,將帶動桌古村等35個重點幫扶村20xx人以上就近務工,帶動鞏固脫貧成果。通過村集體經濟發展,增加集體經濟收入,確保農戶增收。

      (三)項目資金申報相符性

      該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

      二、項目實施及管理情況

      (一)資金計劃、到位及使用情況

      1.資金計劃及到位。該項目資金計劃2400萬元,20xx年6月底實際到位2400萬元,資金到位率100%,資金到位及時。

      2.資金使用。項目資金的開支范圍、標準及支付進度符合要求,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。

      (二)項目財務管理情況

      項目財務嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范管理。

      (三)項目組織實施情況

      該項目由35個村集體研究決定入股喜德縣國投公司,縣國投公司召開董事會,決定將該資金作為資本金入股由西昌市、德昌縣、冕寧縣、喜德縣四縣市新建的涼山州農科芯城公司,喜德縣將圍繞“農高+”種養循環產業集群發展,聚焦“智能種養生態循環技術研發、高端綠色肉產品生產、特色民俗文化體驗”聯動農科芯城開展種養結合研究和高效示范基地、生態綠色種養循環示范基地、彝族特色民俗文化綜合體驗示范園等基地建設。圍繞烏金豬、黃牛、黑山羊、閹雞、山地烏骨雞等特色產業,建設標準化規模養殖場,配套糞污處理管網及運輸車,依托種植業產業基礎,打造種養循環高效利用示范基地,聯動打造畜禽種質資源庫、生態循環研究院,做足前端科技研發及技術配套支撐。推動以糧油為核心,馬鈴薯、高山露地蔬菜、特色食用菌等產業為特色的標準化生產基地,全力打造區域綠色有機畜牧、農作物產品品牌。依托喜德“彝人老家”彝族特色文化,建設集有機農業、種養循環、科技轉化、民族風情觀光旅游為一體的.農文旅深度融合體驗示范園。

      項目以農科芯城公司為平臺,打造農高新區;帶動喜德等三縣一市“農高+”產業集群發展示范片,引領涼山州17個市(縣),聯動攀西地區現代高效立體農業順勢發展,構筑中國涼山安寧河現代農業硅谷生態地圖。

      三、項目績效情況

      (一)項目完成情況

      1.完成“中國涼山·安寧河現代農業硅谷”規劃展示中

      心展陳方案和完成規劃展示中心 2 樓創新創業孵化中心擬入駐機構對接和確認,已對接阿里巴巴原則同意入駐。

      2.與中糧集團就開發運營方案進行對接,初步完成科創園區開發時序和建設進度建議方案。

      持續與四川農大、電子科大、中科院都市研究院等高校進行擬合作項目立項對接工作,同時已開展硅谷過渡期實驗室前期備案工作。

      3.持續與電子科技大學就組建“涼山州數字硅谷公司”開展數字農業農村項目進行深度對接,雙方就合作事項達成一致,并完成公司組建、項目立項等相關資料準備,正在進行內部決策,完成后上報州國資委進行項目立項。公司注冊名稱需解決事項已致函硅谷領導小組,協調州人民政府出具相關文件,待收文件后,進行公司注冊。

      4.協助完成“涼山州數字硅谷科技有限公司”組建盡職調查并出具《盡職調查報告》和項目開展《風控報告》

      (二)項目效益情況

      項目將每年可帶動35個重點幫扶村20xx人通過就近就業,增加收入,每年可通過就近務工增加勞務收入20xx萬元以上;桌古村等35個重點幫扶村21570 戶88718人(其中脫貧戶和監測戶3663戶,16603人)通過獲得村集體經濟收入收益分配,增加收入,實現鞏固脫貧成果的目標。

      四、問題及建議

      (一)存在的問題。

      無

      (二)相關建議。

      無

    績效自評的報告7

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      土地執法檢查衛片工作是指國家土地管理部門,根據地面的實時衛星照片來監督、檢查其轄區內的土地利用行為,及時發現違法行為,加以處罰,以達到合理保護耕地,促進依法合理節約集約利用土地。其中需要檢查轄區內年度新增建設項目用地的批準、供地、利用過程中的相關圖件資料。

      按照國土資源部《土地礦產衛片執法檢查工作規范》要求,采取實地測量、電子數據整合、土地礦產基礎數據庫調整等手段和方式,對國家下發的當年度土地礦產衛片圖斑涉及的項目用地進行合法性審查、分析,區別不同用地類型,依法進行查處和舉證,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內。

      本項目預算資金投入110萬元,截止20xx年底已使用項目資金99.57萬元,主要用于完成衛片圖斑核查、整改工作。

      (二)項目績效目標

      1.需實現的總體目標

      通過采取實地測量、電子數據整合、土地礦產基礎數據庫調整等手段和方式,對國家下發的當年度土地礦產衛片圖斑涉及的項目用地進行合法性審查、分析,區別不同用地類型,依法進行查處和舉證,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內。

      2.20xx年年初設立的目標

      對部下達的季度衛片圖斑套合、比對分析;外業核查,對圖斑建設情況進行調查;填報系統,完成上級審核。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      本次績效評價是針對完成土地與礦產執法檢查衛片工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

      依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。

      (三)績效評價工作過程。

      依據項目初期設定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。

      三、綜合評價情況及評價結論

      本次評價結果采取百分制,按照綜合評分劃分5個等級,其中90分(含)以上為“優”、80(含)-90分為“良好”、70(含)-80分為“一般”、60(含)-70分為“較差”、60(不含)分以下為“差”。績效評價組以現場采集的項目基礎數據、收集的`評價相關資料等為基礎,綜合應用審閱法、比較分析法等評價方法,對照評價指標打分,土地與礦產執法檢查衛片項目資金績效評價綜合評分為99.5分,綜合評價等級為“優”。 評價認為,項目實施方通過使用20xx土地與礦產執法檢查衛片項目資金,完成自然部下達的月度、季度、年度衛片圖斑核查、比對分析,數據整合,外業調查,系統填報審核等各項工作任務。同時評價發現,項目也存在預算資金未使用完畢。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      項目決策類指標包括3個二級指標和6個三級指標。該指標分值20分,評價得分20分。

      1.項目立項(該指標分值6分,評價得分6分)

      (1)立項依據充分性(該指標分值3分,評價得分3分)

      按照國土資源部《土地礦產衛片執法檢查工作規范》要求,需要檢查轄區內年度新增建設項目用地的批準、供地、利用過程中的相關圖件資料。

      (2)立項程序規范性(該指標分值3分,評價得分3分)

      項目經局辦公會議審議通過,明確項目工作任務及資金安排。該項目按照規定的程序和流程實施,立項程序規范。

      2.績效目標(該指標分值7分,評價得分7分)

      (1)績效目標合理性(該指標分值4分,評價得分4分)

      本項目制定的項目支出績效目標申報表,設定核查衛片圖斑面積;核查衛片圖斑宗地;核查頻次。項目績效目標與實際工作具有密切相關,符合項目實施要求。

      (2)績效指標明確性(該指標分值3分,評價得分3分)

      土地與礦產執法檢查衛片項目績效目標分為定性指標與定量指標,目標設置清晰、明確、具備可衡量性,與項目實際工作相匹配。

      3.資金投入(該指標分值7分,評價得分7分)

      (1)預算編制科學性(該指標分值4分,評價得分4分)

      項目預算依據實際需求編制,預算內容與項目內容相匹配。

      (2)資金分配合理性(該指標分值3分,評價得分3分)

      項目資金按照項目年初目標實施,合理分配使用項目資金。

      (二)項目過程情況

      項目過程類指標包括2個二級指標和5個三級指標。該指標分值30分,評價得分29.5分。

      1.資金管理(該指標分值16分,評價得分15.5分)

      (1)資金到位率(該指標分值5分,評價得分5分)

      20xx土地與礦產執法檢查衛片項目財政預算資金110萬元,于20xx年年初全部到位。資金到位率=(實際到位資金/預算資金)×100%=110/110×100%=100%

      (2)預算執行率(該指標分值4.5分,評價得分0.5分)

      20xx土地與礦產執法檢查衛片項目財政預算資金110萬元,項目實際使用資金99.57萬元,預算執行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%=99.57/110×100%=90.52%。

      (3)資金使用合規性(該指標分值6分,評價得分6分)

      本項目按照規定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關制度規定執行,不存在截留、擠占、虛列等情況。

      2.組織實施(該指標分值14分,評價得分14分)

      (1)管理制度健全性(該指標分值7分,評價得分7分)

      項目單位制定了相應的財務管理制度和業務管理制度,財務和業務管理制度較為健全,未見不合規、不合法之處。

      (2)制度執行有效性(該指標分值7分,評價得分7分)

      項目實施過程中嚴格按照相關規章實施。項目采購、驗收及費用結算等手續完備,制度執行有效。

      (三)項目產出情況

      項目產出類指標包括4個二級指標和6個三級指標。該指標分值30分,評價得分30分。

      1.數量指標(該指標分值9分,評價得分9分)

      年初設定指標:核查衛片圖斑25000畝;核查衛片圖斑宗地4000宗;核查頻次。

      完成情況:實際完成核查衛片圖斑55000畝;核查衛片圖斑宗地5400宗;完成自然部下達月度、季度、年度衛片圖斑核查、比對分析工作。

      2.質量指標(該指標分值7分,評價得分7分)

      年初設定指標:核查整改率100%。

      完成情況:實際整改率100%。

      3.時效指標(該指標分值7分,評價得分7分)

      年初設定指標:圖斑核查及時性。

      完成情況:按期完成目標任務。

      4.成本指標(該指標分值7分,評價得分7分)

      年初設定指標:完成衛片圖斑核查、整改所需費用。

      完成情況:項目支出未超過預算限額,開支規范恰當,審批支付手續齊全。

      (四)項目效益情況

      項目效益類指標包括5個二級指標和5個三級指標。該指標分值20分,評價得分20分。

      1.經濟效益(該指標分值4分,評價得分4分)

      年初設定指標:不減少耕地保有量。

      完成情況:我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內。

      2.社會效益(該指標分值4分,評價得分4分)

      年初設定指標:違法用地行為逐步減少。

      完成情況:利用地面的實時衛星照片來監督、檢查轄區內的土地利用行為,違法行為早發現,早制止。。

      3.生態效益(該指標分值4分,評價得分4分)

      年初設定指標:生態環境得到保護。

      完成情況:利用地面的實時衛星照片來監督、檢查轄區內的土地利用行為,違法行為早發現,早制止。

      4可持續影響(該指標分值4分,評價得分4分)

      年初設定指標:土地違法行為持續降低。

      完成情況:違法行為早發現,早制止,促使土地違法行為持續降低。

      5.滿意度情況(該指標分值4分,評價得分4分)

      年初設定指標:群眾滿意情況較滿意。

      完成情況:項目完成后,群眾滿意情況較滿意。

      五、主要經驗及做法

      采取實地測量、電子數據整合、土地礦產基礎數據庫調整等手段和方式,對國家下發的當年度土地礦產衛片圖斑涉及的項目用地進行合法性審查、分析,區別不同用地類型,依法進行查處和舉證。通過本項目的實施,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內。

      六、存在的問題及原因

      年初預算是110萬元,政府采購項目中標價是99.57萬元,年底項目完成支付99.57萬元,支付比率是100%,故在績效表中顯示未完成支付。

      七、有關建議

      在以后的工作中,進一步增強部門預算的預見性,提升項目預算資金編制的精準度。

    績效自評的報告8

      一、績效目標分解下達情況

      1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況

      鎮村路面擴建項目工程資金為20xx年市扶貧辦申請的扶貧項目資金,共11萬元。對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人。

      2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況

      通過省州市財政專項資金投入,根據吉財農指160號文件精神,申請扶貧項目資金,受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人)。項目建成后,可方便村民出行,使整村村容村貌煥然一新,并使該村的基礎設施水平有了本質的提升,村民生產生活質量和生活環境明顯改善。

      二、績效自評工作開展情況

      鎮向市扶貧辦于20xx年10月29日申請村路面擴建項目資金,市財政局于20xx年11月11日向我鎮下發了《關于撥付20xx年財政專項扶貧資金預算指標的通知》,由于該項目謀劃時間較晚,進入冬季已經不具備施工條件,經研究決定將該項目的招標工作在年內完成,施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起開工,20xx年6月10日止完工,竣工后分別由村村民委員會、鎮人民政府和市扶貧辦于20xx年6月聯合驗收。驗收合格后于20xx年6月30日撥付項目資金到施工方。

      三、績效目標自評完成情況分析

      (一)資金投入情況分析

      鎮村路面擴建項目資金共計11萬元。

      1、項目資金到位情況分析

      市級預算村路面擴建項目工程資金11萬元,市財政局下發資金指標文,由市財政局下撥到我鎮財政所,建設工程竣工驗收合格后由鎮財政所撥付給施工方。

      2、項目資金執行情況分析

      本年度村路面擴建項目工程資金全部由鎮財政所根據文件要求,全部使用支出。

      3、項目資金管理情況分析

      嚴格執行省州市文件精神。

      (二)績效目標完成情況分析

      1、產出指標完成情況分析

      對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人,總投資11萬元,驗收合格。

      2、效益指標完成情況分析

      項目建設改善了村村民的生產生活條件,使全村的村容村貌有了大幅提高,為下一步鄉村振興提供了堅實的.基礎。

      3、滿意度指標完成情況分析

      村受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人),滿意度達100%。

      四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

      鎮村路面擴建項目不存在偏離績效目標問題。

      五、績效自評結果擬應用和公開情況

      根據定量分析及定性分析,綜合績效評價評分為100分,確定相應績效評價級次為優秀。嚴格按照省州市文件要求公開。

      在工作過程中,我們嚴格規范財務制度,建立起了一套完善的申報審批監督管理工作制度,形成了嚴格、科學、高效的運行機制,確保工作經費及時足額報賬。

    績效自評的報告9

      一、項目概況

      (一)項目基本情況:項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

      (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

      (三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶,創建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的`婦幼衛生工作方針,經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚,環境優美、服務一流,具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。

      (四)項目績效目標

      加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續提升人民群眾健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。

      二、項目資金使用管理情況

      (一)項目資金性質為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。

      (二)項目資金使用情況

      20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。

      (三)項目資金管理情況情況

      項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執行專款專用,提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規范化、工作制度規范化。

      三、項目組織實施情況

      (一)項目組織情況

      本項目于20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。

      (二)項目管理情況項目

      安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。

      四、項目績效情況

      (一)項目資金執行情況

      20xx年預算數1、8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

      (二)項目績效目標完成情況。

      1、產出指標

      (1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標要求 7分

      (2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

      (3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

      (4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個。滿足指標要求 10分

      (5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

      (6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

      (7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

      2.效益指標

      (1)社會效益指標項目受益人數300萬人,滿足要求 11分

      (2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標 14分

      (3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分

      3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分

      總得分91、19分

      五、其他需要說明的問題

      (一)后續工作計劃:繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案

      (二)在項目實施過程中,通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。

    績效自評的報告10

      2020年全省高質量發展綜合考核評價指標中林業部門考核指標為林長制工作和林地(濕地)保有量,占總分中的4分。具體考核4個方面的內容:1、林長制工作完成情況;2、林地(濕地)保有量;3、林業建設性指標完成情況(重點區域森林四化和營造林計劃任務完成情況);4、林業保護性指標完成情況(森林防火及林業有害生物防控、野生動植物保護、自然保護地管理、古樹名木保護)。現根據我區完成情況自評總結如下:

      一、林長制工作完成情況

      2020年,我區按照省、市林長辦要求,在鞏固2019年林長制智慧管理平臺先行先試成果的基礎上,繼續對平臺指揮中心進行升級打造,投入資金30萬元建立了9平方米的大型顯示屏,完善了平臺指揮系統軟件建設。同時,我區繼續推進7866林長辦標準化建設,加強鄉村組林長辦標準化建設。各級林長認真履職,區委書記下達總林長令,區級林長定期開展巡山活動;加強對生態護林員的監管,按照上級要求,提高護林員管護山場面積,將護林員人數由217人調減至127人,護林員月工資收入由500元提升至1000元,推動生態護林員認真履職,實現“山有人管,樹有人護,責有人擔”,提高護林員巡山出勤率和林業事件上報與查處率,發揮源頭管理作用,推進森林資源長效保護管理機制建設。

      此項工作我區總體完成情況較好,存在的主要問題是我區森林督查案件查處率未達到上級要求,此項約扣分0.05分。

      二、林地(濕地)保有量情況

      1、林地保有量。2020年,經全區森林資源補充調查暨林地年度變更調查,我區森林覆蓋率46.7%,與上年的46.64%相比略有上升。全區森林蓄積量399.8668萬立方米,與上年的401.0961萬立方米相比基本持平;林地面積99578.5公頃,與上年的99601公 頃相比基本持平。

      2、濕地保有量。我區濕地總面積11110.13公頃,2020年受保護濕地面積6719.36公頃、濕地保護率60.47%,與上年受保護濕地面積6678.01公頃、濕地保護率60.11 %相比,增長0.36%。

      該項工作我區各項指標與去年相比總體基本持平。此項工作約扣分0.01分。

      三、林業建設性指標完成情況

      1、營造林計劃任務完成情況。2020年,省下達我區年度營造林計劃任務51000畝(人工造林7000畝、封山育林19000畝、退化林修復25000畝),我區全年共完成營造林面積53321.9畝,任務完成率達104.6%。其中:人工造林8421.9畝,封山育林19900畝,退化林修復25000畝。

      2、森林四化完成情況。2020年,省下達我區森林四化建設任務5800畝(其中:人工造林1900畝,人工補植500畝,森林撫育3400畝),我區全年共完成森林四化面積6387.3萬畝,占計劃任務110.13%。其中:人工造林2385.1畝,人工補植600.7畝,森林撫育3401.5 畝。

      該項工作我區各項指標均超額完成。此外2020年全市森林四化工作現場推進會在我區召開,2020年全省營造林工作培訓會在我區召開,2020年全省造林綠化暨生態扶貧現場會在我市召開,我區的.溫泉鎮白滸窯村的高產油茶園建設點作為全省現場會議參觀點獲得一致好評。

      四、林業保護性指標完成情況

      1、森林防火及林業有害生物防控工作。2020年,我區認真履行森林防火工作職責,加大森林防火宣傳、野外火源管理和森林火災撲救工作,全年未發生重特大森林火災,未出現人員傷亡事故,森林防火各項指標均在上級下達的指標范圍之內。2020年,我區切實加強林業有害生物的監控和防疫,認真開展松材線蟲病疫木除治工作,除治工作完成率達到上級要求,順利通過省級驗收。

      2、野生動植物保護。2020年,我區按照新冠疫情防控職責特別是全國人大《決定》要求,認真開展野生動物保護宣傳與監管,加強對市、區和鄉村農貿市場、餐飲酒店非法食用野生動物管理,嚴厲打擊非法獵捕和食用野生動物違法行為,按上級要求對全區禁食工人養殖野生動物全面退出,將上級退養野生動物的補助資金及時發放到養殖戶手中,保護養殖戶合法利益,推動養殖戶穩定轉產經營。

      3、自然保護地管理。2020年,我區按照國家和省市要求,認真開展自然保護地整合優化工作,依托華東規劃院對全區自然保護地進行整合優化,及時上報整合優化方案至省林業局和國家林業局,待上級批復后認真實施。

      4、古樹名木保護工作。2020年,我區按照省綠化委要求認真開展古樹名木資源普查工作,及時上報全區古樹名木檔案資料,對古樹名木進行掛牌建檔保護。全區未發生非法破壞和移栽古樹名木行為。

      此項工作我區各項指標任務均已按要求完成。

    績效自評的報告11

      一、項目基本情況

      (一)項目基本情況簡介。南洲鎮20xx年共有7個項目,其中:散居五保戶供養經費是五保供養資金是五保對象的主要生來源,應該嚴格實行專款專用,專人專賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊,公示后,報縣民政部門審核,由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發放到戶;村級運轉經費是重點保障項目,在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經費;禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風險;消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發生;體制轉移支付是具有福利支出的性質,如社會保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業補助、救濟金以及各種補助費等;社區經費是解決社區問題,促進社區政治、經濟、文化、環境協調和健康發展,不斷提高社區成員的生活水平和生活質量;分流人員經費是保障鄉鎮分流人員生活水平。

      (二)績效目標設定及指標完成情況。

      1.績效目標設定。散居五保戶供養經費達到縣級要求,每一分錢切實用到實處,用到好處;村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設;禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展,擴大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率,確保20xx年度降低吸毒率;消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發生;體制轉移支付穩民生、促發展,保持穩中有進的態勢,逐步提高惠民補貼;社區經費努力建成管理有序、服務完善、環境優美、治安良好、生活便利、人際關系和諧的新型社區;分流人員經費

      2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位,各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規范,財政紀律嚴明,資金使用合理有效。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的。

      為切實提高一般公共預算資金使用效益,為進一步加強鄉鎮財政建設,提高財政資金規范化、科學化、精細化管理水平,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任。現根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20193]10號)等文件精神,對南洲鎮人民政府資金使用效益進行自評監督。

      (二)項目資金

      南洲鎮人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位:主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元,主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出,包括:五保敬老院經費161.35萬元、社區運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉鎮分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。

      (三)項目組織情況分析。

      項目前期嚴格按照實際制定預算情況,設立專門監督小組,由各部門分管領導任負責人,負責項目的日常監督管理,全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現了責任細分,責任到人。

      (四)項目管理情況分析。

      為高效完成項目任務,確保鄉鎮各項工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監督管理項目資金的按時撥付,保證資金使用的合理合規,同時做到了一切按制度為準則,嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。

      三、項目績效情況

      (一)項目經濟性分析

      我鎮全年收到縣財政部門預算批復,項目資金1084.63萬元,實際到位1084.63萬元,實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標,切成本控制和成本節約方面沒有超出預算,資金使用率為100%。

      (二)項目效率性分析

      我鎮全年五個項目類別均達到預定的目標,實現了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束,項目工作全部圓滿完成,且資金管理實現了專戶管理、獨立核算,保證了項目資金的使用質量。

      (三)項目有效性分析

      五保戶供養經費項目全年資金順利按時撥付,成果顯著。

      村級運轉經費項目全力支持村鎮建設,基礎設施更加完善,村民生活水平明顯提高。

      禁毒專項經費項目擴大了對毒品危害性的宣傳,落實了各項管控措施,有力減小了毒品對我鎮的侵害。

      消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的`發生。

      體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出,和對農業生產的補貼,使第一產業穩定健康發展運行。

      社區經費項目保障了社區的正常運轉,促進了社區經濟、政治、文化發展,有力提升了社區居民的生活水平和生活質量。

      分流人員經費項目保障了鄉鎮分流人員生活。

      四、存在的問題

      我鎮基本實現了項目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:

      (一)專項管理方面的問題。

      專項管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細節方面的問題沒有考慮到。

      (二)資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差,有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。

      五、其他需要說明的問題

      無

    績效自評的報告12

      為加強績效管理的工作,根據石屏縣財政局關于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮積極開展相關工作,對20xx年的部門整體支出績效目標完成情況進行自評。總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算管理規范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:

      一、部門基本情況和績效目標

      (一)組織機構設置情況:

      1、黨政機構設置。壩心鎮黨委、政府設置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室。

      2、事業單位設置。壩心鎮設置7個事業單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業單位:農業綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、財政所。

      (二)主要工作職能:

      1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村工作。

      2、為農村經濟工作營造良好發展環境、扶持典型進行示范引導,做好鄉村發展規劃,推動產業結構調整,提高經濟發展的質量和水平。

      3、加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮規劃建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活的突出問題,促進農民增加收入,切實維護農民合法權益。

      4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優良公共服務,促進社會事業發展。

      5、指導村民自治,推動農村社區建設,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,確保社會穩定。

      (三)單位績效目標

      扎實推進全鎮經濟社會發展、加強基礎設施建設、重點項目及招商引資、城鄉人居環境整治、社會事務及民生保障、綜治維穩、掃黑除惡、征地拆遷、建設法制性政府、黨的建設工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的`個性指標以及重點工作任務。

      二、部門整體收支情況

      20xx年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。

      20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務接待費支出決算為67000元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,減少三公經費開支。

      三、自評結果概述

      20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度健全,預算執行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執行和完成情況良好,資金使用比較規范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的執行力有待進一步強化,項目實施進展慢等問題。

      四、下一步工作措施

      (一)對自評結果進行通報反饋,將相關情況反饋到項目執行部門,對項目進行總結回顧,查漏補缺,對需要改進的地方積極反思,創新工作方式方法,不斷完善項目。

      (二)進一步優化項目指標,注重其科學性、實用性、可實現性和可操作性,盡可能地設計客觀性的量化指標,并適當使用定性指標;既關注部門的工作目標,也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學可行。

      (三)進一步建立健全預算管理和專項資金管理制度,加強資金監管,明確工作責任,將項目預算執行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進項目預算的有序進行。

    績效自評的報告13

      一、績效目標分解下達情況

      湖南省財政廳(湘財預〔2021〕114號)下達2021年中央補助地方公共文化服務體系專項資金78萬元。

      二、績效目標完成情況分析

      (一)資金投入情況分析

      1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。

      2.項目資金執行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費等相關費用;三是分配給各業余演出團體的演出服務費。

      目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。

      3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的有關要求,資金的使用范圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執行財務制度。一是加強項目資金管理,規范項目資金運作,控制使用,開源節流。二是財務辦理資金支付時,經辦人簽字,相關部門審查,單位領導核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。

      (二)總體績效目標完成情況分析

      項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是劇(節)目生產任務,二是送戲下鄉演出任務,均按年初制定的工作計劃全部完成。

      (三)績效指標完成情況分析。

      1.產出指標完成情況

      (1)數量指標。

      1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。

      2.為慶祝中國共產黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節目及“戲曲進鄉村”專題節目去各貧困村送戲下鄉巡演及劇院演出。

      3.全年新創:引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經典紅歌、抗疫戰歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節目。

      (2)質量指標。演出主體結合時代要求、鄉村振興和群眾需求對演出劇(節)目精打細磨,確保演出劇(節)目既有思想性、藝術性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。

      (3)時效指標。2021年1月至12月,該項目順利完成。

      (4)成本指標。劇(節目)創排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備、下鄉補助費、演出勞務費、交通運輸費等共計78萬元。

      2.效益指標完成情況分析

      (1)經濟效益。全免費送戲下鄉演藝惠民。

      (2)社會效益。“演藝惠民·送戲下鄉”提升了群眾藝術欣賞水平,滿足了各階層觀眾的精神文化生活需求,提升了群眾文化素養,受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。

      (3)可持續影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發展優秀傳統文化。

      3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。

      三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

      原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費、演出服務費等相關費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的'費用及演出服務費未結算。

      改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務的業余演出團體及劇目生產產生費用的個人及商家來結算相關費用。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      本次績效自評結果根據財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施專款專用。此報告于今年3月份在新化縣政府門戶網上公開。

      五、其他需要說明的問題

      中央巡視、各級審計和財政監督中沒有發現任何問題及其所涉及的金額。

    績效自評的報告14

      為加強公共文化服務體系建設補助資金管理,提高專項資金的使用效益,根據《財政部關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔2021〕2號)文件精神,我廳組織開展了公共文化服務體系建設補助資金(以下簡稱:專項資金)的績效評價工作,現將評價情況報告如下:

      一、項目基本情況

      為加強公共文化服務體系建設,推進文化強國,對中央下達我省的專項資金主要用于:

      (一)公共數字文化建設項目

      根據《2020年度中央補助地方公共數字文化建設專項資金分配和任務落實方案》(以下簡稱《落實方案》),2020年我省立項的公共數字文化建設項目共有54個項目,涉及湖南公共文旅云平臺互聯互通、全省公共文旅服務大數據中心、數字圖書館互聯互通、數字文化館、特色資源庫建設、全省少年兒童閱讀推廣特色服務、新時代文明實踐中心數字文化服務等方面。

      (二)貧困地區戲曲進鄉村項目

      該項目是為連片特困地區、國家扶貧開發工作重點縣配送送戲下鄉,為我省底所轄888個鄉鎮每兩個月配送一場演出,送戲下鄉補助標準5000元/場。文旅部要求資金原則通過地方專款下達至各縣(區),由縣(區)文旅局統一支付,不再下達各鄉鎮。

      送戲下鄉工作由各縣(區)文旅局統一牽頭負責,通過政府購買公共文化服務方式選定承接主體,承接主體主要為縣級國有戲曲院團、優秀民營戲曲院團等。購買內容以地方戲曲為主,適當兼顧其他藝術表演形式。

      (三)貧困地區村文化活動室設備購置項目

      按照每個村文化活動室2萬元標準,對我省2976個貧困地區村購置購置相關文化活動設備,豐富群眾業余生活。

      (四)流動舞臺車項目

      按照每臺核定50萬/臺的標準,由文化和旅游部為我省采購配發11臺流動舞臺車,豐富群眾文化生活。

      二、績效目標分解下達情況

      (一)中央下達專項資金預算及績效目標情況

      1、專項資金預算下達情況

      中央財政分兩批下達我省2020年度專項資金合計11713萬元,其中:

      ①《財政部關于提前下達2020年中央補助地方公共文化服務體系建設資金預算的通知》(財教〔2019〕188號)提前下達專項資金11263萬元,其中:公共數字文化建設項目資金2695萬元、貧困地區戲曲進鄉村項目資金2664萬元、貧困地區村文化活動室設備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。

      ②《財政部關于下達2020年中央補助地方公共文化服務體系建設資金預算的通知》(財教〔2020〕80號)下達專項資金450萬元,其中:流動舞臺車450萬元。

      2、績效目標情況

      根據《2020年中央補助地方公共文化服務體系建設資金資金績效目標表備案表》(分發地方),中央下達我省年度績效目標為支持引導地方提供基本公共文化服務項目,改善基層公共文化服務設施條件,提升公共文化服務質量,加快構建現代化公共文化服務體系,保障廣大群眾基本文化權益。

      (二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況

      1、資金安排、分解下達預算情況

      我省對中央財政下達的專項資金及時進行安排與下達,分兩批共下達專項資金11713萬元,其中:

      ①列入部門預算的湘財預〔2020〕19號、《湖南省財政廳關于提前下達2020年中央文化專項經費的通知》(湘財預〔2019〕247號)提前下達專項資金11263萬元,其中:公共數字文化建設項目資金2695萬元、貧困地區戲曲進鄉村項目資金2664萬元、貧困地區村文化活動室設備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。

      ②《湖南省財政廳關于下達2020年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(一般項目、流動舞臺車)的`通知》(湘財文指〔2020〕22號)下達專項資金450萬元。

      2、績效目標分解情況

      根據中央下達績效目標,我省根據實際情況進行了分解,從項目產出、項目質量、項目效益、項目管理等方面進行了分解細化,并將細化的績效目標下達至各項目實施單位。

      三、績效目標完成情況分析

      根據根據《財政部關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔2021〕2號)文件精神,我省組織各項目實施單位對專項資金進行了績效自評,并根據自評情況隨機抽查了部分項目的實施情況。通過項目實施單位的自評和抽查情況,采用定量與定性的分析方法,我省2020年度專項資金使用規范,達到設定的績效目標。

      (一)資金投入情況分析

      1、項目資金到位情況分析

      2020年度中央財政共安排我省專項資金11713萬元,納入本次績效評價的資金11713萬元,專項資金實際到位11713萬元,實際到位率為100%。專項資金基本能夠按照規定時間下撥。

      2、項目資金執行情況分析

      經匯總項目實施單位使用情況,納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元,已執行10824.1947萬元,執行率為92.41%。尚有888.81萬元未使用,其中:

      (1)公共數字文化建設項目資金68.99萬元,執行率為97.43%;

      (2)貧困地區戲曲進鄉村項目資金33.01萬元,執行率為98.76%;

      (3)貧困地區村文化活動室設備購置項目資金764.69萬元執行率為86.82%(衡陽市祁東縣資金仍在縣財政,未到項目單位);

      (4)流動舞臺車項目資金22.11萬元,執行率為95.98%。

      3、項目資金管理情況分析

      我省根據《中華人民共和國預算法》等有關法律法規的規定,制訂了《湖南省旅游發展專項資金管理辦法》,規范資金管理。從總體來看,各市州根據《湖南省旅游發展專項資金管理辦法》規定,結合實際情況,制訂了相應的專項資金管理制度,從制度層面上對該專項資金的使用和管理作出了規定,為風險控制和資金管理提供了制度保障,有助于規范項目資金使用。從自評及抽查情況來看,各市州基本能夠按照專項資金管理要求使用專項資金,未發現挪用、擠占專項資金行為。

      (二)總體績效目標完成情況分析

      根據各市州上報的自評結果并結合抽查情況,通過定性與定量的分析方法,通過對納入本次評價范圍項目綜合分析,我省截至2020年底,我省完成的公共數字文化建設項目共有54個項目,涉及湖南公共文旅云平臺互聯互通、全省公共文旅服務大數據中心、數字圖書館互聯互通、數字文化館、特色資源庫建設、全省少年兒童閱讀推廣特色服務、新時代文明實踐中心數字文化服務等方面;送戲下鄉項目為我省底所轄888個鄉鎮每兩個月配送一場演出;貧困地區村文化活動室設備購置項目對我省2976個貧困地區村購置購置相關文化活動設備;按照每臺核定50萬/臺的標準,由文化和旅游部為我省采購配發11臺流動舞臺車,通過項目實施,我省公共文化服務設施得到完善,專項資金使用效果良好。

      (三)績效指標完成情況分析

      1.產出指標完成情況分析

      (1)數量指標完成情況分析

      2020年中央下達我省專項資金績效數量指標包括4個,一是公共數字文化建設項目建設了數字文化館建設20個,數字圖書館互聯互通建設縣級圖書館17個,新時代文明實踐中心數字文化服務平臺試點建設2個;二是貧困地區戲曲進鄉村項目惠及888個村鎮;三是貧困地區村文化活動室設備購置項目完善了2976個村鎮的文化設備;四是流動舞臺車項目為我省配發11臺流動舞臺車,豐富了群眾的文化生活。

      (2)質量指標完成情況分析

      2020年中央下達我省專項資金績效質量指標包括5個,

      一是公共數字文化建設項目公共數字文化服務參與率、建設完成率均為100%;二是貧困地區戲曲進鄉村項目任務完成率為100%;;三是貧困地區村文化活動室設備購置項目村鎮的文化設備使用率為100%;四是流動舞臺車項目配送完成率為100%。

      2.效益指標完成情況分析

      (1)經濟指標效益指標完成情況分析

      2020年中央下達我省專項資金績效經濟效益指標1個,即社會效益指標基本公共文化服務水平,根據我省實際完成情況,基本公共文化服務水平有較大提高,由2019年文化事業費35.43億元,提高到2020年文化事業費45.5億元。

      3.滿意度指標完成情況分析

      2020年中央下達我省專項資金績效滿意度指標1個,即旅游公共服務群眾滿意度≥95%。經隨機走訪調查,96%的受訪者表示滿意,4%的受訪者認為一般。

      四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

      (一)偏離績效目標的原因

      總體而言,我省2020年度較好的完成了中央下達我省的績效目標,納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元,截至2020年4月30日合計執行10824.19萬元,執行率為92.41%,資,執行率較高,但是也存在一些偏離績效目標的情況,其主要原因包括:

      1、部分縣市財政存在資金撥付不及時的情況

      如衡陽市祁陽縣貧困地區村文化活動室設備購置項目596萬元,截止2021年4月30日,該縣財政尚未撥付至項目單位,項目單位,導致文化設備已經配送到位,但未驗收的情況。

      2、受疫情的影響。

      部分單位因受疫情影響,存在項目驗收滯后,部分合同尾款未支付的情況。

      3、部分項目單位資金支付進度緩慢,部分費用尚未結清,比如湘西自治州送戲下鄉項目,存在部分演出經費未結算的情況。

      (二)下一步改進措施

      針對專項資金執行進度較慢的情況,擬采取以下措施:

      1、會同省級財政部門,督促基層財政部門優化工作協調機制,簡化工作流程,嚴格遵守預算分配時限,及時將專項資金按照規范程序進行分配,并撥付到具體實施單位,切實提高專項資金使用效益。

      2、對受疫情影響的項目,督促項目實施單位制訂具體實施方案,加快推進項目實施進度,提高資金的執行水平。

      五、績效自評結果擬應用和公開情況

      (一)績效自評結果的應用

      績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。自評結果主要應用于以下幾個方面。

      1、以自評促管理。將自評及現場評價過程中發現的問題,及時反饋給各主管部門、項目實施單位,提出整改建議意見,促進各主管部門、項目實施單位專項資金管理水平。

      2、以自評促效益。充分利用自評結果,探索以評促管的項目管理模式,切實增強各級主管部門和資金使用單位的支出責任和效率意識,促進專項資金使用效益的提高。

      3、以自評促改進。對在績效自評過程發現評價指標體系存在的缺陷,通過完善項目績效評價體系,進一步規范專項資金績效目標申報,促進項目績效考核客觀、科學。

      (二)績效自評結果公開情況

      我廳擬將本次自評結果在我廳官網上進行公示,接受社會公眾監督。

    績效自評的報告15

      一、項目概況

      (一)項目資金申報及批復情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結核病防治。

      (二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期復診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。

      (三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

      二、項目實施及管理情況

      (一)資金計劃、到位及使用情況

      1、資金計劃及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。

      2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用于結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。

      (二)項目財務管理情況

      結核病防治項目經費采取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。

      (三)項目組織實施情況

      區疾控中心高度重視結核病病防治項目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。

      1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。

      2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。

      3.以動態督導為依托,確保各項工作按質、按量、按時完成。

      三、項目績效情況

      (一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員共計達1000余人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,并在督導中至少訪視2個病人,了解該片區存在的問題,并做好督導記錄,對存在的問題及時解決,并對督導情況進行了通報。并將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯系在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規范,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。

      (二)項目效益情況。

      1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的.主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。

      2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規范的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。

      四、問題及建議

      (一)存在的問題

      1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。

      2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。

      (二)相關建議。

      1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。

      2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規范開展學校結核病疫情處置。

      3、強化重點人群篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染癥狀的篩查,及早發現結核病患者。

      4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。

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